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2021 年沅江市投资促进服务中心预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出 (一)基本支出 (二)项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)一般性支出情况 (四)政府采购情况 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 (六)预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 6、工资福利支出预算明细表(按部门经济) 7、工资福利支出表(按政府预算经济) 8、商品服务支出表(按部门) 9、商品服务支出表(按政府) 10、对个人和家庭补助支出表(按部门) 11、对个人和家庭补助支出表(按政府) 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出(按部门) 16、一般公共预算基本支出工资福利支出(按政府) 17、一般公共预算基本支出商品服务支出(按部门) 18、一般公共预算基本支出商品服务支出(按政府) 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助(按部门) 20、基本支出对个人和家庭的补助(按政府) 21、政府性基金拨款预算支出表(按部门) 22、政府性基金拨款预算支出表(按政府) 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表(按部门) 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表(按政府) 25、经费拨款预算支出表(按部门) 26、经费拨款预算支出表(按政府) 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 (1)职能职责 沅江市投资促进服务中心的主要职责是: (一)贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方 面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术 合作的规章制度、管理办法并组织实施。 (二)负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商 接待工作,为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法 规等方面的优质服务。 (三)认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检 查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。 (四)建立与客商的联系渠道,收集、整理、分析投资数 据信息。 (五)负责建设招商引资项目库,统一对外发布招商项目 和信息。组织招商引资活动,负责组织、协调、督促、检查全 市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。 (六)负责全市招商引资目标任务的考核,归口管理招商 引资联络员工作。 (2)机构设置 根据编委核定,我中心内设股室 4 个,全部纳入 2021 年部 门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、业务股、财务股、政工股。 二、部门预算单位构成 沅江市投资促进服务中心部门只有本级,没有其他二级预 算单位,因此,纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市投 资促进服务中心本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 171.17 万元,其中:一般公共 预算拨款 171.17 万元,政府性基金预算拨款 0,国有资本经营 预算拨款 0,社会保障基金预算资金 0,财政专户管理的非税收 入拨款 0,上级财政补助收入 0,事业收入 0,事业单位经营服 务收入 0,上级单位补助收入 0,附属单位上缴收入 0,其他收 入 0。2021 年收入预算较上年增加 0.00 万元,收入与去年持平, 无增减变化。 (二)支出预算:2021 年支出预算 171.17 万元,其中:一 般公共服务支出 48.00 万元,商业服务业等支出 113.68 万元, 住房保障支出 9.50 万元。支出较上年预算增加 0.00 万元,其 中:基本支出增加 0.00 万元,项目支出持平,支出与去年持平, 无增减变化。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 171.17 万元(含上级 财 政 补 助 0), 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 48.00 万 元 , 占 28.04%;商业服务业等支出 113.68 万元,占 66.41%;住房保障 支出 9.50 万元,占 5.55%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2021 年本单位基本支出预算数 123.17 万 元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2021 年本单位项目支出预算 48.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中:一般公共服务支出 48.00 万元,主要用于开始招商引资 活动、招商引资日常接待等方面。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:沅江市投资促进服务中心机关运行 经费 15.00 万元,较上年预算持平。 (二)“三公”经费预算:沅江市投资促进服务中心“三公” 经费预算数为 3.00 万元,其中,公务接待费 2.00 万元,公务 用车购置及运行费 1.00 万元(其中,公务用车购置费 0,公务 用车运行费 1.00 万元),因公出国(境)费 0。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年持平。 (三)一般性支出情况:2021 年本单位会议费预算 0;培 训费预算 0;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 (四)政府采购情况:2021 年本单位政府采购预算总额 0, 其中,货物类采购预算 0;工程类采购预算 0;服务类采购预算 0。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2020 年 12 月底,本单位共有公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用 车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 171.17 万 元,其中,基本支出 123.17 万元,项目支出 48.00 万元,具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三 公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ,以及 燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位:沅江市投资促进服务中心 收 项 单位:万元 入 目 支 本年预算 项目(按功能分类) 一、公共财政拨款 171.17 一、一般公共服务支出 经费拨款 171.17 二、外交支出 本年预算 出 项目(按部门预算经济分类) 48.00 一、基本支出 工资福利支出 本年预算 项目(按政府预算经济分类) 本年预算 123.17 一、机关工资福利支出 108.17 108.17 二、机关商品和服务支出 15.00 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 商品和服务支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 113.68 15.00 三、机关资本性支出( 一) 四、机关资本性支出( 二) 48.00 五、对事业单位经常性补 助 48.00 六、对事业单位资本性补 助 48.00 七、对个人和家庭的补助 48.00 部门收支总体情况表 单位:沅江市投资促进服务中心 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目(按功能分类) 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 171.17 本年支出合计 本年预算 出 项目(按部门预算经济分类) 本年预算 项目(按政府预算经济分类) 本年预算 9.50 171.17 本年支出合计 171.17 本年支出合计 171.17 部门收入总体情况表 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 单位 总计 单位代码 004003003 经费拨款 单位名称 合计 171.17 171.17 沅江市投资促进服务中心 171.17 171.17 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 其他收入 部门支出总体情况表 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 13 13 01 221 171.17 一般公共服务支出 48.00 48.00 48.00 48.00 招商引资 48.00 48.00 商业服务业等支出 113.68 113.68 商业流通事务 113.68 113.68 113.68 113.68 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 行政运行(商业流通事 务) 住房保障支出 02 221 171.17 08 02 02 