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2016年怀集县凤岗镇人民政府部门决算公开.pdf

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2016 年 怀集县凤岗镇人民政府 部门决算 目 第一部分 录 怀集县凤岗镇人民政府概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年概况 (一)部门主要职责 政府内设有党政办、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会 事务办公厅室、农业办公室、计划生育办公室。 主要职能是把上级的各项方针、政策落到实处,巩固农村基层政权,加强 和改进对农村工作的领导。要通过发展经济、按照社会主义市场经济和现代化 建设的要求,全面推进农村的各项建设,健全农村社会化服务体系。 (二)机构设置 按照部门决算编报要求,本部门没有下属单位,为镇本级部门决 算。 单位总编制 86 人,其中:行政编制 46 人,事业编制 40 人。在 职 70 人,退休 28 人。其中在职:行政编制 44 人,事业编制 26 人。 第二部分 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年部门决算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格,包括:1.收支总表(3 张), 即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财 政拨款收支表(5 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般 公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决 算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决 算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一 般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科 目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下: 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:怀集县凤岗镇人民政府 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 1204.18 行次 2 一、一般公共服务支出 20 2 二、外交支出 21 三、事业收入 3 三、国防支出 22 四、经营收入 4 四、公共安全支出 23 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 24 六、其他收入 6 六、科学技术支出 25 375.54 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生 育支出 7 8 9 788.96 26 27 200.46 28 199.93 10 十、节能环保支出 29 11 十一、城乡社区支出 30 45.00 12 十二、农林水支出 31 340.38 13 十三、交通运输支出 32 5.00 14 本年收入合计 15 用事业基金弥补收 支差额 年初结转和结余 33 1579.73 本年支出合计 34 16 结余分配 35 17 年末结转和结余 36 18 总计 决算数 19 1579.73 37 1579.73 总计 38 1579.73 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明: (1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用 填列。 (3)收入总计数应等于支出总计数。 (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简 要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的 《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门:怀集县凤岗镇人民政府 单位:万元 本年收 入合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 1579.73 1,204.18 375.54 201 一般公共服务支出 788.96 602.96 186.00 20103 政府办公厅(室)及相关机 构事务 788.96 602.96 186.00 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 2010301 行政运行 351.08 351.08 2010302 一般行政管理事务 132.74 132.74 2010350 事业运行 305.15 119.14 200.46 200.46 0.49 0.49 0.49 0.49 122.15 122.15 99.92 99.92 208 20803 2080399 20805 2080501 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补 助 财政对其他社会保险基金 的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 事 业 收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 186.00 2080502 20808 事业单位离退休 抚恤 22.24 22.24 50.81 50.81 2080801 死亡抚恤 3.37 3.37 2080802 伤残抚恤 0.64 0.64 2080805 义务兵优待 46.80 46.80 6.48 6.48 6.48 6.48 20.23 20.23 20810 社会福利 2081005 20821 社会福利事业单位 特困人员供养 2082102 农村五保供养支出 20.23 20.23 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.30 0.30 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 199.93 169.23 30.70 21005 医疗保障 52.71 22.02 30.70 52.71 22.02 30.70 147.21 147.21 147.21 147.21 2100501 21007 行政单位医疗 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 212 城乡社区支出 45.00 45.00 21203 城乡社区公共设施 45.00 45.00 45.00 45.00 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 213 农林水支出 340.38 181.54 21305 扶贫 163.06 163.06 163.06 163.06 2130599 其他扶贫支出 158.84 21307 农村综合改革 177.32 18.48 158.84 2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 176.27 17.43 158.84 2130799 其他农村综合改革支出 1.05 1.