安阳市质量技术监督局2018年部门决算公开.pdf
目 第一部分 录 安阳市质量技术监督局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安阳市质量技术监督局概况 一、部门职责 1.负责贯彻执行国家和省质量技术监督工作法律、法规 和方针、政策。 2.负责本辖区质量管理工作。负责对工业产品生产许可 证管理的监督管理;组织和推进名牌战略;组织落实重大工 程设备质量监理制度;指导产品质量、工程质量、服务质量 管理工作。 3.负责本辖区质量监督工作。组织对市场商品质量的监 督检查及省局下达的统检、定检计划;依法管理和考核质量 检验机构。 4.依法查处生产假冒伪劣产品的质量违法行为。统一管 理本辖区质量投诉仲裁检验工作。 5.负责本辖区标准化工作。组织制定有关地方标准;指 导企业标准化、农业综合标准化工作,组织和监督标准的贯 彻执行;推行国家标准和国外先进标准。 6.统一管理本辖区计量工作。推行法定计量单位,建立 社会公用计量标准,组织量值传递;规范和监督商品质量的 计量行为;依法组织计量认证。 7.综合管理锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设 备的安全监察监督工作。对锅炉压力容器实施进出口监督检 查。 8.依法对产品质量认证、质量体系认证工作实施监督管 理。依法对质量检验计量测试机构授权认可和监督管理。 9.组织制定并实施本辖区质量技术监督事业发展规划。 统一管理本辖区质量技术监督宣传、教育、培训、科技、防 伪、统计、情报信息工作。 10.承担法律、法规、规章规定的其它质量技术监督管 理职责。 二、机构设置 (一)机构设置 安阳市质量技术监督局机关内设 8 个职能科(室),预 算归口管理单位 9 个。安阳市质量技术监督局有一级预算单 位 1 个,二级预算单位 9 个。本决算为汇总决算,纳入本部 门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下: 1.安阳市质量技术监督局(本级) 2.安阳市质量技术监督局稽查大队 3.安阳市质量技术监督检验测试中心 4.安阳市纤维检验所 5.安阳市质量技术监督局文峰区分局 6.安阳市质量技术监督局北关区分局 7.安阳市质量技术监督局殷都区分局 8.安阳市质量技术监督局龙安区分局 9.安阳市质量技术监督局经济技术开发区分局 (二) 人员构成 安阳市质量技术监督局机关及归口预算管理单位共有 编制 249 人,其中:行政编制 138 人,参公管理事业编制 12 人,事业编制 99 人;实有人数 366 人,其中:在职人员 223 人,离退休人员 143 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:安阳市质量技术监督局 金额单位:万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 3851.81 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 467.52 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 4585.55 32.51 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 4319.33 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 1544.07 年末结转和结余 52 本年支出合计 26 总计 27 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 194.76 50 4812.82 1050.58 53 5863.40 总计 54 5863.40 收入决算表 公开 02 表 部门:安阳市质量技术监督局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机 构事务 2010308 20117 信访事务 质量技术监督与检验检疫事 务 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 4319.33 3851.81 467.52 4110.14 3851.81 258.34 0.28 0.28 0.28 0.28 4109.86 3851.52 2011701 行政运行 2033.55 2033.55 2011703 机关事务 11.00 11.00 2011706 质量技术监督行政执法及 业务管理 421.73 421.73 2011707 质量技术监督技术支持 157.99 142.65 2011750 事业运行 1217.59 1217.59 258.34 15.34 2011799 其他质量技术监督与检验检 疫事务支出 268.00 229 其他支出 209.18 209.18 22999 其他支出 209.18 209.18 209.18 209.18 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 25.00 243.00 支出决算表 公开 03 表 部门:安阳市质量技术监督局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010308 20107 2010701 20117 信访事务 税收事务 行政运行 质量技术监督与检验检疫事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 4812.82 3201.05 1611.77 4585.55 3201.05 1384.50 0.28 0.28 0.28 0.28 29.35 29.35 29.35 29.35 4555.93 3171.42 1953.83 1384.50 2011701 行政运行 1953.83 2011703 机关服务 11.00 11.00 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 272.69 272.69 2011707 质量技术监督技术支持 120.10 120.10 2011750 事业运行 1217.59 1217.59 对附属单位补助 支出 6 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支 出 980.72 980.72 206 科学技术支出 32.51 32.51 20606 社会科学 32.51 32.51 32.51 32.51 2060602 社会科学研究 229 其他支出 194.76 194.76 22999 其他支出 194.76 194.76 194.76 194.76 2299901 其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 部门:安阳市质量技术监督局 收 项目 入 行次 栏次 支 项目 金额 1 行次 栏次 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 3851.81 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 4300.31 4300.31 32.51 32.51 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 3851.81 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 49 4332.81 4332.81 858.59 年末财政拨款结转和结余 50 377.58 377.58 858.59 51 4710.39 4710.39 4710.39 本年支出合计 总计 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:安阳市质量技术监督局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 2010308 20107 2010701 20117 信访事务 税收事务 行政运行 质量技术监督与检验检 疫事务 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4332.81 3201.05 1131.76 4300.31 3201.05 1099.25 0.28 0.28 0.28 0.28 29.35 29.35 29.35 29.35 4270.68 