东华理工大学2022年度决算.pdf
目 第一部分 录 东华理工大学单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 一、单位主要职责 (一)学校简介 东华理工大学(原华东地质学院),简称东华理工,创办 于 1956 年,是中国核工业第一所高等学府,是江西省人民政府 与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团有限公 司共建的具有地学、核科学特色,以理工为主,经、管、文、 法、教、艺兼备的综合性大学。是教育部“卓越工程师教育培 养计划”试点高校、教育部“111 计划”入选高校、“中西部高 校基础能力建设工程”支持高校、全国国防教育特色学校、国 家新工科和新文科项目入选高校,国家语言文字推广基地、中 国人民海军士官选拔培训基地、中国核工业集团有限公司人才 培养基地。 学校始终坚持社会主义办学方向,坚持国家利益至上、民 族利益至上,牢记服务国防军工的使命担当,为服务国家原子 能事业发展而三迁校址、七易校名,坚持“为核成立、因核成 名、以核成势”的发展思路,高擎“核学”“地学”两杆大旗, 加速高质量内涵式发展,不断提升办学实力和核心竞争力,为 国家国防军工事业和地方经济社会发展输送了近 25 万名各级各 类专业人才,其中包括中国科学院院士、中国工程院院士和一 大批政府部门领导、商界精英、科技领军人才和高级技术专家, 为我国核大国地位的确立、国防科技工业发展和地方经济建设 作出了重要贡献,被誉为“中国核地学人才摇篮”和“世界原 子能事业的宝贵财富”。 (二)学校愿景 按照学校第二次党代会确立的发展战略,通过构筑人才、 学科、平台“三大高地”,推动学科层次、高端领军人才、服 务行业区域发展、对外合作交流“四大突破”,实现一流人才 培养、创新平台建设、核军工文化、现代大学制度、师生幸福 感获得感“五个走前列”,从而达到人才培养和科技创新在关 键领域保持行业领先,“一流学科”建设实现重大突破,力争 成为国家“双一流”建设高校,国际知名度不断提升,加快建 设成为“行业领先、国内一流、国际知名”特色高水平大学。 二、单位基本情况 本单位设立 60 个内设机构(不含挂靠二级单位运行教学科 研机构),分别是党委办公室(校长办公室)、党委政策研究 室(政策法规研究室)、党委组织部(党委党校、机关党委)、 党委宣传部(融媒体中心)、抚州校区管委会、党委统战部、 纪委机关(综合办公室、监督检查室)、工会、党委教师工作 部(人事处、人才交流中心、教师发展中心)、党委学生工作 部(学生工作处、学生资助管理中心、学生社区服务中心、大 学生心理健康教育与咨询中心)、党委研究生工作部(研究生 院)、党委保卫部(保卫处、人民武装部)、团委(青年发展 中心)、发展规划处、教务处(现代教育技术中心)、科研与 科技开发处(国防科技学院)、计划财务处、审计处、招生就 业处(大学生就业指导中心)、国际合作与交流处(港澳台事 务办公室、国际教育学院、语言学习与考试中心)、后勤保障 处(节能管理中心)、资产与实验室管理处、基本建设管理处、 离退休工作处、省部共建工作办公室(军民融合工作办公室)、 信息化建设与管理办公室(网络与信息中心)、对外联络中心 (校友事务中心)、高等教育研究与评估中心、招标采购中心、 创新创业教育学院、档案馆、图书馆、期刊社、江西东华理工 科技发展有限公司、江西东华科技园有限责任公司、江西东华 理工大学勘察设计研究院有限公司、地球科学学院(国土规划 设计研究院、江西省数字国土重点实验室、地质调查研究院、 自然保护地规划研究院、放射性地质实验教学中心)、地球物 理与测控技术学院(江西省防震减灾与工程地质灾害探测工程 研究中心)、水资源与环境工程学院(江西省大气污染成因与 控制重点实验室)、测绘与空间信息工程学院(自然资源部环 鄱阳湖区域矿山环境监测与治理重点实验室)、化学与材料学 院(江西省聚合物微纳制造与器件重点实验室、江西省合成化 学重点实验室)、核科学与工程学院(江西省核辐射探测及应 用工程技术研究中心)、机械与电子工程学院(江西省新能源 工艺及装备工程技术研究中心、江西省康复辅具产业技术研究 院)、信息工程学院(江西省放射性地学大数据技术工程实验 室、江西省核地学数据科学与系统工程技术研究中心、江西省 网络空间安全智能感知重点实验室)、软件学院、理学院、土 木与建筑工程学院(江西省地质环境与地下空间工程研究中心、 江西省地下工程风险数字化管控研究中心)、经济与管理学院 (资源与环境经济研究中心、江西省软科学研究培育基地、江 西省军民融合评估中心、地质资源经济与管理研究中心、江西 省科技创新与高质量发展研究基地)、文法与艺术学院(国家 语言文字推广基地、江西戏剧资源研究中心)、外国语学院、 师范学院(教育教学心理部)、马克思主义学院(生态文明建 设研究院、江西生态文明先行示范区建设制度研究中心、江西 生态文明建设制度研究中心)、体育学院、美术与设计学院、 国防教育学院、长江学院、高等职业技术学院(继续教育学院)、 核资源与环境国家重点实验室(铀资源勘查与开发协同创新中 心、科技部核资源与环境国际合作基地、教育部核资源与环境 重点实验室、国防科技工业局放射性地质与勘探技术国防重点 学科实验室、江西省核资源与环境国际合作基地、核资源与环 境工程技术中心)、江西省质谱科学与仪器重点实验室(质谱 科学与仪器协同创新中心、质谱科学与仪器国际联合研究中心、 质谱科学与仪器学科创新引智基地、江西省精密仪器制造工程 技术研究中心、分析测试研究中心)、核应用技术研究所(教 育部核技术应用工程研究中心、核技术应用创新中心、江西省 探测与安保智能装备工程产教融合重点创新中心平台)。 本单位 2022 年年末实有人数 2256 人,其中在职人员 2244 人,离休人员 12 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放 养老金的离退休人员);年末其他人员 51 人;年末学生人数 27113 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 745 人。 收入支出决算总表 编制单位:东华理工大学 项 目 栏 次 公开01表 金额单位:万元 2022年度 行次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 85,325.57 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 26.32 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 36 108,828.19 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 2,589.13 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 39 0.00 本年收入合计 34,753.32 五、教育支出 10,723.16 八、社会保障和就业支出 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 40.