合计 商贸事务 216 216 02 经费拨款 项 201 201 总计 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 201 13 13 13 13 216 216 合计 171.17 一般公共服务支出 108.17 15.00 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出(基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设) 务支出 出 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 招商引资 48.00 48.00 48.00 商业服务业等支出 113.68 113.68 98.68 15.00 商贸事务 123.17 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 02 02 商业流通事务 113.68 113.68 98.68 15.00 02 02 行政运行(商业 流通事务) 113.68 113.68 98.68 15.00 9.50 9.50 9.50 221 221 合计 项 项目支出 住房保障支出 02 02 住房改革支出 9.50 9.50 9.50 02 02 住房公积金 9.50 9.50 9.50 部门支出总表(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 13 201 13 08 02 02 01 221 171.17 一般公共服务支出 48.00 48.00 48.00 48.00 招商引资 48.00 48.00 商业服务业等支出 113.68 98.68 15.00 商业流通事务 113.68 98.68 15.00 113.68 98.68 15.00 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 行政运行(商业流通 事务) 住房保障支出 02 221 合计 商贸事务 216 216 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 108.17 15.00 48.00 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 02 02 01 221 02 221 02 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 项 216 216 社会保障缴费 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 108.17 79.15 44.09 0.29 34.76 19.53 12.66 4.75 2.12 9.50 商业服务业等支出 98.68 79.15 44.09 0.29 34.76 19.53 12.66 4.75 2.12 商业流通事务 98.68 79.15 44.09 0.29 34.76 19.53 12.66 4.75 2.12 行政运行(商业 流通事务) 98.68 79.15 44.09 0.29 34.76 19.53 12.66 4.75 2.12 住房保障支出 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 216 02 01 221 02 01 住房公积金 合计 108.17 108.17 91.81 6.87 商业服务业等支出 98.68 98.68 91.81 6.87 商业流通事务 98.68 98.68 91.81 6.87 98.68 98.68 91.81 6.87 9.50 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 9.50 行政运行(商业流通事务) 住房保障支出 02 221 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 项 216 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 9.50 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 216 02 216 02 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国( 维修( 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境)费 护)费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 15.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50 商业服务业等支出 15.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50 商业流通事务 15.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50 行政运行(商业 流通事务) 15.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 216 02 合计 办公经费 会议费 培训费 项 216 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国(境) 运行维护 费 费用 费 维修( 护)费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 15.00 15.00 6.00 0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 商业服务业等支出 15.00 15.00 6.00 0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 商业流通事务 15.00 15.00 6.00 0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 15.00 15.00 6.00 0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 行政运行(商业流通事务) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明:本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况,故本表无数据。 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明:本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况,故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位:沅江市投资促进服务中心 收 项 单位:万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 171.17 一、一般公共服务支出 171.17 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 政府性基金拨款 48.00 48.00 113.68 113.68 9.50 9.50 财政拨款收支总体情况表 单位:沅江市投资促进服务中心 收 项 目 本年收入合计 单位:万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 171.17 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 171.17 171.17 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 01 221 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 招商引资 48.00 48.00 48.00 商业服务业等支出 113.68 113.68 98.68 15.00 商业流通事务 113.68 113.68 98.68 15.00 113.68 113.68 98.68 15.00 9.50 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 9.50 221 住房公积金 9.50 9.50 9.50 行政运行(商业流通事务 ) 住房保障支出 02 02 01 48.00 48.00 02 02 48.00 一般公共服务支出 08 15.00 合计 专项商 品和服 务支出 171.17 商贸事务 216 216 108.17 对个人 和家庭 的补助 合计 13 13 123.17 项 201 201 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 项目支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出( 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设) 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 02 02 01 221 商品和服务支出 合计 123.17 108.17 15.00 商业服务业等支出 113.68 98.68 15.00 商业流通事务 113.68 98.68 15.00 113.68 98.68 15.00 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 行政运行(商业流通事务) 住房保障支出 02 221 工资福利支出 项 216 216 合计 02 01 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 216 02 216 02 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 