界首市泉阳镇中心卫生院2021年度单位决算.pdf
界首市泉阳镇中心卫生院 2021 年度单位决算 2022 年 9 月 目 录 第一部分 界首市泉阳镇中心卫生院概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市泉阳镇中心卫生院 2021 年度单位决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市泉阳镇中心卫生院 2021 年度单位决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 界首市泉阳镇中心卫生院概况 一、主要职责 泉阳镇中心卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防保健 和基本医疗服务,其主要职能职责: (一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策,组织实施 国家卫生标准和技术规范,制定和实施卫生编制规划和卫生人才 发展规划。 (二)疾病预防与控制:坚持预防为主的方针,协助处理重大 疫情和公共卫生突发事件,协助重点控制严重危害农民身体健康 的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病; 慢性非传热性疾病的防治;实施免疫规划,为艾滋病感染者和艾 滋病患者提供预防保健咨询服务等 (三)妇幼保健:农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检 查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查 和儿童生长发育监测与指导,托幼机构卫生保健管理等。 (四)基本医疗:一般常见病、多发病的诊治,现场救护,慢性 病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。 (五)健康教育:普及疾病预防和卫生保健知识,开展青春期、 更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理,引导和帮助 居民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、文明、健康的生 活方式。 (六)抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作: 协助街道办开展基本医疗保险政策的宣传、咨询、发动等工 作;承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;处理突发公共 卫生事件;对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生 的培训。 二、单位决算构成 泉阳镇中心卫生院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。 第二部分 界首市泉阳镇中心卫生院 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位:界首市泉阳镇中心卫生院 金额单位:万元 收入 支出 行 项目 行次 金额 项目 金额 次 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1045.38一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、卫生健康支出 43 2476.39 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 1477.16五、教育支出 39 0.49 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支 22 56 出 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 60 出 本年收入合计 27 2522.54 本年支出合计 61 2476.88 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 总计 31 2522.54 45.66 64 总计 65 2522.54 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位: 界首市泉阳镇中心卫生院 金额单位:万元 事业收入 功能分类科目 本年收入 财政拨款收 上级补助 附属单位 科目名称 编码 其中:教育 经营收入 合计 入 收入 其他收入 上缴收入 小计 收费 类 栏次 1 2 3 合计 2522.54 1045.38 0.49 0.49 4 款 项 1477.16 社会保障和 208 就业支出 20808 抚恤 0.49 0.49 2080801 死亡抚恤 0.49 0.49 2522.05 1044.88 1477.16 1875.33 398.17 1477.16 1855.54 378.37 1477.16 19.79 19.79 231.72 231.72 卫生健康支 210 出 基层医疗卫 21003 生机构 2100302 乡镇卫生院 其他基层医 2100399 疗卫生机构 支出 21004 公共卫生 5 6 7 8 基本公共卫 2100408 231.72 231.72 415 415 415 415 生服务 其他卫生健 21099 康支出 其他卫生健 2109999 康支出 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位: 界首市泉阳镇中心卫生院 金额单位:万元 功能分类科 上缴上级 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 目编码 经营支出 支出 栏次 1 2 3 合计 2476.88 2476.88 0.49 0.49 类 款 项 社会保障 208 对附属单位 和就业支 出 4 补助支出 5 6 20808 抚恤 0.49 0.49 2080801 死亡抚恤 0.49 0.49 2476.39 2476.39 1829.67 1829.67 1809.88 1809.88 19.79 19.79 231.72 231.72 231.72 231.72 415 415 415 415 卫生健康 210 支出 基层医疗 21003 卫生机构 乡镇卫生 2100302 院 其他基层 2100399 医疗卫生 机构支出 21004 公共卫生 基本公共 2100408 卫生服务 其他卫生 21099 健康支出 其他卫生 2109999 健康支出 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:界首市泉阳镇中心卫生院 收 金额单位:万元 入 支 出 一般公共 政府性基 国有资本 行 项目 行 金额 项目 次 小计 预算财政 金预算财 经营预算 次 拨款 栏次 1 栏次 2 3 0.49 0.49 一、一般公共预算财政拨款 1 1045.38 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 1044.88 1044.88 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 政拨款 财政拨款 4 5 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 1045.38 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 27 本年支出合计 28 年末财政拨款结转和结余 政府性基金预算财政拨 56 1045.38 1045.38 款 国有资本经营预算财政 57 拨款 总计 29 1045.38 总计 58 1045.38 1045.38 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:界首市泉阳镇中心卫生院 金额单位:万元 本年支出 功能分类科目 科目名称 编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1045.38 1045.38 项 208 社会保障和就业支出 0.49 0.49 20808 抚恤 0.49 0.49 2080801 死亡抚恤 0.49 0.49 210 卫生健康支出 1044.88 1044.88 21003 基层医疗卫生机构 398.17 398.17 2100302 乡镇卫生院 378.37 378.37 19.79 19.79 其他基层医疗卫生机构 2100399 支出 21004 公共卫生 231.72 231.72 2100408 基本公共卫生服务 231.72 231.72 21099 其他卫生健康支出 415 415 2109999 其他卫生健康支出 415 415 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位:界首市泉阳镇中心卫生院 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济 经济分 经济分 分类 类科目 科目名称 金额 科目名称 金额 类科目 科目名称 科目 编码 编码 编码 301 工资福利支出 363.86 302 商品和服务支出 30101 基本工资 242.71 