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 214 交通运输支出 21404 2140499 成品油价格改革对交通运 输的补贴 成品油价格改革补贴其他 支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。 (3)1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。 支出决算表 公开 03 表 部门:怀集县凤岗镇人民政府 项 单位:万元 目 经 上缴 对附属 营 项目支出 上级 单位补 支 支出 助支出 出 3 4 5 6 本年支出 合计 基本支 出 栏次 1 2 合计 1,579.73 1,401.99 177.74 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 788.96 656.23 132.74 20103 政府办公厅(室)及相 关机构事务 788.96 656.23 132.74 351.08 2010301 行政运行 351.08 2010302 一般行政管理事务 132.74 2010350 事业运行 305.15 305.15 200.46 200.46 0.49 0.49 0.49 0.49 208 20803 2080399 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金 的补助 财政对其他社会保险 基金的补助 132.74 20805 行政事业单位离退休 122.15 122.15 2080501 归口管理的行政单位 离退休 99.92 99.92 2080502 事业单位离退休 22.24 22.24 50.81 50.81 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 3.37 3.37 2080802 伤残抚恤 0.64 0.64 2080805 义务兵优待 46.80 46.80 6.48 6.48 6.48 6.48 20.23 20.23 20810 2081005 20821 社会福利 社会福利事业单位 特困人员供养 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2082102 20899 2089901 210 21005 农村五保供养支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 医疗卫生与计划生育 支出 医疗保障 2100501 21007 2100799 行政单位医疗 计划生育事务 其他计划生育事务支 出 本年支出 合计 基本支 出 1 2 20.23 20.23 0.30 0.30 0.30 0.30 199.93 199.93 52.71 52.71 52.71 52.71 147.21 147.21 147.21 147.21 经 上缴 对附属 营 项目支出 上级 单位补 支 支出 助支出 出 3 4 5 6 212 城乡社区支出 45.00 0.00 45.00 21203 城乡社区公共设施 45.00 0.00 45.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 45.00 0.00 45.00 213 农林水支出 340.38 340.38 21305 扶贫 163.06 163.06 163.06 163.06 177.32 177.32 176.27 176.27 1.05 1.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2130599 21307 2130705 2130799 214 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党 支部的补助 其他农村综合改革支 出 交通运输支出 21404 2140499 成品油价格改革对交 通运输的补贴 成品油价格改革补贴 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。 (3)1 栏=(2+3+4+5+6)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:怀集县凤岗镇人民政府 单位:万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 602.96 602.96 28 200.46 200.46 29 169.23 169.23 行 次 一、一般公共服务支 出 21 2 二、外交支出 22 3 三、国防支出 23 4 四、公共安全支出 24 5 五、教育支出 25 6 六、科学技术支出 26 1 1204.18 七、文化体育与传媒 支出 八、社会保障和就业 支出 九、医疗卫生与计划 生育支出 7 8 9 27 10 十、节能环保支出 30 11 十一、城乡社区支出 31 45.00 45.00 12 十二、农林水支出 32 181.54 181.54 13 十三、交通运输支出 33 5.00 5.00 1204.18 1204.18 14 本年收入合计 合计 一般公 共预算 财政拨 款 15 年初财政拨款结转和 16 结余 一般公共预算财政拨 17 款 34 1204.18 本年支出合计 35 年末结转和结余 36 37 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行 次 政府性基金预算财政 18 拨款 38 19 39 总计 20 1204.18 总计 40 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 1204.18 1204.18 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说 明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用 填列。 (3)收入总计数应等于支出总计数。 (4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》 (财决 01-1 表)。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:万元 部门:怀集县凤岗镇人民政府 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1204.18 1026.45 177.74 201 一般公共服务支出 602.96 470.22 132.74 20103 政府办公厅(室)及相关机构 事务 602.96 470.22 132.74 功能分类 科目编码 科目名称 2010301 行政运行 351.08 351.08 2010302 一般行政管理事务 132.74 0.00 2010350 事业运行 119.14 119.14 208 社会保障和就业支出 200.46 200.46 20803 财政对社会保险基金的补助 0.49 0.49 2080399 财政对其他社会保险基金的 补助 0.49 0.49 20805 行政事业单位离退休 122.15 122.15 2080501 归口管理的行政单位离退休 99.92 99.92 2080502 事业单位离退休 22.24 22.24 50.81 50.81 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 3.37 3.37 2080802 伤残抚恤 0.64 0.64 2080805 义务兵优待 46.80 46.80 6.48 6.48 6.48 6.48 20.23 20.23 20810 2081005 20821 社会福利 社会福利事业单位 