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143001-中国共产党沅江市纪律检查委员会.pdf

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2021年度 中国共产党沅江市纪律检查委员会 部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 中国共产党沅江市纪律检查委员会部门概况 - 3 - 一、部门职责 中国共产党沅江市纪律检查委员会的主要职责是: 1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、 益阳市纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加 强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经 常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作机关、 市委批准设立的党组(党委),各镇(街道、中心、高新区)党(工)委、 纪(工)委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行 监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理 上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的 案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追 究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。 3.在市委领导下组织开展巡察工作。 4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、益阳市 监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公 权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐 败工作。 5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对 市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及 道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力 - 4 - 寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调 查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责 的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法 审查、提出公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。 6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育 工作。 7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况, 对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本市 纪检监察制度规定,参与起草制定本市相关法规和规范性文件。 8.负责协调落实益阳市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面 事宜;加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单 位做好相关工作。 9.根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队 伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关 方面做好市纪委监委派驻机构和镇(街道、中心)、市直机关、高新区、人 民医院纪(工)委领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干 部教育培训工作等。 10.完成益阳市纪委监委和市委交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置 市纪委与市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行 党的纪律检查和国家监察两项职责。内设办公室(调研法规室、信息技术保 障室)、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第 - 5 - 一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室共 13 个部室。 (二)决算单位构成 中国共产党沅江市纪律检查委员会 2021 年部门决算汇总公开单位 构成包括:中国共产党沅江市纪律检查委员会本级。 - 6 - 第二部分 部门决算表 - 7 - 收入支出决算总表 公开01表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,690.50一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.71八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 金额 1,620.81 71.19 收入支出决算总表 公开01表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 1,691.21 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 9.76年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 1,692.00 8.96 61 1,700.97 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 1,700.97 收入决算表 公开02表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 1 2 合计 1,691.21 1,690.50 0.71 201 一般公共服务支出 1,620.02 1,619.31 0.71 20111 纪检监察事务 1,619.72 1,619.01 0.71 2011101 行政运行 1,399.96 1,399.25 0.71 2011102 一般行政管理事务 219.76 219.76 0.30 0.30 0.30 0.30 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 3 事业收入 221 住房保障支出 71.19 71.19 22102 住房改革支出 71.19 71.19 2210201 住房公积金 71.19 71.19 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,692.00 1,471.45 220.56 201 一般公共服务支出 1,620.81 1,400.26 220.56 20111 纪检监察事务 1,620.51 1,399.96 220.56 2011101 行政运行 1,399.96 1,399.96 2011102 一般行政管理事务 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 220.56 220.56 0.30 0.30 0.30 0.30 221 住房保障支出 71.19 71.19 22102 住房改革支出 71.19 71.19 2210201 住房公积金 71.19 71.19 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 收 项目 金额单位:万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,690.50一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 4 1,620.11 1,620.11 71.19 71.19 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 收 项目 入 行次 栏次 本年收入合计 金额单位:万元 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 1,690.50 3 4 1,691.30 1,691.30 8.96 8.96 1,700.26 1,700.26 9.76年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 9.76 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 1,700.26 2 59 28 32 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 总计 出 总计 64 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,691.30 1,470.74 220.56 201 一般公共服务支出 1,620.11 1,399.55 220.56 20111 纪检监察事务 1,619.81 1,399.25 220.56 2011101 行政运行 1,399.25 1,399.25 2011102 一般行政管理事务 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 220.56 220.56 0.30 0.30 0.30 0.30 221 住房保障支出 71.19 71.19 22102 住房改革支出 71.19 71.19 2210201 住房公积金 71.19 71.19 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 1,044.20 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 408.75 30201 办公费 264.52 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 97.70 30203 咨询费 5.54 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 310 资本性支出 电费 4.86 31003 专用设备购置 30207 邮电费 56.04 30208 取暖费 1.29 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 物业管理费 93.72 30212 因公出国(境)费用 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 2.88 30214 租赁费 32.58 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30224 被装购置费 1.18 30225 专用燃料费 30213 维修(护)费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 29.39 30229 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 44.22 30701 国内债务付息 16.35 30702 国外债务付息 97.87 30206 30209 福利费 决算数 债务利息及费用支出 水费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30309 奖励金 307 科目名称 30205 差旅费 30307 医疗费补助 30308 助学金 349.95 科目编 码 31001 房屋建筑物购建 0.16 31002 办公设备购置 17.18 30211 30305 生活补助 30306 救济费 决算数 44.01 15.83 31007 信息网络及软件购置更新 70.85 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.40 31010 安置补助 4.54 31011 地上附着物和青苗补偿 4.33 31012 拆迁补偿 4.23 31013 公务用车购置 14.39 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 3.27 399 其他支出 50.88 39906 赠与 58.85 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 28.18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 2.02 30240 30299 人员经费合计 1,076.78 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 1.53 39999 其他支出 31.88 税金及附加费用 其他商品和服务支出 36.91 公用经费合计 393.