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2022年度部门决算.pdf

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中国科学院成都文献情报中心 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院成都文献情报中心概况 ............. 1 一、单位职责 ...................................................................................................................... 1 二、机构设置 ...................................................................................................................... 1 第二部分 中国科学院成都文献情报中心 2022 年度部门决算表 ................................................... 2 第三部分 中国科学院成都文献情报中心 2022 年度部门决算情 况说明............................................. 15 一、收入支出决算表说明........................................................................................15 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ......................................... 18 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ...............................20 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ........21 五、其他重要事项说明 .............................................................................................22 六、预算绩效自评情况说明 ..................................................................................23 第四部分 名词解释 .................................. 26 第一部分 中国科学院成都文献情报中心概况 一、单位职责 中国科学院成都文献情报中心(以下简称“成都文献中心”) 成立于 1958 年,现在是中国科学院文献情报系统的重要组成 部分,中国科学院智库建设的重要支撑保障力量,战略目标是 建设成为在信息科技、生物科技领域有影响的战略决策中心、 学科咨询中心和数据知识中心,区域性国家创新平台建设的重 要情报决策支撑平台与知识信息保障平台,数据-知识-情报-方 案一体化技术集成先行基地,知识产权服务模式与服务水平的 领先高地。 业务职能:面向科技决策一线,通过对上决策咨询建议报 告、承担科技发展规划任务及重要科技战略与支撑任务,为院 党组和国家科技发展提供战略决策支撑。面向科学研究创新一 线,通过开展学科知识服务、搭建学科信息平台、提供学科研 究报告,支撑和服务科研创新单元的科研创新。面向产业经济 发展一线,围绕产业链部署创新链和科技链,发挥产业情报在 产业链创新中的价值,打造创新纽带。面向区域科技创新,围 绕国家区域科技战略布局和重大基础设施建设,开展国家区域 科技发展规划、前沿、路径等研究,支撑国家区域科技创新。 二、机构设置 内设机构:战略情报部、学科情报部、创新研究部、发展 咨询部、知识系统部、信息服务部、期刊出版部七个业务部门, 党委办公室、综合处、科技处和财务资产处四个职能部门。 1 第二部分 中国科学院成都文献情报中心 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 4,069.03 行次 决算数 2 一、科学技术支出 14 5,396.59 2 二、社会保障和就业支出 15 411.39 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、住房保障支出 16 352.35 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 17 1,898.03 18 131.76 21 9 22 本年收入合计 10 6,098.83 本年支出合计 23 使用非财政拨款结余 11 354.44 结余分配 24 年初结转和结余 12 1,717.68 年末结转和结余 25 2,010.61 13 8,170.95 26 8,170.95 总计 总计 注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 6,160.34 收入决算表 公开 02 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 项 目 单位:万元 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年收入 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6,098.83 4,069.03 1,898.03 131.76 功能分类科 目编码 206 科学技术支出 5,335.08 3,532.63 1,702.64 99.81 20602 基础研究 4,177.58 2,417.13 1,660.64 99.81 3,029.11 1,274.42 1,660.64 94.05 9.00 9.00 1,139.47 1,133.71 2060201 机构运行 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 50.00 50.00 20605 科技条件与服务 722.50 722.50 2060503 科技条件专项 722.50 722.50 20606 社会科学 17.00 17.00 17.00 2060603 社科基金支出 17.00 20608 科技交流与合作 343.00 343.00 343.00 343.00 2060801 20609 国际交流与合作 科技重大项目 5.76 25.00 25.00 3 项 功能分类科 目编码 2060902 目 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年收入 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 重点研发计划 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 411.39 216.00 195.39 20805 行政事业单位养老支出 411.39 216.00 195.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 278.55 144.00 134.