特困人员供养 2082102 农村五保供养支出 20.23 20.23 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.30 0.30 2089901 其他社会保障和就业支出 132.74 210 医疗卫生与计划生育支出 169.23 169.23 21005 医疗保障 22.02 22.02 22.02 22.02 147.21 147.21 147.21 147.21 2100501 21007 行政单位医疗 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 212 城乡社区支出 45.00 0.00 45.00 21203 城乡社区公共设施 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 181.54 181.54 21305 扶贫 163.06 163.06 163.06 163.06 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 18.48 18.48 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 17.43 17.43 2130799 其他农村综合改革支出 1.05 1.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 214 交通运输支出 21404 2140499 成品油价格改革对交通运输的 补贴 成品油价格改革补贴其他支 出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。 (3)1 栏=(2+3)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出 决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:怀集县凤岗镇人民政府 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 公用经费 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的 补助支出 529.26 248.26 251.15 22.01 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 0.49 30207 7.35 306.77 122.15 4.01 128.22 20.23 21.5 10.66 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 金额 190.42 22.04 15.12 0.5 2.5 5.8 邮电费 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 310 31001 31002 31003 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 4.9 23.5 58.9 19.4 5.15 1.45 2.69 24.00 4.47 0 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类 科目编 码 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 836.03 科目名称 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0 0 190.42 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用 填列。 (3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出 决算明细表》(财决 08-1 表)。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:怀集县凤岗镇人民政府 合计 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国(境) 用车 用车 费 小计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 (境) 用车 用车 小计 费 购置 运行 费 费 公务 接待 费 合计 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.62 0 2.76 0 2.76 5.86 7.84 0 2.69 0 2.69 5.15 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)xx 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算 和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。9 栏= (10+11)栏。 (4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明 中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:怀集县凤岗镇人民政府 项 功能分 类科目 编码 单位:万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 栏次 1 合计 0.00 科目名称 年末结转和 结余 小计 基本 支出 项目支 出 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本表为空 *本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。 (3)(1+2-3)栏=6 栏,3 栏=(4+5)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。 第三部分 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年度总收入 1579.73 万元,其中本 年收入 1579.73 万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入 1204.18 万元,比上年决算数 1051.78 万元增 加 152.40 万元,增长 14.49%。主要原因:一是 2016 年增加了人员经 费,人员进行了增资;二是日常公用经费增加例如新增城市维护建设 资金项目 45 万元。 2.其他收入 375.54 万元,比上年决算数增加 85.03 万元,增长 29.27 %。主要原因:增加了汕昆高速征地工作经费。 (二)年度支出总体情况 怀集县人民政府 2016 年度总支出 1579.73 万元,其中本年支出 1579.73 万元。具体情况如下: 1.一般公共服务(类)支出 788.96 万元,主要用于行政单位和 事业单位的人员经费及办公经费支出, 比上年决算数增加 177.7 万元, 增长 29.07%,主要原因是人员增资。 2.社会保障和就业支出(类)支出 200.46 万元,主要支出项目 有行政事业单位离退休人员退休费、抚恤、五保老人生活补助,比上 年决算数增加 31.02 万元,增长 18.31%,主要原因一是退休人员增加 导致退休费增加,二是加大了抚恤中的义务兵优待支出。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出 199.93 万元,主要用于 行政单位医疗和计划生育事务支出,比上年决算数减少 82.76 万元, 降低 29.22%,主要原因是一是社会保险缴费支出减少,二是办公经费 中办公费、印刷费支出降低。 4.城乡社区支出(类)支出 45 万元,主要用于城乡社区公共设 施支出,比上年决算数增加 39.49 万元,增长 716.70%,主要原因是 增加了圩镇维护建设资金。 5.农林水支出(类)支出 340.38 万元,主要用于扶贫支出和农 村综合改革,比上年决算数增加 77.53 万元,增长 29.5%,主要原因 是增加了对村民委员会和村党支部的补助。 6.交通运输支出(类)支出 5 万元,主要用于成品油价格改革对 交通运输的补贴支出,比上年决算数 0 万元增加 5 万元,主要原因是 根据工【2015】105 号文件,增加 2013、2014 年度油价补贴工作经费 支出 5 万元。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2016 年度财政拨款收入说明 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年度财政拨款收入合计 1204.18 万 元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1204.18 万元,比年初预算数 增加 81.68 万元,增长 7.28%,主要原因是一般行政管理事务科目中 追加了乡镇困难补助资金、征兵工作、丧葬费等;政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0 %。 (二)2016 年度财政拨款支出说明 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年度财政拨款支出合计 1204.18 万 元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1204.18 万元,比年初预算数 增加 81.68 万元,增长 7.28 %,主要原因是追加了乡镇困难补助资金、 征兵工作、丧葬费支出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年 初预算数增加 0 万元,增长 0%。 分功能科目看,一般公共服务支出(类)602.96 万元,主要用 于行政运行 351.08 万元,一般行政管理事务 132.74 万元,事业运行 119.14 万元; 社会保障和就业支出(类)200.46 万元,主要用于财政对其他社 会保险基金的补助 0.49 万元,归口管理的行政单位离退休 99.92 万 元,事业单位离退休 22.24 万元,死亡抚恤 3.37 万元,伤残抚恤 0.64 万元,义务兵优待 46.80 万元,社会福利事业单位 6.48 万元,农村 五保供养支出 20.23 万元,其他社会保障和就业支出 0.3 万元; 医疗卫生与计划生育支出(类)169.23 万元,主要用于行政单位 医疗 22.02 万元,其他计划生育事务支出 147.21 万元; 城乡社区支出(类)45.00 万元,主要用于其他城乡社区公共设 施支出 45.00 万元; 农林水支出(类)181.54 万元,主要用于其他扶贫支出 163.06 万元,对村民委员会和村党支部的补助 17.43 万元,其他农村综合改 革支 1.05 万元; 交通运输支出(类)5 万元,主要用于成品油价格改革补贴其他 支出 5 万元。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县凤岗镇人民政府 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 7.84 万元,完成预算 8.62 万元的 91%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维 护费支出决算为 2.69 万元,完成预算 2.76 万元的 97%;公务接待费 支出决算为 5.15 万元,完成预算 5.86 万元的 88%。2016 年度“三公” 经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。 与上年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.39 万元,下降 4.74 %。其中:因公出国(境)费支出决算减 少 0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.09 万元,下降 3.24%;公务接待费支出决算减少 0.3 万元,下降 5.5%。 因公出国(境)费支出与上年一致未有支出增减;公务用车购置及运 行维护费支出减少的主要原因是因公车改革减少一辆公务用车;公务 接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求,降 低公务接待费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万 元 , 占 0% ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 2.69 万 元 , 占 34.31%;公务接待费支出 5.15 万元,占 65.69%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、 委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括:(1)参加 0 会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元,其中:公务用车 购置支出为 0 万元,2016 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维 护支出 2.69 万元,2016 年本单位公务用车保有量为 5 辆,主要用于 一般公务用车及其他用车。 3.公务接待费支出 5.15 万元,主要用于上级单位检查和相关单 位交流工作等方面的接待。2016 年,本单位共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次;发生国内接待 48 次,接待人数共 486 人。主要有 接待餐款支出。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 190.42 万元,比上年增加 79.92 万元,增长 72.33%。主要原因是:增加了村委会的公用经费的 支出以 (三)国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公 务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车 4 辆,其他用车 主要是计生用车、高速征地用车等;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价。由于 2016 年我单位没 有 50 万元以上项目,所以本部门没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词 进行解释,格式如下: 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收 入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、 事业单位固定资产出租收入等。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发 生的人员支出和公用支出。 八、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

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