2017年怀集县文化馆部门决算.pdf
2017 年怀集县文化馆决算公开报告 1 目 第一部分 录 怀集县文化馆 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县文化馆 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县文化馆 2017 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县文化馆 概况 (一)部门主要职责 怀集县文化馆是怀集县文化和广电新闻出版局下属单位, 其职能是主要向人民群众进行宣传教育、组织、辅导群众开展文 化活动而设立的综合性的群众文化机构。一是组织开展业余文艺 创作;二是辅导群众业余文化艺术、娱乐活动;三是辅导乡(镇) 街道文化站和各基层业余文化组织;四是搜集、整理、非物质文 化遗产项目立项;五是通过各种群众文化艺术活动,向广大人民 群众进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教 育;六是宣传国内外形势和社会主义建设成就,普及科学、文化、 卫生知识。 (二)部门决算单位构成 (一)按照部门预算决算编报要求,纳入我部门 2017 年部 门决算编报范围的单位共 1 个,本部门无下属单位,部门决算为 怀集县文化馆本级决算。 (二)本部门内设机构情况:本部门内设二个工作组一个中 心:文艺辅导组、摄影创作组、“非遗”保护中心。 人员构成情况:本部门总编制 15 人,其中:事业编制 15 人, 2017 年 12 月底实有人数 14 人,其中:事业编制在职 14 人, 退休人员 6 人。 3 第二部分 怀集县文化馆 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 132.99 一、一般公共服务支出 26 0.00 二、上级补助收入 2 19.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.18 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 134.28 8 八、社会保障和就业支出 33 23.57 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 3.19 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 161.04 152.17 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 74.98 年末结转和结余 49 66.11 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 227.15 总计 行次 决算数 2 50 227.15 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门: 怀集县文化馆 项 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 152.17 132.99 19.00 0.00 0.00 0.00 0.18 功能分类 科目编码 科目名称 207 文化体育与传媒支出 125.41 106.23 19.00 0.00 0.00 0.00 0.18 20701 文化 125.41 106.23 19.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2070105 文化展示及纪念机构 100.41 81.23 19.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2070199 其他文化支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.57 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.57 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 22.41 22.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 收入决算表 公开 02 表 部门: 怀集县文化馆 项 功能分类 科目编码 2101102 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 152.17 132.99 19.00 0.00 0.00 0.00 0.18 事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 公开 03 表 部门: 怀集县文化馆 项 单位:万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 161.04 110.65 50.39 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 134.28 83.89 50.39 0.00 0.00 0.00 20701 文化 134.28 83.89 50.39 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 114.28 83.89 30.39 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.57 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.57 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 22.41 22.41 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 9 支出决算表 公开 03 表 部门: 怀集县文化馆 项 单位:万元 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 161.04 110.65 50.39 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 132.99 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 101.24 101.24 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 23.56 23.56 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 3.19 3.19 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 132.99 本年支出合计 52 127.99 127.99 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 20.00 年末结转和结余 53 25.00 25.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 20.00 54 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 152.99 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 152.99 152.99 55 总计 56 0.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 127.99 105.64 22.35 207 文化体育与传媒支出 101.23 78.88 22.35 20701 文化 101.23 78.88 22.35 2070105 文化展示及纪念机构 81.23 78.88 2.35 2070199 其他文化支出 20.00 0.00 20.00 208 社会保障和就业支出 23.57 23.57 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.57 23.57 0.00 2080502 事业单位离退休 22.41 22.41 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 1.16 1.16 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.19 3.19 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 2101102 本年支出合计 合计 127.99 105.64 22.35 事业单位医疗 3.19 3.19 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 57.32 44.30 0.00 0.00 4.09 0.00 7.77 1.16 0.00 0.00 44.84 0.00 20.23 0.00 5.95 1.76 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 3.48 1.32 0.37 0.00 0.06 0.06 0.24 0.07 0.00 0.00 0.47 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 8.60 0.00 8.17 0.00 0.00 0.13 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.13 0.27 0.27 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 102.16 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 预算数 合计 因公出国 (境)费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 6.