中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2023年部门预算.pdf
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2023 年部门预算 目 录 第一部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室部门概 况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2023年 部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共绥芬河市委机构编制委员会 办公室部门概况 一、部门职责 贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求, 在市委和市委机构编制委员会的领导下,负责全市行政管理体制 和机构改革以及机构编制的管理工作。 二、部门机构设置 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共设置3个岗位,包 括:综合岗位、行政岗位、事业岗位。 本部门中,行政单位1家,事业单位1家,名单如下: 序号 单位名称 单位性质 1 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 行政 2 绥芬河市机构编制数据中心 事业 三、部门人员构成 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室部门编制总数为12 个,其中:行政编制5个,事业编制7个,工勤编制0个。实有人员 8人,其中:在职人员8 人,离退休人员0 人。与上年预算相比, 实有人数增加0 人,其中:在职人数增加0人,离退休人员增加0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 中共绥芬河市委机构编制委员会 办公室2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 117.98 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 117.98 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 117.98 注:本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 预算数 112.77 5.21 117.98 0.00 支出总计 117.98 表2 收入总表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 117.98 117.98 117.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626 编办 117.98 117.98 117.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626001 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 117.98 117.98 117.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 117.98 102.63 15.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 112.77 97.42 15.35 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 103.58 88.23 15.35 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 88.23 88.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 15.35 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.19 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.19 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 117.98 一、本年支出 117.98 (一)一般公共预算拨款 117.98 (一)社会保障和就业支出 112.77 (二)政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 (三)国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 (一)一般公共预算拨款 0.00 (二)政府性基金预算拨款 0.00 (三)国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 117.98 -5- 支出总计 5.21 0.00 117.98 表5 一般公共预算支出表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 117.98 102.63 92.01 10.61 15.35 208 社会保障和就业支出 112.77 97.42 86.80 10.61 15.35 20801 人力资源和社会保障管理事务 103.58 88.23 77.61 10.61 15.35 2080101 行政运行 88.23 88.23 77.61 10.61 0.00 2080102 一般行政管理事务 15.35 0.00 0.00 0.00 15.35 20805 行政事业单位养老支出 9.19 9.19 9.19 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.19 9.19 9.19 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.21 5.21 5.21 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.21 5.21 5.21 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 102.63 92.02 10.61 301 工资福利支出 91.99 91.99 0.00 30101 基本工资 30.30 30.30 0.00 3010101 基本工资 30.30 30.30 0.00 30102 津贴补贴 36.97 36.97 0.00 3010201 津补贴 34.72 34.72 0.00 3010202 采暖补贴(在职) 2.25 2.25 0.00 30103 奖金 2.52 2.52 0.00 3010301 奖金 2.52 2.52 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.19 9.19 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.35 4.35 0.00 3011001 基本医疗保险缴费(在职) 4.32 4.32 0.00 3011002 大额医疗费用补助(在职) 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费(在职) 0.86 0.86 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.11 0.11 0.00 30113 住房公积金 7.69 7.69 0.00 302 商品和服务支出 10.61 0.00 10.61 30201 办公费 2.64 0.00 2.64 30207 邮电费 0.22 0.00 0.22 3020702 电话通讯费 0.22 0.00 0.22 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30228 工会经费 0.77 0.00 0.77 30229 福利费 1.36 0.00 1.36 3022901 福利费 0.96 0.00 0.96 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费(在职) 0.40 0.00 0.40 30239 其他交通费用 5.12 0.00 5.12 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 15.35 302 商品和服务支出 0.35 30201 办公费 0.35 310 资本性支出 15.00 31002 办公设备购置 15.