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 224.50 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 111,708.14 27 130,802.06 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 2,959.15 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 20,252.77 年末结转和结余 60 42,305.84 30 31 154,013.97 61 62 154,013.97 总计 注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 收入决算表 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 公开02表 金额单位:万元 2022年度 编制单位:东华理工大学 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 科目名称 项 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 130,802.06 85,325.57 0.00 34,753.32 0.00 0.00 10,723.16 203 国防支出 464.80 464.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 464.80 464.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00 455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 2030699 其他国防动员支出 205 教育支出 122,376.36 76,899.87 0.00 34,753.32 0.00 0.00 10,723.16 20502 普通教育 122,376.36 76,899.87 0.00 0.00 34,753.32 0.00 10,723.16 高等教育 122,376.36 76,899.87 0.00 34,753.32 0.00 0.00 10,723.16 206 科学技术支出 7,721.40 7,721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 1,328.00 1,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 2060203 自然科学基金 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060204 实验室及相关设施 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060299 其他基础研究支出 323.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,158.90 5,158.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,063.90 5,063.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科技重大项目 533.00 533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060901 科技重大专项 233.00 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060902 重点研发计划 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 579.50 579.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 2060303 高技术研究 2060399 其他应用研究支出 20604 2060499 20605 2060599 20609 2069999 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 579.50 579.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 224.50 224.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 224.50 224.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 224.50 224.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 项 目 支出功能分类科 目编码 类 款 公开03表 金额单位:万元 2022年度 编制单位:东华理工大学 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 1 项目支出 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位补助支 出 2 3 111,708.14 62,708.39 48,999.74 0.00 0.00 6 0.00 203 国防支出 26.32 0.00 26.32 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 26.32 0.00 26.32 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 2030699 其他国防动员支出 15.52 0.00 15.52 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 108,828.19 62,483.89 46,344.30 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 105,118.99 62,483.89 42,635.10 0.00 0.00 2050205 高等教育 105,118.99 62,483.89 42,635.10 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 3,709.20 0.00 3,709.20 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 3,709.20 0.00 3,709.20 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2,589.13 0.00 2,589.13 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 1,230.02 0.00 1,230.02 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 540.32 0.00 540.32 0.00 0.00 0.00 2060204 实验室及相关设施 501.62 0.00 501.62 0.00 0.00 0.00 2060299 其他基础研究支出 188.09 0.00 188.09 0.00 0.00 0.00 935.63 0.00 935.