2022年广东江门幼儿师范高等专科学校部门预算 (1).pdf
2022 年 广东江门幼儿师范高等专科学校 部门预算 目 录 第一部分 广东江门幼儿师范高等专科学校 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科 目) 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 十三、部门预算一级项目支出预算表 十四、2022 部门预算政府采购预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东江门幼儿师范高等专科学 校 概况 一、主要职责 坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针, 培养适应学前教育发展需要,具有良好思想素质、职业道德,较 强的现代意识、专业能力和创新精神的高素质专科层次学前教育 等专业人才,开展相关领域的教育教学、培训、科学研究、技术 开:发、学术交流、社会咨询与服务。 二、部门机构设置 广东江门幼儿师范高等专科学校内设部门 19 个,分别 是:党政办公室、纪检审计室、组织人事部、教务部(科研部)、 学生工作部(武装部)、计财部、后勤保卫部(资产管理部)、 团委、学前教育系、音乐教育系、美术教育系、基础教学部、继 续教育中心、马克思主义学院(思想政治理论课教学部)、图书 馆、心理咨询中心、信息网络中心、学前儿童发展与教育研究所、 幼儿园德育研究中心。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为广东江门幼儿师范高等专科 学校本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 10,538.34 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 5000.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他资金 五、教育支出 7721.23 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 891.66 九、卫生健康支出 434.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 6337.20 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 15538.34 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 678.96 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 16063.07 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 七、上年结转结余 收入总计 524.73 16063.07 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 16063.07 表2 收入总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 16063.07 10538.34 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.73 205 教育支出 7,721.23 4,201.14 0.00 0.00 2,995.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.73 20503 职业教育 7,721.23 4,201.14 0.00 0.00 2,995.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.73 2050302 中等职业教育 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 7,563.23 4,043.14 0.00 0.00 2,995.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.73 891.66 0.00 0.00 0.00 891.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 881.66 0.00 0.00 0.00 881.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.50 0.00 0.00 0.00 213.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.44 0.00 0.00 0.00 451.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.72 0.00 0.00 0.00 216.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 20808 抚恤 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 434.02 0.00 0.00 0.00 434.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 434.02 0.00 0.00 0.00 434.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 228.10 0.00 0.00 0.00 228.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 205.92 0.00 0.00 0.00 205.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6,337.20 6,337.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 6,337.20 6,337.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,337.20 6,337.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 221 住房保障支出 678.96 0.00 0.00 0.00 678.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 678.96 0.00 0.00 0.00 678.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 529.20 0.00 0.00 0.00 529.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2210203 科目名称 购房补贴 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 149.76 注: 用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额 0.00 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 149.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 16063.07 5164.67 10898.40 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 7,721.23 3,160.03 4,561.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 7,721.23 3,160.03 4,561.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 158.00 0.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 7,563.23 3,160.03 4,403.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 891.66 891.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 881.66 881.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 213.50 213.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.44 451.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.72 216.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 210 卫生健康支出 434.02 434.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 434.02 434.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 228.10 228.