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 132.84 72.00 60.84 221 住房保障支出 352.35 320.40 31.95 22102 住房改革支出 352.35 320.40 31.95 2210201 住房公积金 216.17 186.37 29.80 2210203 购房补贴 136.19 134.03 2.16 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 4 支出决算表 公开 03 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 项 目 单位:万元 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单 位补助支 出 2 3 4 5 6 6,160.34 3,198.29 2,962.05 基本支出 科目名称 本年支出合 计 栏次 1 合计 功能分类 科目编码 206 科学技术支出 5,396.59 2,434.54 2,962.05 20602 基础研究 4,736.72 2,429.54 2,307.18 3,304.19 2,429.54 874.65 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 10.62 10.62 2060206 专项基础科研 9.00 9.00 2060299 其他基础研究支出 1,412.91 1,412.91 20603 应用研究 48.80 20605 科技条件与服务 216.46 216.46 2060503 科技条件专项 216.46 216.46 12.60 12.60 20606 社会科学 5.00 43.80 2060603 社科基金支出 12.60 12.60 20608 科技交流与合作 373.00 373.00 373.00 373.00 2060801 国际交流与合作 5 项 功能分类 科目编码 20609 目 基本支出 科目名称 本年支出合 计 栏次 1 2 经营支出 对附属单 位补助支 出 3 4 5 6 9.00 9.00 重点研发计划 9.00 9.00 208 社会保障和就业支出 411.39 411.39 20805 行政事业单位养老支出 411.39 411.39 2060902 科技重大项目 项目支出 上缴上级支 出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 278.55 278.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 132.84 132.84 221 住房保障支出 352.35 352.35 22102 住房改革支出 352.35 352.35 2210201 住房公积金 216.17 216.17 2210203 购房补贴 136.19 136.19 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项 目 1 栏 次 4,069.03 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 一、科学技术支出 15 3,329.89 3,329.89 2 二、社会保障和就业支出 16 216.00 216.00 3 三、住房保障支出 17 320.40 320.40 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 4,069.03 本年支出合计 23 3,866.29 3,866.29 年初财政拨款结转和结余 10 304.50 年末财政拨款结转和结余 24 507.24 507.24 一般公共预算财政拨款 11 304.50 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 4,373.53 4,373.53 总计 14 4,373.53 25 28 总计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 项 单位:万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 功能分类科目编码 合计 3,866.29 1,817.32 2,048.97 206 科学技术支出 3,329.89 1,280.92 2,048.97 20602 基础研究 2,691.63 1,275.92 1,415.71 1,275.92 1,275.92 2060201 机构运行 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 9.00 9.00 1,406.71 1,406.71 20603 应用研究 48.80 20605 科技条件与服务 216.46 216.46 2060503 科技条件专项 216.46 216.46 20608 科技交流与合作 373.00 373.00 国际交流与合作 373.00 373.00 208 社会保障和就业支出 216.00 216.00 20805 行政事业单位养老支出 216.00 216.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 144.00 144.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 72.00 72.00 2060801 8 5.00 43.80 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 221 住房保障支出 320.40 320.40 22102 住房改革支出 320.40 320.40 2210201 住房公积金 186.37 186.37 2210203 购房补贴 134.03 134.03 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 经济分类 科目编码 科目名称 单位:万元 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 商品和服务支出 316.30 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 1,358.26 302 30101 基本工资 470.46 30201 办公费 6.72 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 141.96 30202 印刷费 5.07 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 1.02 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 197.51 30205 水费 144.00 30206 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 3.31 31002 办公设备购置 电费 58.56 31003 专用设备购置 0.14 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30109 职业年金缴费 72.00 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 145.97 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 94.56 31007 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 1.37 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 89.77 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 186.37 8.79 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 33.22 30216 培训费 30302 退休费 35.71 30217 