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附件1-颍州区林业技术推广中心2022年预算(新).pdf

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颍州区林业技术推广中心 2022 年单位预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.颍州区林业技术推广中心 2022 年收支总表 2.颍州区林业技术推广中心 2022 年收入总表 3.颍州区林业技术推广中心 2022 年支出总表 4.颍州区林业技术推广中心 2022 年财政拨款收支总表 5.颍州区林业技术推广中心 2022 年一般公共预算支出 表 6. 颍州区林业技术推广中心 2022 年一般公共预算基本 支出表 7. 颍州区林业技术推广中心 2022 年政府性基金预算支 出表 8. 颍州区林业技术推广中心 2022 年国有资本经营预算 支出表 9. 颍州区林业技术推广中心 2022 年项目支出表 10. 颍州区林业技术推广中心 2022 年政府采购支出表 11. 颍州区林业技术推广中心 2022 年政府购买服务支 出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 2 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职责 颍州区林业技术推广中心,系颍州区林业局直属单位, 承担林业新品种引进、新技术推广、基层培训和技术指导等 工作,单位人员基础理论扎实、专业知识丰富,现有人员 12 人,其中高级工程师 3 人,中级工程师 3 人,与地方苗木和 造林绿化企业、栽植户合作广泛、联系密切,为本项目的实 施积累了丰富的实践经验和技术保障。 二、单位预算构成 从预算单位构成看,颍州区林业技术推广中心 2022 年 度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 (一)继续实施中央财政林业科技推广示范项目,按计 划抓好培训等后续工作。 (二)深入抓好“一林一技”科技服务等林长制改革相 关工作。 (三)做好林业科技示范、推广、应用、创新工作。 (四)抓好林业有害生物监测、检疫、防控等工作。 (五)做好营造林项目作业设计、技术指导和验收上报 工作。 (六)做好 2022 年绿化(移植)和养护工程的可研编 制、督查进度、资金审核等工作。 4 第二部分 2022 年单位预算表 单位公开表 1 颍州区林业技术推广中心 2022 年收支总表 单位:万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 136.70 其中:中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中:中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中:中央转移支付收入 八、社会保障和就业支出 19.29 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 5.3 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中:事业收入 100.13 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 11.98 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 136.70 上年结转结余 本 年 支 出 小 136.70 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 136.70 支 出 总 计 136.70 5 (单位)公开表 2 颍州区林业技术推广中心 2022 年收入总表 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 政府 国有 财政 单位名称 合计 小计 事业 一般公共 性基 资本 专户 预算 金预 经营 管理 算 预算 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 颍州区林业技术推 广中心 136.70 136.70 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 136.70 6 (单位)公开表 3 颍州区林业技术推广中心 2022 年支出总表 单位:万元 科目编 码 科目名称 合计 基本 支出 项目 支出 208 社会保障和就业支出 19.29 19.29 20899 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 2089999 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.56 0.56 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.40 0.40 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16 20805 行政事业单位养老支出 18.41 18.41 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.63 5.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.78 12.78 210 卫生健康支出 5.30 5.30 21011 行政事业单位医疗 5.30 5.30 2101102 事业单位医疗 5.30 5.30 213 农林水支出 100.13 95.13 5.00 21302 林业和草原 100.13 95.13 5.00 2130204 事业机构 100.13 95.13 5.00 221 住房保障支出 11.98 11.98 22102 住房改革支出 11.98 11.98 2210201 住房公积金 9.59 9.59 2210202 提租补贴 2.40 2.40 136.70 131.70 合 计 事业 单位 经营 支出 上缴 对附属 上级 单位补 支出 助支出 5.00 7 (单位)公开表 4 颍州区林业技术推广中心 2022 年财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 136.70 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 136.70 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出 (四)公共安全支出 二、上年结转 (五)教育支出 (一)一般公共预算拨款 (六)科学技术支出 (二)政府性基金预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 19.29 (九)卫生健康支出 5.30 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 100.13 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探工业信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)自然资源海洋气象等支出 (十九)住房保障支出 11.98 (二十)粮油物资储备支出 (二十一)灾害防治及应急管理支出 (二十二)预备费 (二十三)其他支出 (二十四)转移性支出 (二十五)债务还本支出 (二十六)债务付息支出 (二十七)债务发行费用支出 二、年终结转结余 (一)一般公共预算结转结余 (二)政府性基金预算结转结余 (三)国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 136.70 支 出 总 计 136.70 8 (单位)公开表 5 颍州区林业技术推广中心 2022 年一般公共预算支出表 单位:万元 基本支出 科目编 码 208 20899 科目名称 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 合计 小计 人员 经费 19.29 19.29 19.29 0.32 0.32 0.32 2089999 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 0.32 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.56 0.56 0.56 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16 0.16 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.40 0.40 0.40 18.41 18.41 18.41 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.78 12.78 12.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.63 5.63 5.63 5.30 5.30 5.30 210 卫生健康支出 公用 经费 项目 支出 21011 行政事业单位医疗 5.30 5.30 5.30 2101102 事业单位医疗 5.30 5.30 5.30 100.13 95.13 83.93 11.20 5.00 213 农林水支出 21302 林业和草原 100.13 95.13 83.93 11.20 5.00 2130204 事业机构 100.13 95.13 83.93 11.20 5.00 住房保障支出 11.98 11.98 11.98 11.20 5.00 221 22102 住房改革支出 11.98 11.98 11.98 2210202 提租补贴 2.40 2.40 2.40 2210201 住房公积金 9.59 9.59 9.59 136.70 131.70 120.50 合 计 9 (单位)公开表 6 颍州区林业技术推广中心 2022 年一般公共预算基本支出表 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 120.45 120.45 30101 基本工资 48.47 48.47 30102 津贴补贴 6.14 6.14 30103 奖金 4.04 4.04 30107 绩效工资 27.63 27.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.78 12.78 30109 职业年金缴费 5.63 5.63 30110 职工基本医疗保险缴费 5.30 5.30 30112 其他社会保障缴费 0.88 0.88 30113 住房公积金 9.59 9.59 302 商品和服务支出 11.20 11.20 30201 办公费 9.60 9.60 30228 工会经费 1.60 1.60 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 合 计 0.05 0.05 0.05 0.05 131.70 120.50 11.20 10 (单位)公开表 7 颍州区林业技术推广中心 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注:颍州区林技中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款 安排的支出,故本表无数据 11 (单位)公开表 8 颍州区林业技术推广中心 2022 年国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 说明:颍州区林技中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨 款安排的支出,故本表无数据。 12 (单位)公开表 9 颍州区林业技术推广中心 2022 年项目支出表 单位:万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般 公共 预算 专项业务费 林业技术推广中 心工作经费 颍州区林业技术推广中心 5.00 5.00 合 计 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 财政拨款结转结余 一般 公共 预算 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 5.00 13 (单位)公开表 10 颍州区林业技术推广中心 2022 年政府采购支出表 单位:万元 项目名称 颍州区林业技术推广中心_ 综合定额 颍州区林业技术推广中心_ 综合定额 合计 政府采购品目 合计 一般 政府性 国有资 财政专 公共 基金预 本经营 户管理 预算 算 预算 资金 复印机 0.30 0.30 台式计算机 0.80 0.80 1.10 1.10 单位 资金 14 (单位)公开表 11 颍州区林业技术推广中心 2022 年政府购买服务支出表 单位:万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 说明:颍州区林技中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 15 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则,颍州区林业技术推广中心所有收 入和支出均纳入单位预算管理。颍州区林业技术推广中心 2022 年收支总预算 136.70 万元,收入全部是一般公共预算 拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年收入预算 136.70 万元, 其中,本年收入 136.70 万元,上年结转结余 0.0 万元。 (一)本年收入 136.70 万元,收入全部为一般公共预 算拨款收入 136.70 万元,占 100%,比 2020 年预算减少 9.79 万元,下降 6.68%,减少原因主要是按照政策规定压减公用 经费支出。 (二)上年结转结余 0.0 万元,主要包括:一般公共预 算拨款收入 0.0 万元,占 0.0%,比 2021 年预算增加(减少) 0.0 万元,增长(下降)0.0%,增长(下降)原因主要是上 年预算无结余。 三、关于 2022 年支出总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年支出预算 136.70 万元, 比 2020 年预算减少 9.79 万元,下降 6.68%,减少原因主要 是按照政策规定压减公用经费支出。其中,基本支出 136.70 16 万元,占 100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作 任务及人员工资等;项目支出 5.0 万元,占 3.66%,主要用 于带动广大林农科技兴林水平支出;事业单位经营支出 0.0 万元,占 0.0%,主要用于上缴上级支出 0.0 万元,占 0.0%; 对附属单位补助支出 0.0 万元,占 0.0%。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年财政拨款收支预算 136.70 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 136.70 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 136.70 万元,上年结转 0.0 万元。支出按功能分类分为:社会保障 和就业支出 19.29 万元,占 14.11%;卫生健康支出 5.30 万 元,占 3.88%;农林水事务支出 100.13 万元,占 73.25%; 住房保障支出 11.98 万元,占 8.76%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区林业技术推广中心 2022 年一般公共预算支出 136.70 万元,比 2021 年预算减少 9.79 万元,下降 6.68%, 减少原因主要是:预算基数减少了特殊津贴。 (二)一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 19.29 万元,占 14.11%;卫生健康 支出 5.30 万元,占 3.88%;农林水事务支出 100.13 万元, 占 73.25%;住房保障支出 11.98 万元,占 8.76%。 (三)一般公共预算支出具体使用情况。 17 1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支 出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022 年预算 0.32 万元,比 2021 年预算减少 1.94 万元,下降 85.84%,下降原 因主要是预算基数减少了特殊津贴。 2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022 年预算 0.16 万元,比 2021 年预算增加 0.16 万元,增长 100%,增 长原因主要是经济科目调整。 3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022 年预算 0.40 万元,比 2021 年预算增加 0.40 万元,增长 100%,增 长原因主要是经济科目调整。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 12.78 万元,比 2021 年预算减少 5.97 万元,下降 31.84%,下降原 因主要是预算基数减少了特殊津贴。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 5.63 万 元,比 2021 年预算增加 5.63 万元,增长 100%,增长原因主 要是经济科目调整。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)2022 年预算 5.30 万元,比 2021 年预算减少 0.83 万元,下降 13.54%,下降原因主要是预算基数减少了 18 特殊津贴。 7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(林业) (项)2021 年预算 100.13 万元,比 2020 年预算减少 5.11 万元,下降 48.56%,下降原因主要是预算基数减少了特殊津 贴。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2022 年预算 9.59 万元,比 2021 年预算减少 1.66 万 元,下降 14.76%,下降原因主要是预算基数减少了特殊津贴。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 2.40 万元,比 2021 年预算减少 0.41 万元,减 少 14.6%,减少原因主要是预算基数减少了特殊津贴。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年一般公共预算基本支 出 131.70 万元, 其中,人员经费 120.50 万元,公用经费 11.20 万元。 (一)人员经费 120.50 万元,主要包括:基本工资 48.47 万元、津贴补贴 6.14 万元、奖金 4.04 万元、绩效工资 27.63 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.78 万元、职业年金 缴费 5.63 万元、职工基本医疗保险缴费 5.30 万元、其他社 会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 9.59 万元、奖励金 0.05 万元。 (二)公用经费 11.20 万元,主要包括:办公费 9.60 19 万元、工会经费 1.60 万元。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年没有政府性基金预算 拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年没有国有资本经营预 算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年预算共安排项目支出 5.0 万元,比 2021 年预算增加 5.0 万元,增长 100%,增长 原因主要是去年未安排林业技术推广中心工作经费项目支 出。