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2017年广宁县人民代表大会常务委员会办公室决算三公经费.pdf

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:县人大常务委员会办 单位:万元 公室 合计 2017 年度预算数 2017 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务 接待 费 合 计 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 0 10 0 10 13 14.48 0 4.84 0 4.84 9.64 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2016 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0” ,并在决算情 况说明中予以说明。 二、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.48 万元, 完成 2017 年预算 23 万元的 63%。其中:因公出国(境)费 支出决算为 0 万元,完成 2017 年预算 0 万元的 0%;公务用 车购置及运行维护费支出决算为 4.84 万元,完成 2017 年预 算 10 万元的 48%;公务接待费支出决算为 9.64 万元,完成 2017 年预算 13 万元的 74%。2017 年度“三公”经费支出决 算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精 神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实 际支出比预算有所节约 与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年决算减少 2.99 万元,下降 17%。其中:因公出国(境) 费支出无增减变化,与上年持平;公务用车购置及运行维护 费支出决算减少 0.35 万元,下降 6%;公务接待费支出决算 减少 2.64 万元,下降 21%。因公出国(境)费无增减变化, 与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原 因是响应国家政策,厉行节约;公务接待费支出减少的主要 原因是响应国家政策,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4.84 万 元,占 33%;公务接待费支出 9.64 万元,占 67%。具体情况 如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排我机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支 内容包括: (1)参加会议支出 0 万元; (2)出国谈判、工作 磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.84 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆; 公务用车运行及维护支出 4.84 万元,2017 年我机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆,主要用于各类公务运行。 3.公务接待费支出 9.64 万元,主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年,我机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,我单 位没有接待国外来访团组和来访外宾;发生国内接待 116 次, 接待人数共 1391 人,主要包括上级单位检查和相关单位交 流工作等方面的接待。

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