3171.42 1953.83 1099.25 2011701 行政运行 1953.83 2011703 机关服务 11.00 11.00 268.69 268.69 2011706 质量技术监督行政执 法及业务管理 2011707 2011750 质量技术监督技术支 持 事业运行 81.85 1217.59 81.85 1217.59 2011799 其他质量技术监督与 检验检疫事务支出 737.72 737.72 206 科学技术支出 32.51 32.51 20606 社会科学 32.51 32.51 32.51 32.51 2060602 社会科学研究 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 部门:安阳市质量技术监督局 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 2418.81 302 科目名称 经济分类 科目编码 工资福利支出 30101 基本工资 885.61 30201 办公费 38.83 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 534.01 30202 印刷费 6.74 31002 办公设备购置 30103 奖金 652.59 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 4.60 31006 大型修缮 30107 绩效工资 224.81 30206 电费 33.83 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 27.98 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 121.79 30209 物业管理费 16.91 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 260.49 30211 差旅费 49.96 31011 地上附着物和青苗补偿 离休费 30212 30302 退休费 234.93 30213 30303 退职(役)费 30304 因公出国(境)费用 517.53 310 科目名称 301 30301 商品和服务支出 金额 31012 其他资本性支出 拆迁补偿 维修(护)费 23.37 31013 公务用车购置 30214 租赁费 2.38 31019 其他交通工具购置 抚恤金 30215 会议费 2.21 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 10.83 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 5.04 304 对企事业单位的补贴 金额 4.22 4.22 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 25.56 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 51.19 30499 30311 住房公积金 30227 委托业务费 1.17 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 41.06 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 13.68 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30.53 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 107.30 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2679.31 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 49.92 公用经费合计 521.75 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:安阳市质量技术监督局 金额单位:万元 预算数 因公出国 合计 1 公务用车购置及运行费 (境)费 小计 2 3 70.00 决算数 43.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 43.00 公务接待费 6 合计 7 27.00 42.17 因公出国 公务用车购置及运行费 (境)费 小计 8 9 37.13 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 37.13 公务接待费 12 5.04 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:安阳市质量技术监督局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 安阳市质量技术监督局 2018 年收入、支出总计均为 5863.4 万元,与 2017 年相比,收入、支出各减少 875.31 万 元,下降了 13%。主要原因: 一是业务费压缩 10%;二是 2018 年年初结转资金与 2017 年年初结转资金相比有所下降;三 是质量技术监督技术支持经费较 2017 年减少。 二、收入决算情况说明 安阳市质量技术监督局本年收入合计 4319.33 万元,其 中:财政拨款收入 3851.81 万元,占 89.2 %;其他收入 467.52 万元,占 10.8%。 三、支出决算情况说明 安阳市质量技术监督局本年支出合计 4812.82 万元,其 中:基本支出 3201.05 万元,占 66.5%;项目支出 1611.77 万元,占 33.5%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 安阳市质量技术监督局 2018 年财政拨款收入、支出总 计均为 4710.39 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入、支 出总计各减少 1087.48 万元,下降 18.6%。主要原因是: 一 是业务费压缩 10%;二是 2018 年年初结转资金与 2017 年年 初结转资金相比有所下降;三是质量技术监督技术支持经费 较 2017 年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4332.81 万元,占 支出合计的 90%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款 支出减少 146.52 万元,下降 3.3%。主要原因是:2018 年人 员经费较 2017 年减少、2018 年科学技术支出为 2017 年结转 资金,较 2017 年减少、2018 年严格落实中央八项规定精神, 坚持厉行节约,压缩不必要的经费支出。 (二)结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4332.81 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4300.31 万元, 占 99.2%;科学技术支出 32.51 万元,占 0.8%。 (三)具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 4012.7 万元,支出决算为 4332.81 万元,完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:市财政 追加人员经费。其中: 1、201 一般公共服务(类)20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务(款)2010308 信访事务(项)。年初预算为 0 万元;支出决算数为 0.28 万元。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是信访事务支出增加。 2、201 一般公共服务(类)20107 税收事务(款)2010701 行政运行(项)。年初预算为 0 万元;支出决算数为 29.35 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税收事务 支出增加。 3、201 一般公共服务(类)20117 质量技术监督与检验 检疫事务(款)2011701 行政运行(项)。