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注:本部门没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注:本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 15.35 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中共绥芬河市委机构编制委员 其他运转类 预算一体化系统运营维护费 会办公室 专项业务费 中共绥芬河市委机构编制委员 编制通、机房维护 项目 会办公室 - 13 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 23108123626221 0000002-预算一 体化系统运营维护 费 经济成本 资金支出数 指标 社会成本 额 不会造成生 成本指标 态污染 数量指标 足额保障率 保障财政预算一体 产出指标 质量指标 指标完成进 时效指标 0.35 化系统的正常使用 ,保障工作效率 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 626001-中共绥 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 芬河市委机构编 制委员会办公室 23108123626311 0000001-编制通 、机房维护 服务社会 指标 生态环境 效益指标 1 三级指标 5.00 / 5.00 100 % 15.00 正向 年度内 小于等于 1 年 10.00 反向 发放及时率 大于等于 90 % 10.00 正向 / 5.00 提高工作效 率 定性 优良中低 差 无需录入 等于 100 % 5.00 正向 满意度 大于等于 90 % 10.00 正向 小于等于 15 万元 10.00 反向 大于等于 90 % 5.00 正向 / 5.00 资金支出数 额 服务社会 不会造成生 时效指标 定性 优良中低 差 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 15.00 正向 年内 小于等于 1 年 15.00 反向 发放及时率 大于等于 90 % 5.00 正向 / 10.00 / 5.00 % 10.00 度 提升办公效 指标 生态效益 率 对环境的影 指标 满意度指 服务对象 响较低 服务对象满 标 满意度指 意度 - 14 - 差 / 反向 等于 度 指标完成进 标 差 优良中低 10.00 正向 编制通配备及维护 产出指标 质量指标 效益指标 优良中低 元 指标方向性 15.00 足额保障率 指标 社会效益 定性 3500 权重 % 数量指标 经济效益 定性 度量单位 90 态污染 台维护与使用 小于等于 指标值 大于等于 成本指标 15.00 ,机构编制管理平 指标性质 定性 定性 大于等于 优良中低 差 优良中低 差 90 正向 部门整体绩效表 部门:编办 年度目标 年度目标 预算支出117.9776万元,保障工作顺利开展。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 保障单位正常运行 一级指标 成本指标 保障职工工资福利支出,保障工作顺利开展 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 资金支出数额 小于等于 反向 社会成本指标 服务社会 定性 优良中低差 / 定性 优良中低差 / 生态环境成本指 不会造成生态污 产出指标 目标值 计量单位 118 万元 标 染 数量指标 办公正常运行 大于等于 正向 240 个工作日 质量指标 预算执行率 大于等于 正向 90 % 时效指标 年度内 小于等于 反向 1 年 经济效益指标 支出金额 大于等于 正向 90 % 社会效益指标 服务 定性 优良中低差 / 生态效益指标 无需录入 定性 优良中低差 / 服务对象满意度 大于等于 95 % 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 正向 - 15 - 备注 第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会 办公室2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则,中共绥芬河市委机构编制委员会办公 室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,中共绥芬河市 委机构编制委员会办公室收入总预算117.98万元,包括:一般公 共预算拨款收入,比上年预算增加0.11万元,增长0.09%,主要原 因是:工资变动。支出总预算117.98万元,包括:社会保障和就 业支出、卫生健康支出,比上年预算增加0.11万元,增长0.09%, 主要原因是工资变动。 二、关于收入总表的说明 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室收入预算 117.98万元,其中:一般公共预算拨款收入117.98万元,占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室支出预算 117.98万元,其中:基本支出102.63万元,占86.99%;项目支出 15.35万元,占13.01%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室财政拨款收 入预算117.98万元,其中:一般公共预算拨款117.98万元,政府 性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。财 - 16 - 政拨款支出预算117.98万元,其中,社会保障和就业支出112.77 万元,卫生健康支出5.21万元。比上年预算增加增加0.11万元, 增长0.09%,主要原因是工资变动。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共预 算支出117.98万元,其中:基本支出102.63万元,项目支出15.35 万元。 (一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)行政运行(项)88.23万元,比上年预算增加6.1万元, 增长6.91%,主要原因是工资调整。 (二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)一般行政管理事务(项)15.35万元,比上年预算增加 0.35万元,增长2.28%,主要原因是增加了预算一体化系统维护费 用。 (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.19万元,比 上年预算增加0.92万元,增长10.01%,主要原因是工资调整。 (四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)4.35万元,比上年预算减少0.06万元,下降1.38%,主 要原因是工资调整。 (五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)0.86万元,比上年预算增加增加0.12万元,增长 13.95%,主要原因是工资调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 17 - 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共预 算基本支出102.63万元,其中:人员经费92.02万元,公用经费 10.61万元。 (一)工资福利支出(类)基本工资(款)30.30万元,比上 年预算增加3.54万元,增长11.68%,主要原因是工资调整。 (二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)36.97万元,比上 年预算增加1.93万元,增长5.22%,主要原因是工资调整。 (三)工资福利支出(类)奖金(款)2.52万元,比上年预 算增加2.15万元,增长46.04%,主要原因是工资调整。 (四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费 (款)9.19万元,比上年预算增加0.92万元,增长10.01%,主要 原因是工资调整。 (五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 4.35万元,比上年预算减少0.06万元,下降1.38%,主要原因是工 资调整。 (六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职) (款)0.86万元,比上年预算增加0.12万元,增长13.95%,主要 原因是工资调整。 (七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.11万 元,比上年预算减少0.01万元,下降9.09%,主要原因是工资调 整。 (八)工资福利支出(类)住房公积金(款)7.69万元,比 上年预算增加0.37万元,增长4.81%,主要原因是工资调整。 (九)商品和服务支出(类)办公费(款)2.64万元,比上 年预算增加0.81万元,增长30.68%,主要原因是为更好保障工作 - 18 - 顺利开展,适当调整办公费所占比重。 (十)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.22万元,比上 年预算减少0.07万元,下降31.82%,主要原因是根据去年邮电费 用进行适当调整。 (十一)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元,比 上年预算减少0.7万元,下降140%,主要原因是近两年出差减少。 (十二)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.77万元, 比上年预算增加0.04万元,增长5.19%,主要原因是工资调整。 (十三)商品和服务支出(类)福利费(款)1.36万元,比 上年预算增加0.05万元,增长3.68%,主要原因是工资调整。 (十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.12万 元,比上年预算增加0元,增长0%,与上年预算持平。 (十五)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.03万 元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是享受独生子女待 遇人员无变动。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室部门一般公 共预算项目支出15.35万元。 (一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.35万元,比上年 预算增加0.35万元,增长100%,主要原因是预算一体化系统维护 费用。 (二)资本性支出(类)办公设备购置(款)15.00万元,比上 年预算增加0万元,增长0%,与上年预算持平。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 19 - 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共预 算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万 元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元, 公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因 是无三公经费支出。 (一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比 上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)。 (二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算 增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。 (三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万 元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车;公 务用车运行维护费0.00万元,比上年预算0万元,增长0%,主要原 因是无公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加 0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年,本部门国有资本经营预算支出0.00万元,比上年预 算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 20 - 2023年,本部门机关运行经费预算10.61万元,比上年预算增 加0.09万元,增长0.85%。主要原因是工资调整。 十二、政府采购安排情况说明 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室采购预算总 额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预 算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室固定 资产金额3.95万元,其中:房屋0平方米,车辆0台,单价100万元 (含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备0台 (套)。 2023年,本部门预算拟安排购置固定资产0万元,其中:房屋 0平方米,车辆0台,单价100万元(含)以上设备0台(套),单 价50万元(含)以上设备0台(套)。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室实行绩效目 标管理的项目2个,涉及预算金额15.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室年度绩效目 标为117.98万元,完成乡镇(街道)职责清单建设、深化事业单 位改革、事业单位登记等重点工作。 - 21 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 四、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单 位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目 和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 (护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)的基本支出。 七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 - 22 - 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 - 23 -