108.17 79.15 44.09 0.29 34.76 19.53 12.66 4.75 2.12 商业服务业等支出 98.68 79.15 44.09 0.29 34.76 19.53 12.66 4.75 2.12 商业流通事务 98.68 79.15 44.09 0.29 34.76 19.53 12.66 4.75 2.12 98.68 79.15 44.09 0.29 34.76 19.53 12.66 4.75 2.12 行政运行(商业流通事务) 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 9.50 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 216 02 01 221 合计 108.17 108.17 91.81 6.87 商业服务业等支出 98.68 98.68 91.81 6.87 商业流通事务 98.68 98.68 91.81 6.87 98.68 98.68 91.81 6.87 9.50 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 9.50 行政运行(商业流通事务) 住房保障支出 02 221 02 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 项 216 01 单位:万元 对事业单位经 常性补助 9.50 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 216 02 216 02 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国( 维修( 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境)费 护)费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 15.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50 商业服务业等支出 15.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50 商业流通事务 15.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50 15.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 3.50 行政运行(商业流 通事务) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 216 02 合计 办公经费 会议费 培训费 项 216 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国(境) 运行维护 费 费用 费 维修( 护)费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 15.00 15.00 6.00 0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 商业服务业等支出 15.00 15.00 6.00 0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 商业流通事务 15.00 15.00 6.00 0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 15.00 15.00 6.00 0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 行政运行(商业流通事务) 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明:本部门无相关对个人和家庭补助支出情况,故本表无数据。 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明:本部门无相关对个人和家庭补助支出情况,故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明:本部门无相关政府性基金支出情况,故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出(基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设) 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明:本部门无相关政府性基金支出情况,故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明:本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况,故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出(基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设) 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 项 说明:本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况,故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 13 201 13 08 02 02 01 221 171.17 一般公共服务支出 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 招商引资 48.00 48.00 48.00 商业服务业等支出 113.68 113.68 98.68 15.00 商业流通事务 113.68 113.68 98.68 15.00 113.68 113.68 98.68 15.00 9.50 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 9.50 行政运行(商业流通事务) 02 01 123.17 108.17 15.00 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出(基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设) 务性支出 出 48.00 住房保障支出 02 221 合计 商贸事务 216 216 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 13 201 13 08 02 02 01 221 171.17 一般公共服务支出 48.00 48.00 48.00 48.00 招商引资 48.00 48.00 商业服务业等支出 113.68 98.68 15.00 商业流通事务 113.68 98.68 15.00 113.68 98.68 15.00 9.50 9.50 住房改革支出 9.50 9.50 住房公积金 9.50 9.50 行政运行(商业流通事务) 住房保障支出 02 221 合计 商贸事务 216 216 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 01 108.17 15.00 48.00 专项资金预算汇总表 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 招商引资 2011308 招商引资 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 48.00 48.00 48.00 48.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位:沅江市投资促进服务中心 单位:万元 三公经费预算数(一般公共预算拨款) 单位名称 公务用车购 其中: 因公出国( 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境)费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 3.00 2.00 1.00 1.00 沅江市投资促进服务中心 3.00 2.00 1.00 1.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位:沅江市投资促进服务中心 项目名称 资金性质 单位:万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 合计 48.00 招商引资专项资金 公共财政预算拨款 多地小分队招商,接 待接待400批次以上外 招商引资、项目洽 壮大招商队伍;促进服装 来客商来访;做好益 48.00 专项资金专款专用 谈、客商接待、项 产业、食品产业等四大产 2021.1-2021.12 阳对沅江招商引资考 目推介。 业发展。 核,做好对各招商任 务单位的考核。 专项保障措施 专款专用 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位:沅江市投资促进服务中心 项目名称 单位:万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 171.17 招商引资专项 公共财政预算拨款 48.00 项目支出 工资津贴、福利等。 公共财政预算拨款 123.17 基本支出 多地小分队招商;接待400批次以上 壮大招商队伍;促进服装产 招商引资、项目洽谈、客商接 外来客商来访;做好益阳对沅江招 业、食品 产业等四大产业发 待、项目推介。 商引资考核,做好各招商任务单位 展。 的考核。 多地小分队招商;接待400批次以上 壮大招商队伍;促进服装产 招商引资、项目洽谈、客商接 外来客商来访;做好益阳对沅江招 业、食品 产业等四大产业发 待、项目推介。 商引资考核,做好各招商任务单位 展。 的考核。