年初预算为 1445.82 万元; 支出决算数为 1953.83 万元,完成年初预算的 135.14%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资补差和工 资调标增加的人员经费支出。 4、201 一般公共服务(类)20117 质量技术监督与检验 检疫事务(款)2011703 机关服务(项)。年初预算为 13 万元;支出决算数为 11 万元,完成年初预算的 84.62%,决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算安排的 机关服务经费已按要求完成,预算有结余。 5、201 一般公共服务(类)20117 质量技术监督与检验 检疫事务(款)2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 (项)。年初预算为 328.10 万元;支出决算数为 268.69 万 元,完成年初预算的 81.89%,决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是年度预算安排的行政执法和业务管理工作已 按要求完成,预算有结余。 6、201 一般公共服务(类)20117 质量技术监督与检验 检疫事务(款)2011707 质量技术监督技术支持(项)。年 初预算为 92.65 万元;支出决算数为 81.85 万元,完成年初 预算的 88.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度预算安排的质量技术监督技术支持工作已按要求完成, 预算有结余。 7、201 一般公共服务(类)20117 质量技术监督与检验 检疫事务(款)2011750 事业运行(项)。年初预算为 922.36 万元; 支出决算数为 1217.59 万元,完成年初预算的 132.01%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行事业 人员经费支出增加。 8、201 一般公共服务(类)20117 质量技术监督与检验 检疫事务(款)2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务 支出(项)。年初预算为 0 万元;支出决算数为 737.72 万 元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他质量技 术监督与检验检疫事务支出增加。 9、206 科学技术支出(类)20606 社会科学(款)2060602 社会科学研究(项)。年初预算为 0 万元;支出决算数为 32.51 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会科学 研究支出增加,质量强市工作跨年度开展,支出为上年结 转。。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3201.06 万 元。与 2017 年度相比,减少 478.86 万元,下降 13%,主要 原因:2018 年人员经费较 2017 年减少、2018 年坚持厉行节 约,压缩不必要的经费支出。其中:人员经费 2679.31 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 521.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70 万元, 支出决算为 42.17 万元,完成预算的 60.2%。2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落 实中央八项规定精神,坚持厉行节约,加强“三公”经费管 理。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算 37.13 万元,完成预算的 86.3%, 占 88.1%;公务接待费支出决算 5.04 万元,完成预算的 19.4%,占 11.9%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费年支出 0 万元。全年安排因公出国 (境)团组 0 个,累计 0 人次。无因公出国(境)方面的开 支内容。 因公出国(境)费支出决算与 2017 年度持平。 2.公务用车购置及运行费支出 37.13 万元。其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 37.13 万元。主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。2018 年度期末,部门财政拨款公务用车保有 量为 26 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 1.61 万元,下降 4.2%,主要原因是:严格落实和执行上级关于厉 行节约规定,加强公务用车管理,压缩公务用车支出。 3.公务接待费支出 5.04 万元。其中: 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 5.04 万元。主要用于按规定开 支的各类公务接待支出。 公务接待费支出决算比 2017 年度减少 12.03 万元,下 降 70.5%,主要原因是:严格执行中央八项规定和《党政机关 国内公务接待管理规定》等办法,规范公务接待管理,严格 接待审批控制,厉行勤俭节约,压缩公务接待费支出。 安阳市质量技术监督局部门 2018 年度共接待国内来访 团组 72 个、来访人员 424 人次(不包括陪同人员)。 八、绩效评价结果等情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2018 年,安阳市质量技术监督局共组织对 2 个项目进行 预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 200 万元。 (二)项目绩效自评结果。 1、质量强市工作经费绩效评价结果说明 2018 年质量强市工作经费预算收入 150 万元,实际支出 89.99 万元,结余 60.01 万元,主要完成了以下工作: (1)圆满完成迎接省质量工作考核实地核查工作。 (2)圆满完成对县(市、区)质量工作考核工作。 (3)开展全市制造业质量竞争力指数调查活动。 (4)开展了质量标准创新活动,带动创新驱动能力提升。 (5)开展了 2018 年市长质量奖评选活动,评选出获奖企 业 3 家,提名奖企业 3 家。 (6)在温州大学举办安阳市质量强市建设高级研修班。 2.产品质量监督抽查费绩效评价结果说明 2018 年产品质量监督抽查工作经费预算收入 50 万元, 实际支出 50 万元,结余 0 万元。主要开展了以下工作: 2018 年我局共下达了 2 次监督抽查计划,共抽查 29 类 产品 558 个批次,委托市质量技术监督检验测试中心等 6 个 检测机构,对抽查的产品质量开展检测,支付监督抽查费用 50 万元。严格对监督抽查工作完成情况和效果实施评价,每 半年安排对抽查批次、覆盖产品种类、合格率进行考核,定 期发布监督抽查通报,对不合格企业严肃处理。2018 年,对 质量问题较为突出的纺织服装产品、煤炭产品及制品加大了 监督抽查频次,督促企业对存在的问题进行整改,提升产品 质量水平。2018 年我市重点工业产品合格率和重点消费品合 格率分别达到 99.6%和 95%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 521.75 万元,较 2017 年度 减少 164.78 万元,下降 24%。减少的主要原因是:2018 年 坚持厉行节约,压缩不必要的经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 594.16 万元,其中:政府 采购货物支出 594.16 万元,政府采购工程支出 0 万元,政 府采购服务支出 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末,安阳市质量技术监督局共有车辆 26 辆, 其中:机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专 业技术用车 16 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。 十三、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。

安阳市质量技术监督局2018年部门决算公开.pdf




