2021年度瑞金市瑞金市森林公安局决算公开.pdf
瑞金市森林公安局 2021 年度决算 目 第一部分 录 瑞金市森林公安局概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 — — 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市森林公安局概况 — — 一、 单位主要职能 贯彻执行国家关于保护森林资源、维护社会治安稳定的方针、 政策和法律、法规;依法查处各类破坏森林资源的违法、犯罪案件, 打击破坏林区社会治安稳定的违法犯罪活动;负责全市森林公安的 法制监督工作,按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件 的申诉;负责管理全市森林公安队伍建设和全市森林公安干警的思 想政治工作;负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔 的管理工作;承担林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件;按 规定接待处理有关林业方面的来信来访和申诉案;承办上级部门交 办的其它事项。 二、单位基本情况 本单位设立 5 个内设机构,分别是办公室、法制科、警务督察 室、治安队、刑侦队,5 个派出所,根据上级公安机关要求,其中 4 个派出所已报市委编办予以撤销,暂未收到批复,保留赣江源自 然保护区派出所。 本单位 2021 年年末实有人数 34 人,其中在职人员 34 人,离 休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的 离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老 保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。 第二部分 — — 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 编制单位:瑞金市森林公安局 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 支 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 次 660.34 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 660.34 本年支出合计 0.00 结余分配 42.22 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 702.55 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — — 公开01表 金额单位:万元 2021年度 总计 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 0.00 0.00 0.00 607.04 0.00 0.00 0.00 79.14 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.55 0.00 0.00 702.55 收入决算表 编制单位:瑞金市森林公安局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 204 20402 2040201 2040299 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21012 2101201 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 公开02表 金额单位:万元 2021年度 本年收入合计 1 660.34 564.82 564.82 520.65 44.17 79.14 41.08 30.99 10.10 21.67 21.67 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 660.34 564.82 564.82 520.65 44.17 79.14 41.08 30.99 10.10 21.67 21.67 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — %d — — — 支出决算表 编制单位:瑞金市森林公安局 项 目 支出功能分类科 目编码 类 款 204 20402 2040201 2040299 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21012 2101201 项 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 702.55 607.04 607.04 526.78 80.26 79.14 41.08 30.99 10.10 21.67 21.67 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 702.55 607.04 607.04 526.78 80.26 79.14 41.08 30.99 10.10 21.67 21.67 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — %d — — — 公开03表 金额单位:万元 2021年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:瑞金市森林公安局 收 入 项 目 公开04表 金额单位:万元 2021年度 支 行次 金额 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 出 合计 一般公共预 政府性基 国有资本经营 算财政拨款 金预算财 预算财政拨款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.14 0.00 0.00 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 栏 次 2 1 660.34 一、一般公共服务支出 33 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 4 四、公共安全支出 36 607.04 5 五、教育支出 37 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 79.14 9 九、卫生健康支出 41 16.38 10 十、节能环保支出 42 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 本年收入合计 27 660.34 本年支出合计 59 702.55 年初财政拨款结转和结余 28 42.22 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 42.22 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 702.55 总计 64 702.55 702.55 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 0.00 — — 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:瑞金市森林公安局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 2021年度 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040299 其他公安支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2101201 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 702.55 607.04 607.04 526.78 80.26 79.14 41.08 30.99 10.10 21.67 21.67 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 — %d — — — 公开05表 金额单位:万元 702.55 607.04 607.04 526.78 80.26 79.14 41.08 30.99 10.10 21.67 21.67 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位:瑞金市森林公安局 人员经费 经济分类科 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴 30111 公务员医疗补助缴款 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补贴 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的 人员经费合计 2021年度 金额单位:万元 公用经费 金额 经济分类科目 科目名称 478.32 302 商品和服务支出 124.09 30201 办公费 110.13 30202 印刷费 103.39 30203 咨询费 31.06 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 41.08 30207 邮电费 16.38 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 16.38 30211 差旅费 35.80 30212 因公出国(境)费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 22.67 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 21.67 30224 被装购置费 1.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 501.00 金额 经济分类科目 科目名称 201.56 307 债务利息及费用支 4.25 30701 国内债务付息 1.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.20 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 1.85 31005 基础设施建设 42.52 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购 11.