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重庆第二师范学院2015年收入支出决算表.pdf

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重庆第二师范学院2015年收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目(按功能分类) 20,568.63 一、教育支出 二、上级补助收入 决算数 31,545.77 二、社会保障和就业支出 986.19 三、事业收入 9,144.56 三、医疗卫生与计划生育支出 94.06 四、经营收入 四、住房保障支出 139.42 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 3,111.34 32,824.53 用事业基金弥补收支差额 32,765.44 结余分配 年初结转和结余 经营结余 本年支出合计 年末结转和结余 32,824.53 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 合计 59.09 32,824.53 重庆第二师范学院2015年收入决算表 公开02表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 功能分类科 项目(按“项”级功能分类科目) 目编码 合计 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 32,824.53 20,568.63 9,144.56 3,111.34 205 教育支出 31,604.86 19,348.96 9,144.56 3,111.34 20502 普通教育 23,449.50 17,681.16 2,657.00 3,111.34 3,111.34 2050205 高等教育 23,449.50 17,681.16 2,657.00 20508 进修及培训 8,155.36 1,667.80 6,487.56 2050801 教师进修 8,155.36 1,667.80 6,487.56 208 社会保障和就业支出 986.19 986.19 20805 行政事业单位离退休 985.69 985.69 2080502 事业单位离退休 985.69 985.69 0.50 0.50 0.50 0.50 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 94.06 94.06 21005 医疗保障 94.06 94.06 94.06 94.06 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 139.42 139.42 22102 住房改革支出 139.42 139.42 2210201 住房公积金 139.42 139.42 备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 重庆第二师范学院2015年支出决算表 公开03表 单位:万元 项 目 本年支出合计 功能分类科 项目(按“项”级功能分类科目) 目编码 合计 基本支出 项目支出 32,765.44 13,909.32 18,856.12 205 教育支出 31,545.77 12,689.64 18,856.12 20502 普通教育 23,390.41 8,064.85 15,325.55 2050205 高等教育 23,390.41 8,064.85 15,325.55 20508 进修及培训 8,155.36 4,624.78 3,530.57 2050801 教师进修 8,155.36 4,624.78 3,530.57 208 社会保障和就业支出 986.19 986.19 20805 行政事业单位离退休 985.69 985.69 2080502 事业单位离退休 985.69 985.69 0.50 0.50 0.50 0.50 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 94.06 94.06 21005 医疗保障 94.06 94.06 94.06 94.06 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 139.42 139.42 22102 住房改革支出 139.42 139.42 139.42 139.42 2210201 住房改革支出 备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 重庆第二师范学院2015年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 收 入 支 出 决算数 项 目 决算数 栏 次 3 一、一般公共预算财政拨款 栏 次 20,568.63 一、教育支出 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 功能分类科目 20,568.63 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 10 11 12 19,289.87 19,289.87 二、社会保障和就业支出 986.19 986.19 三、医疗卫生与计划生育支出 94.06 94.06 四、住房保障支出 139.42 139.42 本年支出合计 20,509.54 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 59.09 一、一般公共预算财政拨款 基本支出结转 16.77 二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 42.32 总计 20,568.63 总计 20,568.63 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 重庆第二师范学院2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 项 功能分类科目 编码 目 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 20,509.54 5,768.99 14,740.55 205 教育支出 19,289.86 4,549.32 14,740.55 20502 普通教育 17,622.06 4,549.32 13,072.75 4,549.32 13,072.75 2050205 高等教育 17,622.06 20508 进修及培训 1,667.80 1,667.80 2050801 教师进修 1,667.80 1,667.80 208 社会保障和就业支出 986.19 986.19 20805 行政事业单位离退休 985.69 985.69 2080502 事业单位离退休 985.69 985.69 0.50 0.50 0.50 0.50 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 94.06 94.06 21005 医疗保障 94.06 94.06 94.06 94.06 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 139.42 139.42 22102 住房改革支出 139.42 139.42 2210201 住房公积金 139.42 139.42 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 重庆第二师范学院2015年一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 公开06表 单位:万元 经济分类科目(按“款”级功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2015年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 5768.98 3267.73 2501.25 301 工资福利支出 2137.12 2137.12 — 30101 基本工资 1232.35 1232.35 — 30102 津贴补贴 95.00 95.00 — 30104 社会保障支出 533.77 533.77 — 30199 其他工资福利支出 276.00 276.00 — 303 对个人和家庭的补助 1130.61 1130.61 — 30301 离休费 38.57 38.57 — 30302 退休费 947.63 947.63 — 30306 生活补助 4.99 4.99 — 30311 住房公积金 139.42 139.42 — 302 商品和服务支出 2501.25 — 2501.25 30201 办公费 80.00 — 80.00 30202 印刷费 100.00 — 100.00 30203 咨询费 42.00 — 42.00 30205 水费 140.00 — 140.00 30206 电费 270.00 — 270.00 30207 邮电费 28.23 — 28.23 30209 物管费 705.00 — 705.00 30211 差旅费 340.00 — 340.00 30212 出国(出境)费 10.00 — 10.00 30213 维修费 148.60 — 148.60 30214 租赁费 75.00 — 75.00 30215 会议费 30.00 — 30.00 30216 培训费 74.77 — 74.77 30217 公务接待费 55.00 — 55.00 30218 专用材料费 35.00 — 35.00 30226 劳务费 170.00 — 170.00 30227 委托业务费 68.00 — 68.00 30228 工会经费 19.69 — 19.69 30229 福利费 29.53 — 29.53 30231 公务用车运行维护费 68.00 — 68.00 30299 其他商品服务支出 12.43 — 12.43 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 重庆第二师范学院2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和 结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支,故此表无数据。 年末结转和 结余 重庆第二师范学院2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 公开08表 项 目 年初预算数 一、支出合计(单位:万元) 决算数 143.00 133.00 1.因公出国(境)费 20.00 10.00 2.公务用车购置及运行维护费 68.00 68.00 68.00 68.00 55.00 55.00 55.00 55.00 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 (2)国(境)外接待费 二、相关统计数 — 1.因公出国(境)团组数(个) — 5 2.因公出国(境)人次数(人) — 48 3.公务用车购置数(辆) — 4.公务用车保有量(辆) — 27 5.国内公务接待批次(个) — 350 6.国内公务接待人次(人) — 4000 7.国(境)外公务接待批次(个) — 8.国(境)外公务接待人次(人) — 备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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