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 合计 因公出国( 境)费 1 2 69.00 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 53.00 5 29.00 6 24.00 16.00 合计 因公出国( 境)费 7 8 67.26 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 52.10 28.18 11 23.93 12 15.15 注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门:中国共产党沅江市纪律检查委员会 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 8 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1700.97 万元,与上年相比增加 662.77 万元, 上升 63.84%。主要是纪检监察组纳入机关财政拨款。 2021 年度支出总计 1700.97 万元,与上年相比增加 662.77 万元, 上升 63.84%。主要是纪检监察组纳入机关财政拨款。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1691.21 万元,其中:财政拨款收入 1690.50 万元, 占 99.96%。其他收入 0.71 万元,占 0.04%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1692.00 万元,其中:基本支出 1471.45 万元,占 - 9 - 86.97%。项目支出 220.56 万元,占 13.04%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1700.26 万元,与上年相比,增加 662.06 万元,上升 63.77%。主要是 13 个派驻纪检监察组的财务纳入 机关核算。 2021 年度财政拨款支出总计 1700.26 万元,与上年相比,增加 662.06 万元,上升 63.77%。主要是 13 个派驻纪检监察组的财务纳入 机关核算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 1691.30 万元,占本年支出合计的 99.96%, - 10 - 与上年相比,财政拨款支出增加 661.92 万元,上升 64.30%。主要是 13 个派驻纪检监察组的财务纳入机关核算。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1691.30 万元,主要用于以下方面:一般 公共服务支出(类)1620.11 万元,占比 95.79%;住房保障支出(类) 71.19 万元,占比 4.21%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1691.3 万元,支出决算数 为 1691.30 万元,完成年初预算的 100.00%,其中: 1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 1399.25 万元,支出决算为 1399.25 万元,完成年初 预算的 100%。 2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理 事务(项)。 年初预算为 220.56 万元,支出决算为 220.56 万元,完成年初预 算的 100%。 3、一般公共服务支出(类)组织事务 (款) 其他组织事务支出 (项)。 年初预算为 0.3 万元, 支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 100%。 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 71.19 万元,支出决算为 71.19 万元,完成年初预算 的 100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 - 11 - 2021 年度财政拨款基本支出 1470.74 万元,其中:人员经费 1076.78 万元,占基本支出的 73.21%,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助;公用经费 393.96 万元,占基本支出的 26.79%,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 69.00 万元,支出决算为 67.26 万元,完成预算的 97.48%,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 16.00 万元,支出决算为 15.15 万元,完 成预算的 94.69%,决算数小于预算数的主要原因是合理控制了公务接 待,与上年相比增加 12.77 万元,上升 536.55%,增长的主要原因是 上年预算太小。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 53.00 万元,支出决算 为 52.10 万元,完成预算的 98.30%,决算数小于预算数的主要原因是 合理控制了公务运行费,与上年相比增加 42.72 万元,上升 455.44%, 增长的主要原因是上年预算太小。 - 12 - 公务用车购置费支出预算为 29.00 万元,支出决算为 28.18 万元, 完成预算的 97.17%,决算数小于预算数的主要原因是合理控制了公务 用车购置费,与上年相比增加 28.18 万元,去年决算数为 0 万元,无 法计算增减比率,增长的主要原因是购置了一台公车。 公务用车运行维护费支出预算为 24.00 万元,支出决算为 23.93 万元,完成预算的 99.71%,决算数小于预算数的主要原因是合理控制 了公务运行费,与上年相比增加 14.55 万元,上升 155.12%,增长的 主要原因是上年预算太小。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决 算 15.15 万元,占 22.52%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 52.10 万元,占 77.46%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 15.15 万元,全年共接待来访团组 42 个,来宾 200 人次,主要是上级调研多、检查多。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 52.10 万元,其中: 公务用车购置费 28.18 万元,中国共产党沅江市纪律检查委员会更新 公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 23.93 万元,主要是燃油支出、 修理费、洗车费等,截止 2021 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 5 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 - 13 - 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 393.96 万元,年初预算数万 元,。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 4.33 万元,用于常委会、纪委全会、 工作会议会议,人数 1200 人,内容为会议办公费、会议资料费、会议 茶叶费、会议场地费、会议大屏租赁费等;开支培训费 4.23 万元,用 于纪检干部业务培训,人数 320 人,内容为培训场地费、培训大屏租 赁费、培训用餐、培训资料费等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活 动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0/%,其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0/%;货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 - 14 - 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 5 辆,其中,主 要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台(套)。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 15 - 第四部分 名词解释 - 16 - 1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费 用。 5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 - 17 - 7.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 8.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 9.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 10.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事 业基金)弥补当年收支差额的数额。 11.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 12.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 13.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出,包括人员经费和公用经费。 15.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 16.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 - 18 - 非独立核算经营活动发生的支出。 18.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。 19.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事 务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。 20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 19 - 第五部分 附件 - 20 -

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