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 310111 地上附着物和青苗 15.04 31012 拆迁补偿 3.96 31013 公务用车购置 0.80 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 36.74 31022 无形资产购置 0.20 31099 其他资本性支出 20.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 19.00 31203 政府投资基金股权 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 44.99 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织 39999 其他支出 公用支出合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.56 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — %d — — — — — — — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位:瑞金市森林公安局 项 2021 年度 目 支出功能分类科目编码 类 金额单位:万元 科目名称 款 项 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位:瑞金市森林公安局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套) 三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套) 2021 年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注:本表反映截止 2021 年 12 月 31 日,部门占用的国有资产情况。 说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 — — 单位:台、辆、套 决算数 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 702.55 万元,其中年初结转和结余 42.22 万元,较 2020 年减少 134.16 万元,下降 76.06%;本年收入合计 702.55 万元,较 2020 年减少 280.21 万元,下降 28.51%,主要原因是:人 员减少,人员经费拨款减少,其他收入减少。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 660.34 万元,占 100%;事 业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 702.55 万元,其中本年支出合计 702.55 万 元,较 2020 年减少 237.99 万元,下降 25.3%,主要原因是人员减少,人员 经费减少,绩效改革,厉行节约,降低公用经费开支;年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 42.22 万元,下降 100%,主要原因是:收入减少,经 费不足。 本年支出的具体构成为:基本支出 702.55 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、 上缴上级支出)0 万元,占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 603.32 万元,决算数 为 702.55 万元,完成年初预算的 116.45%。其中: (一)公共安全支出年初预算数为 494.92 万元,决算数为 607.04 万元, — — 完成年初预算的 122.65%,主要原因是:人员调资,追加预算;绩效没有预 算资金。 (二)社会保障和就业支出年初预算数为 52.36 万元,决算数为 79.14 万元,完成年初预算的 151.15%,主要原因是:社保基数调整。 (三)卫生健康支出年初预算数为 18.06 万元,决算数为 16.38 万元, 完成年初预算的 90.7%,主要原因是:人员减少,医保基金减少。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.55 万元,其中: (一)工资福利支出 478.32 万元,较 2020 年减少 162.11 万元,下降 25.31%,主要原因是:人员减少,人员经费减少。 (二)商品和服务支出 201.56 万元,较 2020 年减少 96.59 万元,下降 32.4%,主要原因是:厉行节约。 (三)对个人和家庭补助支出 22.67 万元,较 2020 年增加 20.71 万元, 增长 1056.63%,主要原因是:增加死亡抚恤金。 (四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下 降)0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 45.12 万元,决算数为 34.04 万元,完成预算的 75.44%,决算数较 2020 年减少 1 万元,下降 2.85%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完 成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。 (二)公务接待费支出年初预算数为 22.56 万元,决算数为 15.04 万元, — — 完成预算的 66.67%,决算数较 2020 年减少 0.8 万元,下降 5.05%,主要原 因是厉行节约,严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数增加(减少) 的主要原因是:厉行节约,严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 165 批,累计接待 1505 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 19 万元,其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增 加(减少)0 万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车 0 辆;公务用车运 行维护费支出年初预算数为 22.56 万元,决算数为 19 万元,完成预算的 84.22%,决算数较 2020 年减少 0.2 万元,1.04 下降%,主要原因是厉行节 约,严格执行中央八项规定,年末公务用车保有 16 辆。决算数较年初预算 数增加(减少)的主要原因是:厉行节约,严格执行中央八项规定。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2021 年度机关运行经费支出 201.56 万元(与单位决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经 费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增 长(降低)0%。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同 金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额 0 万元,占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额 0 万元,占 工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额 0 万元,占服务支出 — — 金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有 资产占用情况表》。总计 16 辆公务用车,是执法执勤用车 10 辆,无其他用 车。 九、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二 级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。 (二)单位决算中项目绩效自评情况。 本单位无项目。 第四部分 名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收 入。 (三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 (四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事 业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 — — (五)年初结转和结余:填列 XX 年全部结转和结余的资金数,包括 当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展 目标所发生的支出。 (三) 2040201 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。 2040299 其他公安支出:反映除上述项目以外的其他用于公安方面的 支出。 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 2080801 死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一 次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 2089999 其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社 会保障和就业方面的支出。 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本 医疗保险基金的补助支出。 (四)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) — — 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各 项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — —