济源市农村社会经济调查队2021年度单位决算公开.pdf
2021 年度 济源市农村社会经济调查队单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 济源市农村社会经济调查队单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 济源市农村社会经济调查队单位概 况 一、单位职责 济源市农村社会经济调查队的主要职责是: (一)组织实施农村住户、农产品产量、畜牧业、农村 社会经济基本情况的统计调查; (二)准确、及时、系统地搜集、整理和提供农村社会 经济统计调查资料; (三)检查和评估调查数据质量,开展对农村社会经济 问题的分析研究; (四)负责指导各乡、镇、街道办事处及村(居)民委 员会的农村统计调查工作; (五)完成市委、市政府、省农调队和市统计局安排的 其它任务。 二、机构设置 济源市农村社会经济调查队是济源产城融合示范区发 展改革和统计局下属事业单位,无内设机构。 济源市农村社会经济调查队 2021 年度单位决算包括济 源市农村社会经济调查队单位本级。 第二部分 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 2021 年度 单位:济源市农村社会经济调查队 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 195.51 行次 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 6.36 金额 172.14 18.18 5.19 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 2021 年度 单位:济源市农村社会经济调查队 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 28 年初结转和结余 29 201.87 0.86 本年支出合计 31 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 金额 2 20 使用非财政拨款结余 总计 行次 6.57 202.08 0.64 61 202.73 总计 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 62 202.73 收入决算表 单位:济源市农村社会经济调查队 公开 02 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 功能分 类科目 科目名称 附属单 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 合计 其他收入 收入 编码 栏次 位上缴 1 2 3 201.87 195.51 201 一般公共服务支出 172.14 172.14 20105 统计信息事务 172.14 172.14 2010501 行政运行 88.85 88.85 2010502 一般行政管理事务 52.00 52.00 2010508 统计抽样调查 31.29 31.29 208 社会保障和就业支出 18.18 18.18 20805 行政事业单位养老支出 18.18 18.18 2080501 行政单位离退休 11.61 11.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.57 6.57 221 住房保障支出 5.19 5.19 22102 住房改革支出 5.19 5.19 2210201 住房公积金 5.19 5.19 4 5 6 7 6.36 229 其他支出 6.36 6.36 22999 其他支出 6.36 6.36 6.36 6.36 2299999 其他支出 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 单位:济源市农村社会经济调查队 公开 03 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 基本支 项目 上缴上 出 支出 级支出 2 3 4 202.08 118.79 83.29 本年支出合计 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 201 一般公共服务支出 172.14 88.85 83.29 20105 统计信息事务 172.14 88.85 83.29 2010501 行政运行 88.85 88.85 2010502 一般行政管理事务 52.00 52.00 2010508 统计抽样调查 31.29 31.29 208 社会保障和就业支出 18.18 18.18 20805 行政事业单位养老支出 18.18 18.18 2080501 行政单位离退休 11.61 11.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.57 6.57 221 住房保障支出 5.19 5.19 22102 住房改革支出 5.19 5.19 2210201 住房公积金 5.19 5.19 229 其他支出 6.57 6.57 22999 其他支出 6.57 6.57 6.57 6.57 2299999 其他支出 注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 经营支出 5 对附属单位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 单位:济源市农村社会经济调查队 公开 04 表 金额单位:万元 2021 年度 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 195.51 行次 合计 2 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 一般公共预 政府性基金预算 国有资本经营预 算财政拨款 财政拨款 算财政拨款 3 4 5 172.14 172.14 18.18 18.18 财政拨款收入支出决算总表 单位:济源市农村社会经济调查队 公开 04 表 金额单位:万元 2021 年度 收入 项目 支出 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 195.51 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 195.51 总计 合计 64 一般公共预 政府性基金预算 国有资本经营预 算财政拨款 财政拨款 算财政拨款 3 4 5 5.19 5.19 195.51 195.51 195.51 195.51 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:济源市农村社会经济调查队 公开 05 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 功能分类科 本年支出 科目名称 目编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 195.51 112.22 83.29 201 一般公共服务支出 172.14 88.85 83.29 20105 统计信息事务 172.14 88.85 83.29 2010501 行政运行 88.85 88.85 2010502 一般行政管理事务 52.00 52.00 2010508 统计抽样调查 31.29 31.29 208 社会保障和就业支出 18.18 18.18 20805 行政事业单位养老支出 18.18 18.18 2080501 行政单位离退休 11.61 11.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.57 6.57 221 住房保障支出 5.19 5.19 22102 住房改革支出 5.19 5.19 2210201 住房公积金 5.19 5.19 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 2021 年度 单位:济源市农村社会经济调查队 金额单位:万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 商品和服务支出 10.44 307 债务利息及费用支出 301 工资福利支出 90.57 302 30101 基本工资 25.48 30201 办公费 0.14 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 24.72 30202 印刷费 0.72 30702 国外债务付息 30103 奖金 4.93 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 差旅费 31008 物资储备 31009 土地补偿 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 6.57 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.12 30211 30113 住房公积金 5.19 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 3.05 因公出国(境) 费用 0.42 资本性支出 30213 维修(护)费 31010 安置补助 20.51 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 11.21 30215 会议费 31012 拆迁补偿 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 2021 年度 单位:济源市农村社会经济调查队 金额单位:万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 11.21 30299 人员经费合计 101.78 0.60 公务用车运行 39999 维护费 其他交通费用 39908 决算数 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 4.62 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 3.94 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 10.44 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位:济源市农村社会经济调查队 2021 年度 金额单位:万元 预算数 合计 1 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 小计 2 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待 费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 小计 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 说明:我单位无“三公”经费预算,无“三公”经费支出,故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:济源市农村社会经济调查队 公开 08 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 202.73 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 202.73 万元。