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00 0.12 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 12 0.12 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 怀集县文化馆 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 20 第三部分 怀集县文化馆 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 怀集县文化馆 2017 年度总收入 227.15 万元,其中本年收 入 152.17 万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入 132.99 万元, 比上年决算数减少 4.05 万元,下降 2.96%,主要变动情况:中央、省财政专项资金直接 列入县财政拨款、人员工资、节日补贴列入预拨 2.上级补助收入 19.00 万元, 比上年决算数减少 31.50 万元,下降 62.38%,主要变动情况:2016 年及 2017 年上半年中 央、省专项资金是经县财政先拨给上级单位文广新局,由文广新 局再下拨本单位,而 2017 年下半年中央、省专项资金是直接由 县财政直接下拨本单位,因此上级补助收入减少。 3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平 4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平 5.其他收入 0.17 万元, 比上年决算数增加 0.10 万元, 增长 126.38%,主要变动情况:活动专项经费增加,银行利息增 加。 (二)年度支出总体情况 怀集县文化馆 2017 年度总支出 227.15 万元,其中本年支 出 161.04 万元。具体情况如下: 1.基本支出 110.65 万元, 比上年决算数减少 14.50 万元, 21 下降 11.59%,主要变动情况:调整退休费及调整事业单位医疗 费用 2.项目支出 50.39 万元, 比上年决算数增加 42.61 万元, 增长 547.72%,主要变动情况:增加文艺活动次数 3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 (一) 2017 年度财政拨款收入说明 怀集县文化馆 2017 年度财政拨款收入合计 132.99 万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入 132.99 万元,比上年决算数 减少 4.05 万元, 下降 2.96%;主要变动情况:调整人员经费 ; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加 0 万 元, 增长 0%;主要变动情况:本单位没有政府性基金 (二) 2017 年度财政拨款支出说明 怀集县文化馆 2017 年度财政拨款支出合计 127.99 万元。 其中:一般公共预算财政拨款支出 127.99 万元,比年初预算数 增加 38.29 万元,增长 42.69%;主要变动情况:增加人员经费 ; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万 元, 增长 0%;主要变动情况:本单位没有政府性基金。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 22 怀集县文化馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元,完成预算 6.00 万元的 2.10% 。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车 购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 1.00 万元的 0.00% ;公务接待费支出决算为 0.12 万元,完成预算 5.00 万 元的 2.50% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 “三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约; 与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.55 万元, 下降 82.00% 。其中:因公出国(境) 费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支 出决算 减少 0.24 万元,下降 100.80% ;公务接待费支出决算 减 少 0.31 万元,下降 71.60% 。 因公出国(境)费支出减少 0 万 元主要情况:去年与今年都没有发生因公出国(境)费支出业务; 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:挂靠在本单位的公 务车日常由县文广新局使用;公务接待费支出减少的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从而控制接 待费用。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 0 万元, 23 占 0.00% ;公务接待费支出 0.12 万元,占 100.00% 。具体情 况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括: 无开支情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用 车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 0 万元, 2017 年局机关及下属 0 个单位 公 务用车保有量为 1 辆,主要用于 挂靠在县文广新局,日常由文 广新局。 3.公务接待费支出 0.12 万元,主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作、聘请外单位教师等方面的接待 。 2017 年, 局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 2 次,接待人数共 23 人, 主要包括相 关单位工作交流、聘请外单位教师招待。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0%。 主要增减变动情况是: 本部门属于事业单位, 没有参照公务员管理办法,所以本部门没有机关运行经费安排。 (二)政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采 24 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购 支出总额的 0%。 (三)国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务 用车)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆,其他用车挂靠在本单位,主要用于文广新局日常 下乡开展活动使用; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价,当年本单位没有入围项目,所以没有可公开 的绩效信息内容。) 重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基 础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门 应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价 报告版本上进行适当简化)。(注:“重点项目绩效评价报告” 不要求必填) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价,当年本单位没有入围项 目,所以没有可公开的绩效信息内容。 25 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 26 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 27

2017年怀集县文化馆部门决算.pdf