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 652.80 307 0.74 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 16.93 30205 水费 310 70.52 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 资本性支出 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更 30113 住房公积金 33.71 30212 因公出国(境)费用 31007 新 金额 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 28.71 415 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 52.55 31013 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 0.49 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 14.34 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 28.15 31299 13.88 155.92 31099 0.44 公务用车购置 其他资本性支出 对企业补助 其他对个人和家庭的补 30399 助 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 392.57 其他支出 652.8 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位: 界首市泉阳镇中心卫生院 金额单位:万元 年初结转和结 本年收入 本年支出 年末结转和结余 余 项 项目支出 目 结转和结 基 基 余 支 功能分类 科目 本 基 项 基 项 本 出 科目编码 名称 合 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 结 余 转 余 12 13 支 合 本 目 合 本 目 合 支 结 计 出 计 支 支 计 支 支 计 出 转 结 出 出 出 出 结 和 转 栏次 类 款 项 合计 1 2 转 3 4 5 6 7 8 9 10 11 说明:界首市泉阳镇中心卫生院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排 的支出,故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位:界首市泉阳镇中心卫生院 金额单位:万元 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 说明:界首市泉阳镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 第三部分 界首市泉阳镇中心卫生院 2021 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2522.54 万元(含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余)、支出总计 2522.54 万元(含结余分配、 年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 459.06 万元,增长 22.24%,主要原因:一是财政拨款有所增长;二是事 业收入有所增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2522.54 万元,其中:财政拨款收入 1045.38 万元,占 41.44%;事业收入 1477.16 万元,占 58.56%; 经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2476.88 万元,其中:基本支出 2476.88 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1045.38 万元(含年初财政拨款 结转和结余),支出总计 1045.38 万元(含年末财政拨款结转和 结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 510.22 万 元,增长 95.33%,主要原因:一是财政拨款有所增长,二是人员 经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.38 万元,占本年 支出的 41.44%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增 加 510.22 万元,增长 95.33%。主要原因一是人员与社保经费支 出增加,二是财政拨款增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.38 万元,主要用 于以下方面:卫生健康支出 1044.88 万元,占 99.95%;社会保障 和就业支出 0.49 元,占 0.05%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1045.38 万 元,支出决算为 1045.38 万元,完成年初预算的 100%。其中:基 本支出 1045.38 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。具体 情况如下: 1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0.49 万元,支出决算为 0.49 万元,完成年初预算的 100%,决算数于预算数一致,主要原因是严格按照预算金额执行, 精准编制预算。 2.卫生健康支出(类)基层卫生医疗机构(款)乡镇卫生院 (项)。年初预算为 378.37 万元,支出决算为 378.37 万元,完 成年初预算的 100%,决算数与预算数一致,主要原因是严格按照 预算金额执行,精准编制预算。 3.卫生健康支出(类)基层卫生医疗机构(款)其他基层医 疗卫生机构支出(项) 。年初预算为 19.79 万元,支出决算为 19.79 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致,主要原因是 严格按照预算金额执行,精准编制预算。 4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 。 年初预算为 231.72 万元,支出决算为 231.72 万元,完成年初预 算的 100%,决算数于预算数一致,主要原因是严格按照预算金额 执行,精准编制预算。 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项) 。 年初预算为 415 万元,支出决算为 415 万元,完成年初预算的 100%,决算数于预算数一致,主要原因是严格按照预算金额执行, 精准编制预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1045.38 万元,其中:人员经费 392.57 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助;公 用经费 652.8 万元,主要包括:办公费、维修(护)费、专用材 料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 界首市泉阳镇中心卫生院没有政府性基金预算收入,也没有 使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市泉阳镇中心卫生院没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2021 年度,界首市泉阳镇中心卫生院为事业单位,按照财政 部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0。 (二)政府采购支出情况。 2021 年度,界首市泉阳镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万 元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政 府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占 授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,界首市泉阳镇中心卫生院共有车 辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套) ,单价 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。 (四)关于 2021 年度预算绩效情况说明 界首市泉阳镇中心卫生院没有市财政局批复绩效目标的项 目,因此无相关内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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