绥芬河市东城社区卫生服务中心2023年部门预算.pdf
绥芬河市东城社区卫生服务中心2023年单位 预算 目 录 第一部分 绥芬河市东城社区卫生服务中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市东城社区卫生服务中心2023年单位预 算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市东城社区卫生服务中心2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市东城社区卫生服务中心 概况 一、单位职责 (一)提供公共卫生服务 1、落实城市居民健康档案管理及服务。 2、普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助 居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。 3、规范预防接种服务,执行国家免疫规划。 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例, 参与现场疫情处理。 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发 育监测及评价,开展健康指导。 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕 期营养、心理等健康指导。 7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调 查和一般体格检查,开展健康指导。 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确认高血 压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理,定期随访和健康指导。 9、对重症精神障碍患者进行危险性评估,对患者和家属进行有针 对性的健康教育及生活技能训练等方面的康复指导。 10、充分发挥中医药特色优势。在公共卫生和基本医疗中提供中 医药服务。 (二)提供基本医疗服务 1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治 -1- 疗。 2、社区现场应急救护。 3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。 4、转诊服务。 5、康复服务。 6、政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。 (三)其他职能 1、建立双向转诊制度 2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。 二、单位机构设置 绥芬河市东城社区卫生服务中心下设前进、北海、新兴3个标 准化社区卫生服务站。内设全科医疗科、预防接种科、妇女保健 科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、超声室、心电室、中医 科、静点室、收款室、药剂科、主任办公室、副主任办公室、办 公室、财务科、人事科、体检科。 三、单位人员构成 绥芬河市东城社区卫生服务中心为事业单位,总编制人数35 人,在职实有人数67人,其中:事业编制32人,与上年对比增加 12人、聘用制人员35人;退休人员7人,与上年对比,退休人员增 加1人。 -2- 第二部分 绥芬河市东城社区卫生服务中心 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1029.59 一、社会保障和就业支出 预算数 54.16 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 946.15 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 29.28 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1029.59 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1029.59 注:本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1029.59 0.00 1029.59 表2 收入总表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1029.59 1029.59 1029.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 卫生系统 1029.59 1029.59 1029.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239008 绥芬河市东城社区卫生服务中心 1029.59 1029.59 1029.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1029.59 374.73 654.86 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 54.16 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 54.16 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.05 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.11 35.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 946.15 291.29 654.86 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 341.45 271.40 70.05 0.00 0.00 0.00 2100301 城市社区卫生机构 341.45 271.40 70.05 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 584.81 0.00 584.81 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 584.81 0.00 584.81 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.89 19.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.59 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 29.28 29.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.28 29.28 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 29.28 -6- 29.28 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1029.59 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 1029.59 (一)社会保障和就业支出 预算数 1029.59 54.16 (二)政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 946.15 (三)国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 29.28 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 (一)一般公共预算拨款 0.00 (二)政府性基金预算拨款 0.00 (三)国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1029.59 -7- 支出总计 1029.59 表5 一般公共预算支出表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1029.59 374.73 365.32 9.41 654.86 208 社会保障和就业支出 54.16 54.16 54.16 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 54.16 54.16 54.16 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.05 19.05 19.05 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.11 35.11 35.11 0.00 0.00 210 卫生健康支出 946.15 291.29 281.88 9.41 654.86 21003 基层医疗卫生机构 341.45 271.40 261.99 9.41 70.05 2100301 城市社区卫生机构 341.45 271.40 261.99 9.41 70.05 