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关于宝山区罗泾镇2022年财政决算的报告230817.pdf

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关于宝山区罗泾镇 2022 年财政决算的报告 一、2022 年一般公共财政决算情况 2022 年全镇镇级一般公共预算收入完成 44813.69 万元, 完成调整后预算数的 102.31%,同比上升 1.07%。其中:增 值税 28177.51 万元、企业所得税 4829.89 万元、个人所得 税 5251.74 万元、城建税 2195.33 万元、房产税 1825.48 万 元、印花税 2425.52 万元、土地使用税 108.22 万元。 按照现行区镇财政体制结算办法,2022 年镇级可用财力 为 61295.46 万元,完成调整后预算数的 100%,同比下降 16.96%。其中:一般公共预算收入 44813.69 万元、返还性 收入及专项补助 0 万元(土地增值税补助)、转移性收入 29203.91 万元(一般转移支付 10582 万元、专项转移支付 18621.91 万元)、结账支出 8062.67 万元(出口退上解 102.81 万元、援疆援藏及东西部扶贫上解 265 万元、城乡居 民基本养老保险上解 1064.6 万元、教育统筹、老年津贴及 债券利息上解 8054.84 万元、高新企业扶持上解 29.7 万元、 2021 年财力清算 338.36 万元、统筹协税员上解 86.36 万元、 税收财力上解 73.6 万元、结算 2022 年宝山园区社会管理职 能划转镇级补助 583.28 万元、2021 年招大引强 97.96 万元、 2021 年两个 1:9 政策财力结算 1271.36 万元)、上解支出 4659.47 万 元 ( 体 制 上 解 2547.93 万 元 、 转 移 支 付 上 解 1 2111.54 万元)。 2022 年全镇一般公共财政支出 61295.46 万元,完成调 整后预算数的 100%,同比下降 16.96%。其中:一般公共服 务支出 4175.36 万元、公共安全支出 43.14 万元、教育支出 20.89 万元、科学技术支出 3196.51 万元、文化体育与传媒 支出 364.29 万元、社会保障和就业支出 3052.14 万元、卫 生健康支出 9727.11 万元、节能环保支出 7386.47 万元、城 乡社区支出 8422.32 万元、农林水支出 8772.76 万元、资源 勘探工业信息等支出 14702.59 万元、住房保障支出 766.36 万元、其他支出 665.52 万元。 2022 年全镇一般公共财政当年收支平衡。 二、2022 年政府性基金决算情况 1、2022 年区对镇政府性基金补助收入 39.16 万元,完 成调整后预算数的 100%。其中:彩票公益金收入 39.16 万元。 2、2022 年镇级政府性基金支出 39.16 万元,完成调整 后预算数的 100%。其中:彩票公益金安排支出 39.16 万元, 主要用于对村居 2021 年各类体育设施建设项目的补贴。 3、2022 年镇级政府性基金当年收支平衡。 三、2022 年地方财政收支和管理情况 一年来,面对严峻复杂的形势,多措并举促进经济重振, 有效遏制了前期经济指标断崖式下降的势头,经济发展回归 2 正常。 (一)坚持发展第一要务,经济运行稳步向好 多措并举夯实经济发展基础、稳固企业发展信心、促进 经济重振,全力以赴推动产业转型提升,持之以恒抓好营商 环境建设。一是重点项目加快落地。通过重点企业重点项目 领导包干机制攻坚重点项目,京东一期等项目已投产运营, 元风科技等项目快速推进,实体企业基本恢复。二是产业结 构转型升级。成立产业转型工作领导小组,全力推进低效、 高风险企业关停并转,产业功能布局进一步优化,释放了一 批新的产业载体空间。三是营商环境持续优化。结合市、区 相关惠企方案和文件针对不同企业推出系列措施,打好服务 “组合拳”,以企业更快更好发展助推经济高质量发展。 (二)坚持乡村振兴战略,城乡区域协调发展 一是生活品质不断提高。统筹推进各项社会事业全面发 展,加大促进就业、养老服务、社会救助等民生领域资金保 障力度,着力补齐教育、卫生基础设施建设短板,人民群众 获得感和满意度进一步增强。二是农村发展持续向好。始终 坚持农业农村优先发展,持续加大对乡村振兴示范村建设、 河道治理、垃圾分类、基础设施等方面的资金投入力度,乡 村振兴成效明显。三是城市运行平稳有序。全力支持“一网 统管”、平安建设、法治建设、安全管理、社会治理等工作, 助力数字化转型,社会治理取得新成效。 3 (三)坚持加强系统观念,财政管理提质增效 一是严格控制“三公”经费支出。牢固树立“过紧日子” 的思想,从严控制和压缩 “三公”经费支出。经统计汇总, 2022 年全镇行政事业单位 “三公”经费决算数为 17.59 万元, 同比下降 14.2%,其中:因公出国(境)经费未发生,公务 接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行经费 17.59 万元。 二是严格预算绩效管理。持续推进全过程预算绩效管理,引 入第三方健全绩效评估机制,全面实施绩效目标编制,切实 提高预算绩效目标编报质量,加强绩效评价结果应用。三是 严格财政信息公开机制。坚持以改革促公开、以公开促规范, 切实增强财政预决算信息公开的完整性、及时性和准确性, 提高财政信息透明度。 4

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