主要包括:本年财政拨款安排 5.5 万元(其中,一般公 共预算拨款安排 5.0 万元,政府性基金预算拨款安排 0.0 万 元,国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元),财政拨款结转 结余安排 0.0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.0 万 元,政府性基金预算拨款安排 0.0 万元,国有资本经营预算 拨款安排 0.0 万元)、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单 位资金安排 0.0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年预算安排政府采购支 出 1.10 万元,比 2021 年预算增加 1.10 万元,增长 100%, 增长原因主要是上年度没有安排政府采购支出。其中,一般 公共预算安排 1.10 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0.0 20 万元,占 0.0%;国有资本经营预算安排 0.0 万元,占 0.0%; 财政专户管理资金安排 0.0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0.0 万元,占 0.0%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2022 年没有安排政府购买服 务支出。 十二、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况。 1.“林业技术推广中心工作经费”项目。 (1)项目概述。推广先进林业技术,提供病虫害防治 检疫保障,促进林业发展;林业站建设,林业站工作人员培 训,林业技术推广,森林病虫害防治管理。 (2)立项依据。林业技术推广中心业务职责职能。 (3)实施主体:颍州区林业技术推广中心 (4)起止时间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 (5)项目内容:带动广大林农科技兴林水平 (6)年度预算安排。5.00 万元 (7)绩效目标:1.推广 3 个以上林业科技项目 2.组织开展林业人员技术培训 2 次 3.开展林长制“一林一技”技术服务 21 项目支出绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 林业技术推广中心工作经费 实施单位 颍州区林业技术推广中心 项目属性 常年项目 项目资金 (万元) 总 中期资金总额: 5.00 5.00 其中:财政拨款 5.00 其中:财政拨款 其他资金 0 其他资金 年度资金总额: 中期目标(2022 年—2022 年) 5.00 0 年度目标 体 目 带动广大林农科技兴林水平 带动广大林农科技兴林水平 标 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 绩 成本 效 指标 指 标 指标值 推广林业技术 ≥3 个 组织开展培训 70%以上 主推技术到位率 90%以上 项目实施时间 全年 工作经费 ≤5 万元 经济效 对服务对象增收的 益指标 影响程度 社会效 效 三级指标 益指标 辐射带动程度 较高 较高 绩效 二级 标准 指标 计划 标准 数量 计划 指标 标准 三级指标 指标值 推广林业技术 ≥3 个 组织开展培训 70%以上 主推技术到位率 90%以上 项目实施时间 全年 工作经费 ≤5 万元 计划 质量 标准 指标 计划 时效 标准 指标 计划 成本 标准 指标 计划 经济效 对服务对象增收 标准 益指标 的影响程度 计划 社会效 标准 益指标 计划 生态效 对林业可持续发 标准 益指标 展影响程度 辐射带动程度 绩效 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 较高 标准 计划 较高 标准 益 指 生态效 对林业可持续发展 标 益指标 影响程度 可持续 影响 指标 满意度 指标 对林业可持续发展 影响程度 较高 较高 服务对 象满意 度指标 服务对象满意度 90%以上 计划 标准 计划 标准 可持续 影响 指标 对林业可持续发 展影响程度 计划 较高 标准 计划 较高 标准 服务对 象满意 服务对象满意度 90%以上 度指标 22 计划 标准 (二)机关运行经费。 颍州区林业技术推广中心 2022 年机关运行经费财政拨 款预算 16.20 万元,比 2021 年预算增加 16.20 万元,增长 100%,增长主要原因是上年度未安排机关运行经费。 (三)政府采购情况。 颍州区林业技术推广中心 2022 年政府采购预算 1.10 万 元。其中:政府采购货物预算 1.10 万元,政府采购工程预 算 0.0 万元,政府采购服务预算 0.0 万元。 (四)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,颍州区林业技术推广中心共 有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 2022 年颍州区林业技术推广中心预算安排购置公务用 车 0 辆,购置费 0.0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台(套),购置费 0.0 万元;安排购置单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0.0 万元。 (五)绩效目标设置情况。 2022 年,颍州区林业技术推广中心 1 个项目实行了绩效 目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 5.0 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年 财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和 单位资金安排安排 0.0 万元。 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定, 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 24 九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 25

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