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 205.92 205.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6,337.20 0.00 6,337.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 6,337.20 0.00 6,337.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 6,337.20 0.00 6,337.20 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 678.96 678.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 678.96 678.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 529.20 529.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 149.76 149.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 一、一般公共预算 目 单位:万元 入 支 预算 项 10,538.34 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 4201.14 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 6337.20 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 10,538.34 目 注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 10,538.34 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 10538.34 0.00 10538.34 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 10538.34 0.00 10538.34 4,201.14 0.00 4,201.14 4,201.14 0.00 4,201.14 [2050302]中等职业教育 158.00 0.00 158.00 [2050305]高等职业教育 4,043.14 0.00 4,043.14 6,337.20 0.00 6,337.20 6,337.20 0.00 6,337.20 6,337.20 0.00 6,337.20 [205]教育支出 [20503]职业教育 [212]城乡社区支出 [21203]城乡社区公共设施 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 注: 无 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 合 注: 本表本年无发生额 计 预算 0.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本表本年无发生额 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 政府预算支出经济科目 计 预算 10538.34 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 1,941.32 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 1,032.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 614.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 295.32 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 665.25 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 65.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 217.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 363.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 20.25 [509]对个人和家庭的补助 485.69 [303]对个人和家庭的补助 [30308]助学金 [50902]助学金 485.69 [506]对事业单位资本性补助 7,446.08 [31001]房屋建筑物购建 [50601]资本性支出(一) 6,337.20 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出(一) 440.00 [31006]大型修缮 [50601]资本性支出(一) 317.52 [31099]其他资本性支出 [50601]资本性支出(一) 351.36 [310]资本性支出 表 11 部门预算基本支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 支出经济分 单位编 码 单位名称 类科目(资 金使用单 总 计 合计 位) 201030 广东江门 广东江门幼 幼儿师范 儿师范高等 高等专科 专科学校- 学校 一般公共预 政府性 国有资本 算 基金预算 经营预算 财政专户和财 政代管资金拨 其他资金 用事业基金 上年结余结转 弥补收支差 额 款 5,164.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4,694.55 0.00 0.00 470.12 5,164.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4,694.55 0.00 0.00 470.12 3,935.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3,935.88 0.00 0.00 0.00 548.39 0.00 0.00 0.00 0.00 78.28 0.00 0.00 470.12 680.40 0.00 0.00 0.00 0.00 680.40 0.00 0.00 0.00 小计 广东江门 201030 幼儿师范 高等专科 工资福 利支出 学校 广东江门 201030 幼儿师范 高等专科 商品和 服务支出 学校 广东江门 201030 幼儿师范 高等专科 学校 对个人 和家庭补助 支出 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 单位编码 201030 单位名称 支出项目(资金使 用单位) 广东江门幼 广东江门幼儿师 儿师范高等 范高等专科学校- 专科学校 小计 总计 合计 用事业 财政专户和 一般公共 政府性 国有资本 财政代管资 预算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 基金弥 上年结余 补收支 结转 差额 10,898.40 10,538.34 10,538.34 0 0 305.45 0 0 54.61 10,898.40 10,538.34 10,538.34 0.00 0.00 305.45 0.00 0.00 54.61 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政部提前 201030 广东江门幼 下达-高等职业教 儿师范高等 育-(中央)2021 年 专科学校 高校应征入伍资 助资金 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 -- 高 校 应 征入伍资助资金 广东江门幼 201030 儿师范高等 大型修缮 专科学校 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 --学校(二 期)建设项目资金 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目(资金使 用单位) 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 广东江门幼 201030 儿师范高等 办学经费 4,153.90 3,848.45 3,848.45 0.00 0.00 305.45 0.00 0.00 0.00 305.45 0.00 0.00 0.00 0.00 305.45 0.00 0.00 0.00 11.25 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,837.20 3,837.20 3,837.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,451.08 3,451.08 3,451.