21004 公共卫生 584.81 0.00 0.00 0.00 584.81 2100408 基本公共卫生服务 584.81 0.00 0.00 0.00 584.81 21011 行政事业单位医疗 19.89 19.89 19.89 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.59 16.59 16.59 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.30 3.30 3.30 0.00 0.00 221 住房保障支出 29.28 29.28 29.28 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.28 29.28 29.28 0.00 0.00 2210201 住房公积金 29.28 29.28 29.28 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 374.73 365.32 9.41 301 工资福利支出 346.23 346.23 0.00 30101 基本工资 126.77 126.77 0.00 3010101 基本工资 126.77 126.77 0.00 30102 津贴补贴 123.78 123.78 0.00 3010201 津补贴 117.48 117.48 0.00 3010202 采暖补贴(在职) 6.30 6.30 0.00 30103 奖金 10.56 10.56 0.00 3010301 奖金 10.56 10.56 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.11 35.11 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 16.59 16.59 0.00 3011001 基本医疗保险缴费(在职) 16.50 16.50 0.00 3011002 大额医疗费用补助(在职) 0.09 0.09 0.00 30111 公务员医疗补助缴费(在职) 3.30 3.30 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.84 0.84 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.84 0.84 0.00 30113 住房公积金 29.28 29.28 0.00 302 商品和服务支出 9.41 0.00 9.41 30229 福利费 1.60 0.00 1.60 3022902 体检费(在职) 1.25 0.00 1.25 3022903 体检费(离退休) 0.35 0.00 0.35 30239 其他交通费用 7.81 0.00 7.81 303 对个人和家庭的补助 19.09 19.09 0.00 30302 退休费 18.56 18.56 0.00 3030201 退休工资 16.81 16.81 0.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3030202 采暖补贴(退休) 1.75 1.75 0.00 30307 医疗费补助 0.50 0.50 0.00 3030703 大额医疗费用补助(退休) 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费(退休) 0.47 0.47 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 654.86 302 商品和服务支出 654.86 30201 办公费 8.00 30202 印刷费 5.00 30205 水费 0.22 3020501 办公水费 0.22 30206 电费 3.60 3020601 办公电费 3.60 30207 邮电费 0.91 3020702 电话通讯费 0.91 30208 取暖费 6.50 3020801 办公用房取暖费 6.50 30209 物业管理费 0.12 30213 维修(护)费 2.35 3021301 一般维修费 2.00 3021305 网络运行维护费 0.35 30214 租赁费 6.72 30218 专用材料费 89.70 30226 劳务费 531.74 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注:本单位没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注:本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注:本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位:万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 基本公共卫生服务项目本级匹 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 654.86 654.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.10 107.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.27 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.30 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.43 136.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市东城社区卫生服务中 其他运转类 配资金 金预算 心 绥芬河市东城社区卫生服务中 其他运转类 第二类疫苗预防接种服务费 心 绥芬河市东城社区卫生服务中 其他运转类 预算一体化维护费 心 绥芬河市东城社区卫生服务中 其他运转类 基本药物省级定额财力补助 心 重大改革发 省专项-提前下达2023年基本药 绥芬河市东城社区卫生服务中 展项目 物补助资金-中央-黑社76号 心 省专项-提前下达2023年基本公 重大改革发 绥芬河市东城社区卫生服务中 共卫生服务补助资金-省级-黑社 展项目 心 69号 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 省专项-提前下达2023年基本公 重大改革发 绥芬河市东城社区卫生服务中 共卫生服务补助资金-中央-黑社 展项目 341.28 心 69号 - 16 - 341.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表12 项目支出绩效表 部门/单位:绥芬河市东城社区卫生服务中心 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ,保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 250.56 放、足额发放,预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理, 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ,保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 10.56 放、足额发放,预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理, 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ,保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 55.84 放、足额发放,预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理, 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ,保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 29.28 放、足额发放,预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理, 减少结余资金 效益指标 - 17 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 ,保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 18.56 放、足额发放,预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理, 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ,保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.50 放、足额发放,预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理, 