公务接待费 0.80 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 5.65 31021 文物和陈列品购置 10 决算数 53.00 10.68 经济分类 科目编码 科目名称 30304 抚恤金 30305 决算数 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 22.91 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 41.58 30308 助学金 30228 工会经费 30.00 30309 奖励金 30229 福利费 25.94 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30399 19.22 经济分类 科目编码 1.62 其他对个人和家庭的补 助 30299 人员经费合计 公务用车运行维护 费 1,448.03 8.69 1.13 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 42.32 0.05 其他商品和服务支 出 决算数 369.29 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 单位:万元 预算数 合计 1 因公出国 (境)费 2 9.49 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 8.69 0.80 9.49 8.69 因公出 国(境) 费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8.69 8.69 公务接待费 12 0.80 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员 因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》(厅字〔2016〕17 号)要求,从 2017 年起,教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理,不再 纳入中央部门“三公”经费预算。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 项 单位:万元 功能分类科 目编码 目 栏次 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注:本单位未纳入政府性基金预算范围,故本表无数据。 13 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位:中国科学院成都文献情报中心 项 单位:万元 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本单位未纳入国有资本经营预算范围,故本表无数据。 14 第三部分 中国科学院成都文献情报中心 2022 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算表说明 (一)收入决算情况说明 2022 年度总收入 8,170.95 万元,其中本年收入 6,098.83 万 元, 使用非财政拨款结余 354.44 万元, 年初结转和结余 1,717.68 万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入 4,069.03 万元,占 49.8%, 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 1,898.03 万元,占 23.2%,系单位开展专业业务 活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 131.76 万元, 占 1.6%, 系单位在财政拨款收入、 事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.使用非财政拨款结余 354.44 万元,占 4.4%,系单位在当 年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安 排当年支出的情况下,按规定使用非财政拨款结余弥补当年收 支缺口的资金。 5.年初结转和结余 1,717.68 万元,占 21.0%,系单位在研 科研项目资金,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 包括上年度财政拨款结转和结余资金,上年度事业收入等非财 政拨款结转资金。  15 21.0% 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 4.4% 49.8% 1.6% 其他收入 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 23.2%  16 (二)支出决算情况说明 2022 年度总支出 8,170.95 万元,其中本年支出 6,160.34 万 元。支出具体情况如下: 1.科学技术(类)支出 5,396.59 万元,主要是基础研究、 应用研究、科技条件与服务、社会科学、科技交流与合作、科 技重大项目的支出。 2.社会保障和就业(类)支出 411.39 万元,主要是行政事 业单位养老的支出,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 和机关事业单位职业年金缴费支出。 3.住房保障(类)支出 352.35 万元,主要是住房改革的支 出,包括住房公积金和购房补贴支出。 4. 年末结转和结余 2,010.61 万元,包括财政拨款收入、事 业收入、其他收入等的结转和结余 ,主要是科研项目按有关规 定结转到下年继续使用的资金。  17 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出3, 866.29万元,完成 年初预算的122.6%,主要原因是使用中国科学院院内其他研究 所转拨财政拨款项目资金。支出具体情况如下: (一)科学技术支出(类) 1.基础研究(款)财政拨款支出2,691.63万元。其中:机构 运行(项)财政拨款支出1,275.92万元;专项基础科研(项)财 政拨款支出9万元;其他基础研究支出(项)财政拨款支出 1,406.71万元。 2.应用研究(款)财政拨款支出48.8万元。 3.科技条件与服务(款)财政拨款支出216.46万元。其中: 科技条件专项(项)财政拨款支出216.46万元。 4. 科技交流与合作(款)财政拨款支出373万元。其中:国 际交流与合作(项)财政拨款支出373万元。 (二)社会保障和就业支出(类) 1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保 险缴费支出(项)财政拨款支出144万元。 2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴 费支出(项)财政拨款支出72万元。 (三)住房保障支出(类) 1.住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出186.37 万元。 2.住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出134.03 万元。  18 5.6% 8.3% 科学技术支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 86.1%  19 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,817.32 万元, 其中: (一)人员经费支出1,448.03万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险交费、住房公积金、离休费、退 休费、抚恤金、医疗费补助。 (二)公用经费支出369.29万元,主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。  20 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.49 万元,完成年初预算的 100.0%,主要原因是落实党中央、国务 院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严格控制 “三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车 购置及运行维护费 8.69 万元,占一般公共预算财政拨款“三公” 经费总数的 91.6%,公务用车购置费支出主要用于科研业务用 车购置;公务接待费 0.8 万元,占一般公共预算财政拨款“三公” 经费总数的 8.4%,主要用于国内外科技交流与合作的公务接待 支出。  21 五、其他重要事项说明 (一)机关运行经费支出 成都文献中心为财政补助事业单位,无此项内容。 (二)政府采购支出 2022 年度政府采购支出总额 719.43 万元,其中:政府采 购货物支出 290.47 万元,政府采购工程支出 414.12 万元,政 府采购服务支出 14.84 万元。授予中小企业合同金额 719.43 万 元,占政府采购支出总额 100.0%,其中:授予小微企业合同金 额 640.67 万元,占政府采购支出总额的 89.1%。 (三)国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,共有车辆 2 辆(公务车保有量 2 辆),其中:其他用车 2 辆,其他用车主要用于科研业务、机 要通信、科技扶贫、院地合作等。单价 100 万元(含)以上设 备(不含车辆)1 台(套)。  22 六、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目 7 个,共涉 及资金 1,424.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。  23 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 人才支撑体系专项 主管部门 [173]中国科学院 及代码 年度资金总额 项目资金 (万元) 中国科学院成都文献情 实施单位 年初预 全年预算 算数 数 137.72 137.72 其中:当年财 报中心 全年执行数 分值 137.72 10 上年结 其他资 金 预期目标 度 总 体 目 标 得分 率 100% 10 137.72 政拨款 转资金 年 执行 — — — — 实际完成情况 1.圆满完成人才培养计划,提升了人才 1. 实现人才及团队培养目标,提高人员队伍的 职称,大幅提升了青年人才的科研能 专业能力,能完成高质量的学术成果和服务产 力。 品。 2. 青年人才高质量学术成果取得突 2. 实现以项目带动服务的目标,将学术研究工 破,尤其是领域 Top5 期刊文章创新高, 作与知识服务相结合,以高质量服务赢得服务 青年学术能力得到显著提升。 对象国家和省级相关部门、科研一线及企业用 3.协助完成研究生的培养,指导学生顺 户的广泛认可。 利毕业,并获得中科院及成都分院奖学 金,为社会输送高水平人才 3 名。 一级 指标 二级指标 标值 实际 完成 偏差原因 分值 得分 值 发表论文 ≥4 篇 6篇 10 10.00 数量指标 决策咨询报告 ≥2 份 5份 10 10.00 产出 数量指标 培养人才 ≥4 个 4个 5 5.00 指标 数量指标 研究报告 ≥5 份 8份 10 10.00 绩 数量指标 组建专业团队 ≥2 个 2个 5 5.00 效 质量指标 对上专报采纳 ≥1 份 3份 10 10.00 指 社会效益指 为科研机构提 标 标 供咨询报告 ≥2 份 4份 10 10.00 效益 社会效益指 为社会提供咨 指标 标 ≥1 份 2份 10 10.00 ≥1 份 2份 10 10.00 ≥90% ≥90% 2 2.00 ≥90% ≥90% 3 3.00 标 询报告 为政府提供咨 询报告 满意 服务对象满 产业园区及企 度指 意度指标 业用户满意度 标 服务对象满 服务科研一线 24 分析及改 进措施 数量指标 社会效益指  三级指标 年度指 意度指标 人员满意度 服务对象满 国家及省部级 意度指标 决策部满意度 ≥90% 总分  ≥90% 90 25 5 5.00 90 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 等以外的收入。 四、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下,使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度 收支缺口的资金。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 七、科学技术支出(类):反映用于科学技术方面的支出, 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、 科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 (1) 基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实 验室、重大科学工程的支出。 (2) 应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定  26 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 (3) 科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收 集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工 和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 (4) 科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支 出,包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出,以及重大国际科技合作专项支出 等。 (5) 其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技 方面的支出,包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助 支出等。 八、社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 九、住房保障支出(类):反映用于住房方面的支出,本 单位预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革 支出包括三项:住房公积金和购房补贴。其中:住房公积金是 按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴 存的长期住房储金。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》 (国发〔1998〕23 号) 的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,对无房和住房未 达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。  27

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