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专科学校 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 -- 幼 专 建 设银行还本付息 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 -- 业 务 培 训支出 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 -- 学 校 建 设专项补助 高职生均财 政拨款 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目(资金使 用单位) 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 201030 201030 -- 高 职 综 合生均财政拨款 -- 专 科 生 奖助学金 3,140.20 3,140.20 3,140.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.88 310.88 310.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.45 23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.03 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.53 新强师工程-教师素 质 能 力提 升 - 中小 学 幼儿园教师、校(园) 长省级培训等项目 广东江门幼 -- 普 惠 性 儿师范高等 民办幼儿园骨干 专科学校 教师培训 广东江门幼 -- 幼 儿 园 儿师范高等 骨干保育员示范 专科学校 培训项目 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目(资金使 用单位) 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 201030 201030 201030 201030 201030 广东江门幼 -- 民 办 幼 儿师范高等 儿园园长规范化 专科学校 办园培训 广东江门幼 退役士兵考入高 儿师范高等 校学费资助资金 专科学校 (高等职业教育) 广东江门幼 --2021 年 儿师范高等 退役士兵考入高 专科学校 校学费资助资金 广东江门幼 应征入伍服义务兵役 儿师范高等 国家资助资金(高等 专科学校 职业教育) 广东江门幼 -- 应 征 入 儿师范高等 伍服义务兵役国 专科学校 家资助资金 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.19 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.19 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目(资金使 用单位) 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 201030 广东江门幼 2022 年现代职业教育提升 儿师范高等 计划专项资金-高职院校生均 专科学校 201030 201030 201030 201030 158.00 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.00 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.40 32.40 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.40 32.40 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 拨款奖补资金-中央 广东江门幼 --2022 年 省 儿师范高等 级高水平专业群建设 专科学校 资金 广东江门幼 2022 年家庭经 儿师范高等 济困难大学新生资助 专科学校 资金 广东江门幼 --2022 年 广 儿师范高等 东省家庭经济困难大 专科学校 学新生资助资金 广东江门幼 2022 年退役士 儿师范高等 兵国家助学金高校学 专科学校 费资助省级资金 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目(资金使 用单位) 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 201030 201030 201030 201030 201030 广东江门幼 --省级广东省 儿师范高等 2022 年退役士兵本专 专科学校 科国家助学金 广东江门幼 2022 年退役士兵国家 儿师范高等 助学金高校学费资助中 专科学校 央资金(高等职业教育) 广东江门幼 --中央广东省 儿师范高等 2022 年退役士兵考入 专科学校 高校学费资助资金 广东江门幼 2022 年高校退 儿师范高等 役士兵学费资助资金 专科学校 (高等职业教育) 广东江门幼 -- 广 东 省 儿师范高等 2022 年退役士兵考入 专科学校 高校学费资助资金 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.41 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.41 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目(资金使 用单位) 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 201030 201030 201030 201030 201030 广东江门幼 2022 年高校应 儿师范高等 征入伍资助资金(高 专科学校 等职业教育) 广东江门幼 --广东省 2022 年高 儿师范高等 校学生应征入伍服义 专科学校 务兵役国家资助资金 广东江门幼 2022 年本专科 儿师范高等 生国家奖助学金省级 专科学校 资金 广东江门幼 -- 广 东 省 儿师范高等 2022 年高校本专科生 专科学校 国家奖助学金省级 广东江门幼 2022 年本专科 儿师范高等 国家奖助学金中央资 专科学校 金(高等职业教育) 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 单位:万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目(资金使 用单位) 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 201030 201030 201030 广东江门幼 -- 广 东 省 儿师范高等 2022 年高校本专科生 专科学校 国家奖助学金中央 广东江门幼 高职“提水平” 儿师范高等 -高职院校“创新强校 专科学校 工程”奖补资金 广东江门幼 2022 年省级教育发展专项职业 儿师范高等 教育扩容提质强服务-高职教育 专科学校 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 广东江门幼 201030 儿师范高等 专科学校 54.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.00 343.00 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.00 343.00 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “创新强校工程”奖补资金 高职院校校舍 和设备设施改造补助 --2022 年 内 地民族班省级补助 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 10,8 10,5 98.4 38.3 0 4 0.48 0 3 4 3,45 11.2 1.08 5 0 0 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 0 0 0 0 交通 六费 替代 性收 入返 还 81 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 738. 财政 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6,33 7.20 14 15 0 0 0 0 16 305. 45 17 18 19 20 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.6 1 -(中 4407 央)202 0021 1 年高 0000 校应 0000 征入 3159 伍资 5 助资 金 0 0 0 0.48 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4407 0021 0000 大型 2,50 2,50 0000 修缮 0.00 0.00 3671 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4407 0021 0000 办学 4,15 3,84 0000 经费 3.90 8.45 3672 5 0 11.2 5 0 0 0 0 0 0 0 3,83 7.20 0 0 305. 