7. 安阳市建设工程招投标事务中心-2021年度部门决算公开.pdf
安阳市建设工程招投标事务中心 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市建设工程招投标事务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安阳市建设工程招投标事务中心概况 一、部门职责 (一)负责对必须招标的项目按法定组织形式和招标方 式招标进行业务指导; (二)负责对必须招标的项目按规定程序招标进行业务 指导; (三)负责对组建评标委员会进行业务指导; (四)负责对评标委员会评标、推荐或直接确定中标人 进行业务指导; (五)负责对招标投标情况书面报告的备案进行业务指 导; (六)负责对招标文件按规定要求备案进行业务指导; (七)负责对本市招标代理机构进行行业指导; (八)依法应当履行的其他职责。 二、机构设置 安阳市建设工程招投标事务中心是 2006 年由安阳市机 构编制委员会批准成立的公益一类事业单位,经费形式为财 政全额拨款。机构规格为正科级,事业编制 6 名,领导职数 1 正 1 副,实有 6 人。设有: (一)综合科 (二)监管科 (三)法纪科 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单 位:万元 2021 年度 部门:安阳市建设工程招投标事务中心 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 94.69 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 39 6.35 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 9 九、卫生健康支出 40 2.65 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 85.69 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 45 0.00 46 0.00 14 15 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 17 出 十八、自然资源海洋气 18 象等支出 19 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 20 出 二十一、国有资本经营 21 预算支出 二十二、灾害防治及应 22 急管理支出 0.00 48 0.00 49 0.00 50 0.00 51 0.00 52 0.00 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 57 0.00 58 94.69 二十六、抗疫特别国债 26 本年收入合计 47 安排的支出 27 94.69 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 94.69 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 62 94.69 收入决算表 部门:安阳市建设工程招投标事务中心 公开 02 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 本年收 功能分 类科目 科目名称 入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收入 经营收 附属单位上缴 入 收入 6 其他收入 编码 栏次 合计 1 2 3 4 5 7 94.69 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 85.69 85.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 85.69 85.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 85.69 85.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门:安阳市建设工程招投标事务中心 公开 03 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 1 2 3 4 经营支 对附属单位补助 出 支出 5 6 94.69 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 85.69 85.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 85.69 85.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 85.69 85.69 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门:安阳市建设工程招投标事务中心 2021 年度 收 支 入 项目 行 次 公开 04 表 金额单位:万元 出 一般公共 金额 行次 合计 拨款 项目 栏次 1 栏次 预算财政 2 3 政府性 基金预 国有资本经营预算 算财政 财政拨款 拨款 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 94.69 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 6.35 6.35 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 2.65 2.65 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 85.69 85.69 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 94.69 94.69 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 94.69 94.69 0.00 0.00 本年收入合计 27 94.69 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 94.69 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 64 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:安阳市建设工程招投标事务中心 公开 05 表 金额单位: 万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 94.69 94.69 0.00 208 社会保障和就业支出 6.35 6.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.35 6.35 0.00 6.35 6.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 2.65 2.65 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 2101102 事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 212 城乡社区支出 85.69 85.69 0.00 21201 城乡社区管理事务 85.69 85.69 0.00 2120106 工程建设管理 85.69 85.69 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万 部门:安阳市建设工程招投标事务中心 元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算 科目 数 编码 科目名称 科目 数 编码 7.98 307 债务利息及费用支出 0.00 科目名称 决算数 301 工资福利支出 86.71 302 30101 基本工资 25.05 30201 办公费 1.64 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 7.25 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 25.54 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 18.54 30205 水费 0.06 31002 办公设备购置 0.00 6.35 30206 电费 0.89 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 商品和服务支出 决算 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.19 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.65 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.11 30211 差旅费 0.07 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.22 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 因公出国(境)费 用 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.03 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.06 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.23 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.67 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 1.04 39999 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 人员经费合计 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 86.71 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 其他支出 0.00 0.00 0.10 公用经费合计 7.98 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码:502007 部门:安阳市建设工程招投标事务中心 因公出 合计 国(境) 费 1 2 1.80 0.00 公开 07 表 金额单位:万元 制表日期:2022 年 9 月 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 小计 3 1.80 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 4 5 0.00 1.80 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用 小计 车购置 费 6 7 0.00 1.04 8 0.00 9 10 1.04 0.00 公务用车运 公务接待费 行费 11 12 1.04 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:安阳市建设工程招投标事务中心 项目 功能分类 科目编码 金额单位:万元 结转 科目名称 本年支出 年初 和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 余 栏次 1 2 合计 无 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 公开 09 表 部门: 项目类型 项目名称 单位:万元 市本级预算项目□ 无 上级专项转移支付项目□ 项目单位 主管部门 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情 况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出 和效益的内容) 年初预算数(万元) 全年预算数 (万元) 实际支出(万 元) 结余(万元) 其中:上级财政资金 其中:上级财 政资金 其中:上级财 政资金 其中:上级 财政资金 市级财政资金 市级财政资 金 市级财政资金 市级财政资 金 其它 其它 其它 其它 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定性目标及实施计 划完成情况 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 项目绩效定量目标(指标) 及完成情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 绩效自评综合得分 评价等次 质量指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 实际完成 指标内容 指标(目 标)值 实际完成值 实际完成值发 生偏差原因分 析及改进措施 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入、支出总计均为 94.69 万元。与 2020 年 度相比,收入、支出增加 15.12 万元,收入支出增长 19%。 主要原因是工资、社保调整。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 94.69 万元,其中:财政拨款收入 94.69 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收 入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴 收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 94.69 万元,其中:基本支出 94.69 元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万 元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入支出总计均为 94.69 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 15.12 万元,增 长 19%。主要原因是工资、社保调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94.69 万元,占支 出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款 支出增加 15.12 万元,增长 19%。主要原因是工资、社保调 整。 (二)结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94.69 万元,主要 用于以下方面:城乡社区支出 94.69 万元,占 100%。 (三)具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.01 万元,支出决算为 94.69 万元,完成年初预算的 109%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是:工资、社保调整。 其中: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 6.48 万元,支出决算为 6.35 万元,完成年初预算的 98%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是:工资、社保调整。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)年初预算为 2.95 万元,支出决算为 2.65 万元, 完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是:工资、社保调整。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设 管理(项)。年初预算为 77.58 万元,支出决算为 85.69 万 元,完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是:工资、社保调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.69 万元。 与 2020 年度相比,增加 15.12 万元,增长 19%,主要原因: 工资、社保调整。其中:人员经费 86.71 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出; 公用经费 7.98 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、 差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、 办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元, 支出决算为 1.04 万元,完成预算的 58%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因:节约开支 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算 1.04 万元,完成预算的 58%,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。 因公出国(境)费年初预算 0 万元,决算 0 万元,决算 比 2020 年度增加 0 万元,增长 0%,决算数与年初预算数持 平。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费年初预算 1.8 万元,决算 1.04 万元。完成预算的 58%。2021 年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因:节约开支.其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 1.04 万元。主要用于机动车燃油费、 机动车维修费、机动车保险费等。2021 年度期末,部门财政 拨款公务用车保有量为 1 量。 3. 公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单 位,没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末,安阳市建设工程招投标事务中心共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、 特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 十二、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况:2021 年财政 预算资金均为基本支出,无项目支出,尚未开展项目预算绩 效评价。 (二)项目绩效自评结果。 我单位无项目支出。我单位进行自评的 2021 年项目支 出共 0 个,决算资金共 0 万元,占 2021 年所有项目支出总 额的 0%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。

7. 安阳市建设工程招投标事务中心-2021年度部门决算公开.pdf 