主要原因是因机构改革,我 单位 2021 年度开始独立核算,2020 年无对比数据。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 201.87 万元,其中:财政拨款收入 195.51 万元,占 96.85%;其他收入 6.36 万元,占 3.15%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 202.73 万元,其中:基本支出 118.79 万元,占 58.78%;项目支出 83.29 万元,占 41.22%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 195.51 万元。与上年 度相比,财政拨款收、支总计各增加 195.51 万元。主要原因 是因机构改革,我单位 2021 年度开始独立核算,2020 年无对 比数据。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 195.51 万元,占本 年支出合计的 96.75%。与上年度相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 195.51 万元。主要原因是因机构改革,我单位 2021 年度开始独立核算,2020 年无对比数据。 (二)结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 195.51 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出 172.14 万元,占 88.05%;社会保障和就业支出 18.18 万元,占 9.30%;住房保 障支出 5.19 万元,占 2.65%。 (三)具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.80 万元,支出决算为 195.51 万元,完成年初预算的 93.64%。其 中: 1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行 (项)。年初预算为 89.50 万元,支出决算为 88.85 万元。完 成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是按照国家、省人口普查小组年度工作安排,追加人口普 查专项工作经费。 2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行 政管理事务(项)。年初预算为 52.00 万元,支出决算为 52.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。 3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽 样调查(项)。年初预算为 43.80 万元,支出决算为 31.29 万元。完成年初预算的 71.44%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是因疫情原因未召开培训会,且政府采购因故未 购买,年底收回。 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 11.80 万元,支出决算为 11.61 万元,完成年初预算的 98.39%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是按照实际情况支付,剩余资金年底收回。。 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.70 万元,支出决算为 6.57 万元,完成年初预算的 98.06%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际资金支付,结余 资金年底收回。 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。 年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.19 万元,完成年初预算 的 103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 度人员工资与公积金基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.22 万元。 其中:人员经费 101.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费;公用经费 10.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、 邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存无差异。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算 的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。 全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。无开支内容。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元,支出决 算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无 差异。其中: 公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末,单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中: 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来 访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府 性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 10.20 万元,支出决 算为 10.43 万元,完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是人员工资增加。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购 货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购 服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政 府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末,我单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 十二、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,组织对 2021 年年初财政局批复 我单位的 2 个一般性项目支出“统计工作经费和统计调查专项 -统计调查业务经费”开展绩效目标管理,并进行绩效自评。 涉及资金 95.80 万元。 (二)项目绩效自评结果。 2021 年度财政局批复的一般性项目 2 个,其中: 1.统计工作经费根据年初设定的绩效目标,项目自评 92.25 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标。该项 目通过开展专项调查,进行 39 种报表,30000 余个指标的数 据统计,获取反映全市经济社会发展的统计调查资料,开展统 计分析研究,确保省统计局和市委、市政府交办各项统计调查 工作能顺利开展、完成。为市委市政府决策全市经济社会发展 提供详实的统计服务,为决胜全面建成小康社会、建设新时代 又富又美济源提供提供坚强统计保障。 2.统计调查专项-统计调查业务经费根据年初设定的绩效 目标,项目自评 92.87 分。项目总体上完成了财政下达的年度 绩效目标。本项目按计划①.组织实施经济、社会、人口、就 业、价格、科技、资源、环境等行业领域常规统计调查,做好 “四下”单位抽样调查工作;②.组织开展全市公众安全感调 查等社情民意调查、互联网经济统计、非公有制企业(单位) 人才资源调查、第五次全国经济普查和投入产出调查整合专项 试点工作;③.组织开展产业集聚区、服务业“两区”高质量 发展考核评价,积极推进黄河流域生态保护和高质量发展统计 监测和“三新”“五区”“三区一群”、民营经济、工业战略 性新兴产业、先进制造业、高新技术产业、妇儿规划、2020 年小康收官、人才贡献率测算、全市幸福产业统计监测等工作; ④.认真做好人口普查、经济普查等大型普查主要数据汇总、 数据库建立、普查数据发布、普查资料编印、“调查员补助落 实、和总结表彰等工作。 下一步,我单位将根据实际情况,及时优化项目管理,提 升项目管理水平。 (三)重点绩效评价结果。 我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经 费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。