45 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4407 0021 高职 0000 生均 3,45 3,45 3,45 0000 财政 1.08 1.08 1.08 3673 拨款 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 4407 0021 0000 0003 7624 8 单位:万元 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 新强 师工 程教师 素质 能力 提升 44.4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.4 5 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 4407 0021 0000 0003 7657 8 单位:万元 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2021 年大 学生 科技 创新 培育 资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 退役 士兵 4407 0021 0000 0003 7875 9 考入 高校 学费 资助 资金 (高 等职 业教 育) 9.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.19 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 应征 4407 入伍 0021 服义 0000 务兵 0003 役国 7876 家资 2 助资 金 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2022 年现 4407 代职 0022 业教 0000 育提 158. 158. 0000 升计 00 00 1886 划专 6 项资 金中央 0 0 0 0 158. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 32.4 32.4 0 0 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2022 4407 0022 0000 0000 1956 2 年家 庭经 济困 难大 学新 生资 助资 金 0 0 0 0 32.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 2.00 2.00 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2022 年退 4407 0022 0000 0000 1956 3 役士 兵国 家助 学金 高校 学费 资助 省级 资金 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 1.00 1.00 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2022 年退 4407 0022 0000 0000 1956 5 役士 兵国 家助 学金 高校 学费 资助 中央 资金 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 6.41 6.41 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2022 4407 年高 0022 校退 0000 役士 0000 兵学 1956 费资 7 助资 金 0 0 0 0 6.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 35.0 35.0 0 0 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2022 年高 4407 0022 0000 0000 1956 9 校应 征入 伍资 助资 金 (高 等职 业教 育) 0 0 0 0 35.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 44.0 44.0 0 0 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2022 4407 0022 0000 0000 1958 6 年本 专科 生国 家奖 助学 金省 级资 金 0 0 0 0 44.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2022 4407 年本 0022 专科 0000 国家 54.0 54.0 0000 奖助 0 0 1958 学金 8 中央 资金 0 0 0 0 54.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 343. 343. 00 00 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 高职 4407 “提水 0022 平”-高 0000 职院校 0000 “创新 1985 强校工 7 程”奖 补资金 0 0 0 0 343. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称:广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位:万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 1 2 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 (主 附属 业基 事业 单位 其他 管) 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 高职 4407 院校 0022 校舍 0000 和设 63.0 63.0 0000 备设 0 0 2105 施改 4 造补 助 0 0 0 0 63.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2-14 表 2022 部门预算政府采购预算表 单位名称: 广东江门幼儿师范高等专科学校 金额单位:万元 项目 2022 年预算来源 采购需求 概况(采购 序号 支出项 采购项 目 目 采购品目 是否专 标的名称, 门面向 采购标的 中小微 需实现的 预算拨款 一般公共预算拨款 企业 是否属于 是否属 主要功能 (含监 分年度安 于“一签 或者目标, 预计采购 专门面向中 狱企 排资金的 3 年”服 采购标的 时间(XX 小企业预留 业、残 跨年度采 务类采 数量,以及 疾人福 购项目 购项目 采购标的 利性单 需满足的 位)采 质量、服 购 务、安全、 其他资金 年 XX 月) 财政 总计 专户 基金 采购份额 小计 涉非 预算 预算 税收 拨款 安排 入安 拨款 排拨 事业 拨款 事业 单位 其他 收入 经营 收入 合计 收入 款 时限等要 求) 合计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年 本 部 门 收 入 预 算 16063.07 万 元 , 比 上 年 增 加 1811.62 万元,增长 12.71 %,主要原因是扩大招生规模 ;支出 预算 16063.07 万元,比上年增加 1811.62 万元,增长 12.71 %, 主要原因是扩大招生规模 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增 加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其 中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %, 主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运 行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增 长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0 万 元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 0 万 元,增长 0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 6124.33 万 元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 440 万元,主要是 办公设备和办公家具的购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 高职综合生均财政拨款 预算数 3140.20 专科生奖助学金 310.88 学校建设专项补助 3837.20 绩效目标 保证学校教学业务的正常开 展,大力发展职业教育,提 高群众基本文化素质和劳动 者技术技能。 一是对表现优异的学生予以 奖励,二是落实助学政策, 为家庭经济困难学生提供资 助,更好地解决家庭经济困 难学生就学难问题,保障学 生顺利完成学业。 用于广东江门幼儿师范高等 专科学校二期建设开工,按 期完成项目建设,改善办学 幼专建设银行还本付息 305.45 学校(二期)建设项目资金 2500.00 注: 单位:万元 条件。 支付建设广东江门幼儿师范 高等专科学校工程建设银行 贷款的还本付息。 按期完成广东江门幼儿师范 高 等 专 科 学 校 二 期 项目建 设,改善办学条件和办学质 量。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:指市直行政(参公)单位、事业单 位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。

2022年广东江门幼儿师范高等专科学校部门预算 (1).pdf 