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ,保障工资及时发 产出指标 数 0.03 放、足额发放,预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理, 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=(实 1.60 ,提高预算编制质 量,严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 产出指标 其他交通补贴 绥芬河市东 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 7.81 ,提高预算编制质 量,严格执行预算 - 18 - 小于等于 算安排数) ×100% 运转保障率 数量指标 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 算数∣ 其他交通补贴 绥芬河市东 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 "三公经费控 7.81 ,提高预算编制质 制率"=(实 量,严格执行预算 效益指标 城社区卫生 服务中心 经济效益 际支出数/预 指标 公共卫生服务项目 成本指标 ,包括建立居民健 康档案、健康教育 基本公共卫生服 务项目本级匹配 10 其他运转类 107.10 资金 、预防接种、传染 数量指标 产出指标 质量指标 病防治、0-6岁儿 童保健、孕产妇保 健、老年人保健、 社会成本 管理制度健 指标 效益指标 全性 资金覆盖人 数 全过程预算 绩效管理覆 社会效益 提高工作效 盖 指标 率 慢性病管理、重性 满意度指 服务对象 服务对象满 精神疾病管理、卫 标 满意度指 意度 生监督协管、中医 社会成本 管理制度健 标 药健康管理等 成本指标 指标 全性 数量指标 预算指标 第二类疫苗预防 接种服务费 在年初预算内,保 产出指标 10 其他运转类 17.27 证本单位接种工作 质量指标 正常运转。 效益指标 全过程预算 绩效管理覆 社会效益 提供优质服 盖 指标 务 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 预算一体化维护费 预算一体化维护 费 10 其他运转类 0.35 ,严格执行各项规 社会成本 管理制度健 标 全性 数量指标 预算指标 产出指标 质量指标 章制度,确保工作 有序开展 满意度指 意度 指标 效益指标 全过程预算 绩效管理覆 社会效益 提供优质服 盖 指标 务 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 保证基本药物足量 基本药物省级定 供应和合理使用, - 19 - 满意度指 意度 社会成本 管理制度健 标 指标 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 算安排数) ×100% 运转保障率 全面实施国家基本 小于等于 全性 保证基本药物足量 基本药物省级定 额财力补助 10 其他运转类 11.13 供应和合理使用, 数量指标 预算指标 产出指标 质量指标 有利于保障群众基 本用药权益 效益指标 全过程预算 绩效管理覆 社会效益 提供优质服 盖 指标 务 满意度指 服务对象 服务对象满 标 全面实施国家基本 公共卫生服务项目 ,包括建立居民健 省专项- 康档案、健康教育 提前下达2023年 基本公共卫生服 成本指标 10 务补助资金-中央 重大改革发 展项目 341.28 、预防接种、传染 健、老年人保健、 社会成本 管理制度健 标 指标 数量指标 产出指标 质量指标 病防治、0-6岁儿 童保健、孕产妇保 -黑社69号 满意度指 意度 效益指标 全性 资金覆盖人 数 全过程预算 绩效管理覆 社会效益 提高工作效 盖 指标 率 慢性病管理、重性 满意度指 服务对象 服务对象满 精神疾病管理、卫 标 满意度指 意度 全面实施国家基本 生监督协管、中医 社会成本 管理制度健 标 公共卫生服务项目 药健康管理等 ,包括建立居民健 省专项- 康档案、健康教育 提前下达2023年 基本公共卫生服 成本指标 10 务补助资金-省级 重大改革发 展项目 136.43 、预防接种、传染 数量指标 产出指标 质量指标 病防治、0-6岁儿 童保健、孕产妇保 -黑社69号 健、老年人保健、 指标 效益指标 全性 资金覆盖人 数 全过程预算 绩效管理覆 社会效益 提高工作效 盖 指标 率 慢性病管理、重性 满意度指 服务对象 服务对象满 精神疾病管理、卫 标 满意度指 意度 生监督协管、中医 社会成本 管理制度健 标 药健康管理等 省专项- 保证基本药物足量 提前下达2023年 基本药物补助资 金-中央-黑社76 号 10 重大改革发 展项目 41.30 供应和合理使用, 成本指标 全性 数量指标 预算指标 产出指标 质量指标 有利于保障群众基 本用药权益 指标 效益指标 全过程预算 绩效管理覆 社会效益 提供优质服 盖 指标 务 满意度指 服务对象 服务对象满 标 - 20 - 满意度指 意度 标 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 第三部分 绥芬河市东城社区卫生服务中心 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则,绥芬河市东城社区卫生服务中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,绥芬河市东城社区卫 生服务中心收入总预算1029.59万元,包括:一般公共预算拨款收 入,比上年预算增加337.59万元,增长48.78%,主要原因是: 2023年年初预算增加中央和省专项资金。支出总预算1029.59万 元,包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支 出,比上年预算增加337.59万元,增长48.78%,主要原因是支出 预算增加了中央和省专项支出。 二、关于收入总表的说明 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心收入预算1029.59万 元,其中:一般公共预算拨款收入1029.59万元,占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心支出预算1029.59万 元,其中:基本支出374.73万元,占36.40%;项目支出654.86万 元,占63.60%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心财政拨款收入预算 1029.59万元,其中:一般公共预算拨款1029.59万元,政府性基 金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 - 21 - 款支出预算1029.59万元,其中,社会保障和就业支出54.16万 元,卫生健康支出946.15万元,住房保障支出29.28万元。比上年 预算增加337.59万元,增长48.78%,主要原因是财政拨款支出预 算增加了中央和省专项支出。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心一般公共预算支出 1029.59万元,其中:基本支出374.73万元,项目支出654.86万 元。 (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)19.05万元,比上年预算减少0.71万 元,下降3.59%,主要原因是2022年度含退休体检费和公用经费。 (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.11万元,比 上年预算增加8.25万元,增长30.71%,主要原因是2022年度下半 年增加在编人员。 (三)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区 卫生机构(项)341.45万元,比上年预算增加65.54万元,增长 23.75%,主要原因是2023年度增加中央和省专项支出。 (四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项)584.81万元,比上年预算增加256.23万元,增长77.98%, 主要原因是2023年度增加中央和省专项支出。 (五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)16.59万元,比上年预算增加2.95万元,增长21.63%, 主要原因是2022年度下半年增加在编人员。 - 22 - (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)3.30万元,比上年预算增加0.78万元,增长 30.95%,主要原因是2022年度下半年增加在编人员。 (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)29.28万元,比上年预算增加4.55万元,增长18.4%,主要 原因是2022年度下半年增加在编人员。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心一般公共预算基本 支出374.73万元,其中:人员经费365.32万元,公用经费9.41万 元。 (一)工资福利支出(类)基本工资(款)126.77万元,比 上年预算增加21.95万元,增长20.94%,主要原因是2022年度下半 年增加在编人员。 (二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)123.78万元,比 上年预算增加24.44万元,增长24.6%,主要原因是2022年度下半 年增加在编人员。 (三)工资福利支出(类)奖金(款)10.56万元,比上年预 算减少5.24万元,下降33.16%,主要原因是年终一次奖调整。 (四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费 (款)35.11万元,比上年预算增加8.25万元,增长30.71%,主要 原因是2022年度下半年增加在编人员。 (五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 16.59万元,比上年预算增加3.62万元,增长27.91%,主要原因是 2022年度下半年增加在编人员。 - 23 - (六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职) (款)3.30万元,比上年预算增加0.78万元,增长30.95%,主要 原因是2022年度下半年增加在编人员。 (七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.84万 元,比上年预算增加0.17万元,增长25.37%,主要原因是2022年 度下半年增加在编人员。 (八)工资福利支出(类)住房公积金(款)29.28万元,比 上年预算增加4.55元,增长18.4%,主要原因是2022年度下半年增 加在编人员。 (九)商品和服务支出(类)福利费(款)1.60万元,比上 年预算减少1.48万元,下降48.05%,主要原因是2023年只保障了 人员体检费,无其他福利费。 (十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.81万 元,比上年预算增加1.44万元,增长22.61%,主要原因是2022年 度下半年增加在编人员。 (十一)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)18.56万 元,比上年预算减少0.33万元,下降1.75%,主要原因是2022年退 休新办法计发有统筹内外调整。 (十二)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.50 万元,比上年预算增加0.05万元,增长11.11%,主要原因是退休 职工增加一人。 (十三)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.03万 元,比上年预算增加0.03万元,增长100%,主要原因是2023年新 增在编人员里有独生子女奖励。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 24 - 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心一般公共预算项目 支出654.86万元。 (一)商品和服务支出(类)办公费(款)8.00万元,比上年 预算增加3万元,增长60%,主要原因是因业务需要进行调整。 (二)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.00万元,比上年 预算增加0.5万元,增长11.11%,主要原因是因业务需要进行调 整。 (三)商品和服务支出(类)水费(款)0.22万元,比上年预 算增加0万元,增长0%,主要原因是支出相对固定,无变化。 (四)商品和服务支出(类)电费(款)3.60万元,比上年预 算增加0万元,增长0%,主要原因是支出相对固定,无变化。 (五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.91万元,比上年 预算增加0万元,增长0%,主要原因是支出相对固定,无变化。 (六)商品和服务支出(类)取暖费(款)6.50万元,比上年 预算增加0万元,增长0%,主要原因是支出相对固定,无变化。 (七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.12万元,比 上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是支出相对固定,无变 化。 (八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.35万元, 比上年预算增加0.65万元,增长38.24%,主要原因是因业务需要 进行调整。 (九)商品和服务支出(类)租赁费(款)6.72万元,比上年 预算增加0万元,增长0%,主要原因是支出相对固定,无变化。 (十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)89.70万元,比 上年预算增加34.8万元,增长63.39%,主要原因是因业务需要进 - 25 - 行调整。 (十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)531.74万元,比 上年预算增加252.43万元,增长90.38%,主要原因是因业务需要 进行调整。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公 务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2023 年绥芬河市东城社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费预 算数为0万元。 (一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比 上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2023年绥芬河市东城社 区卫生服务中心预算安排0万元。 (二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算 增加0万元,增长0%,主要原因是2023年绥芬河市东城社区卫生服 务中心预算安排0万元。 (三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元,比上年预算减少0.90万元。其中:公务用车购置费0.00万 元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2023年绥芬河市 东城社区卫生服务中心预算安排0万元;公务用车运行维护费0.00 万元,比上年预算减少0.9万元,下降100%,主要原因是公务用车 已报损。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 26 - 2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加 0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年,本单位国有资本经营预算支出0.00万元,比上年预 算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位,无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心采购预算总额0万 元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末,绥芬河市东城社区卫生服务中心固定资产金 额49.73万元,其中:房屋0平方米,车辆0台,单价100万元 (含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备0台 (套)。 2023年,本单位预算拟安排购置固定资产0万元,其中:房屋 0平方米,车辆0台,单价100万元(含)以上设备0台(套),单 价50万元(含)以上设备0台(套)。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 27 - 2023年,绥芬河市东城社区卫生服务中心实行绩效目标管理 的项目3个,涉及预算金额654.86万元。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) - 29 - 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。 九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫 生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。 十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):反映基本公共卫生服务支出。 十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 30 -

绥芬河市东城社区卫生服务中心2023年部门预算.pdf




