濮阳县梁庄镇人民政府2021年度部门决算.pdf
2021 年度 梁庄镇人民政府部门决算 二〇二二年九月 1 目 第一部分 录 濮阳县梁庄镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 濮阳县梁庄镇人民政府概况 3 一、部门职责 (一)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关 的决定和命令,发布决定和命令。 (二)执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算, 管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事 业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行 政、人口与计划生育等行政工作。 (三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产,保护公民私人所有合法财产,维护社会秩序,保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 (四)保护各种经济组织的合法权益。 (五)铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往 交流交融,保障少数民族的合法权利和利益,保障少数民族 保持或者改革本民族风俗习惯的自由。 (六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利。 (七)办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 梁庄镇人民政府内设机构 11 个,包括:党政综合办公 室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、 公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行 4 政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇 规划建设办公室。 从决算构成看,梁庄镇人民政府决算无独立核算所属单 位决算,本决算为汇总决算。 5 第二部分 2021 年度部门决算表 6 7 8 9 10 11 12 13 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 14 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2384.91 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 210.65 万元,下降 8.12%。主要原因是机 构改革人员变动、工资减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2384.91 万元,其中:财政拨款收入 2384.91 万元,占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支出 合 计 2384.91 万 元, 其 中 :基 本 支出 2202.91 万元,占 92.37%;项目支出 182.00 万元,占 7.63%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 2384.91 万元。与上 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 210.65 万元,下降 8.12%。主要原因是机构改革人员变动、工资减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2384.91 万元,占 本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨 款支出减少 210.65 万元,下降 8.12%。主要原因是机构改革 人员变动、工资减少。 (二)结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2384.91 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 909.28 万元, 16 占 38.13%;文化旅游体育与传媒(类)支出 19.97 万元,占 0.84%;社会保障和就业(类)支出 164.53 万元,占 6.90%; 卫生健康(类)支出 60.09 万元,占 2.52%;城乡社区(类) 支出 79.87 万元,占 3.35%;农林水(类)支出 1151.16 万 元,占 48.26%。 (三)具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2384.91 万元,支出决算为 2384.91 万元,完成年初预算的 100.00%。其中: 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 907.28 万元, 支出决算为 907.28 万元,完成年初预算的 100.00%。 2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。 年初预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成年初预 算的 100.00%。 3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其 它文化和旅游支出(项)。年初预算为 19.97 万元,支出决 算为 19.97 万元,完成年初预算的 100.00%。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出( 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 数为54.87万元,支出决算数为54.87万元,完成年初预算 的100%。 17 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出( 款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数为24.91 万元,支出决算数为24.91万元,完成年初预算的100%。 6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待( 项)。年初预算数为84.76万元,支出决算数为84.76万元 ,完成年初预算的100%。 7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机 构(项)。年初预算数为35.93万元,支出决算数为35.93万 元,完成年初预算的100%。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)。年初预算数为9.79万元,支出决算数为9.79 万元,完成年初预算的100%。 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)。年初预算数为14.38万元,支出决算数为14.38 万元,完成年初预算的100%。 10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他 城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为79.87万元,支 出决算数为79.87万元,完成年初预算的100%。 11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项). 年初预算数为59.9万元,支出决算数为59.9万元,完成年初 预算的100%。 18 12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益 事业建设的补助(项)。年初预算数为137.00万元,支出决 算数为137.00万元,完成年初预算的100%。 13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员 会和村党支部的补助(项)。年初预算数为909.26万元,支 出决算数为909.26万元,完成年初预算的100%。 14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经 济组织的补助(项)。年初预算数为45.00万元,支出决算数 为45.00万元,完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2202.91 万 元。与上年度相比,减少 205.65 万元,下降 8.53%,主要原 因:机构改革人员变动。其中:人员经费 1328.08 万元,主 要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助; 公用经费 874.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.16 万元, 支出决算为 13.16 万元,完成预算的 100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算 13.16 万元,完成预算的 100%,占 100%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算 的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因 公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算为 13.16 万元,支出决 算为 13.16 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数存在差 异的主要原因是购买了 1 辆公务用车,工作量增加,公务车 使用频繁,经费增加。其中: 公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 6.90 万元。主要用于日常公务用车 维护保养。2021 年期末,财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万 元,完成预算的 0.00%。其中: 20 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2021 年,梁庄镇人民政府纳入预算绩效管理的支出总额 为 2202.91 万元,其中人员经费支出 1328.08 万元,公用经 费支出 874.83 万元;支出项目共 2 个,支出金额 182.00 万 元。其中,进行项目绩效自评 2 个,自评金额 182.00 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。 (二)项目绩效自评结果。 从评价情况来看,项目立项依据充分,绩效目标合理且 清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时 完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相 关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用 合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目 质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效 益显著,群众满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。 (三)重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目。 21 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入,也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 874.83 万元,支出 决算为 874.83 万元,完成年初预算的 100.00%。 2021 年度机关运行经费支出 874.83 万元,较上年度增 加 360.13 万元,增长 69.96%。增加的主要原因是:预算调 整。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金 额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末,我部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用 车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 22 第四部分 名词解释 23 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 24 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 25 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 26

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