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 44.73 0.00 44.73 0.00 0.00 2060303 高技术研究 890.90 0.00 890.90 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 125.82 0.00 125.82 0.00 0.00 0.00 125.82 0.00 125.82 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2060499 20605 2060599 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 其他科技条件与服务支出 275.65 0.00 275.65 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 275.65 0.00 275.65 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 21599 其他资源勘探工业信息等支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 224.50 224.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 224.50 224.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 224.50 224.50 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 项 目 栏 次 公开04表 金额单位:万元 2022年度 编制单位:东华理工大学 行次 金额 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 拨款 拨款 政拨款 合计 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 85,325.57 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 26.32 26.32 0.00 0.00 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 36 37 38 0.00 63,724.24 2,589.13 0.00 63,724.24 2,589.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 40.00 40.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 224.50 224.50 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 66,604.18 66,604.18 0.00 0.00 本年收入合计 27 85,325.57 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 4,731.98 年末财政拨款结转和结余 60 23,453.37 23,453.37 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 29 30 31 32 4,731.98 0.00 0.00 90,057.55 61 62 63 64 90,057.55 90,057.55 0.00 0.00 总计 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:东华理工大学 项 目 支出功能分类科 目编码 类 款 公开05表 金额单位:万元 2022年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 66,604.18 37,629.73 28,974.46 科目名称 项 203 国防支出 26.32 0.00 26.32 20306 国防动员 26.32 0.00 26.32 10.80 0.00 10.80 2030601 2030699 兵役征集 15.52 0.00 15.52 205 教育支出 其他国防动员支出 63,724.24 37,405.23 26,319.01 20502 普通教育 60,015.04 37,405.23 22,609.82 2050205 高等教育 60,015.04 37,405.23 22,609.82 20599 其他教育支出 3,709.20 0.00 3,709.20 其他教育支出 3,709.20 0.00 3,709.20 206 科学技术支出 2,589.13 0.00 2,589.13 20602 基础研究 1,230.02 0.00 1,230.02 2059999 2060203 自然科学基金 540.32 0.00 540.32 2060204 实验室及相关设施 501.62 0.00 501.62 2060299 其他基础研究支出 188.09 0.00 188.09 935.63 0.00 935.63 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 44.73 0.00 44.73 2060303 高技术研究 890.90 0.00 890.90 20604 技术研究与开发 125.82 0.00 125.82 125.82 0.00 125.82 22.00 0.00 22.00 2060499 20605 2060599 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 22.00 0.00 22.00 其他科学技术支出 其他科技条件与服务支出 275.65 0.00 275.65 其他科学技术支出 275.65 0.00 275.65 215 资源勘探工业信息等支出 40.00 0.00 40.00 21599 其他资源勘探工业信息等支出 40.00 0.00 40.00 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 40.00 0.00 40.00 221 住房保障支出 224.50 224.50 0.00 22102 住房改革支出 224.50 224.50 0.00 2210203 购房补贴 224.50 224.50 0.00 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:东华理工大学 公开06表 金额单位:万元 2022年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类科 目编码 金额 国内债务付息 0.00 印刷费 50.00 30702 国外债务付息 0.00 咨询费 40.00 30703 基本工资 7,455.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 224.50 30202 30103 奖金 0.00 30203 30107 绩效工资 金额 50.00 30701 30101 500.00 30204 科目名称 0.00 工资福利支出 伙食补助费 经济分类科 目编码 金额 债务利息及费用支 出 301 30106 33,395.00 3 0 2 科目名称 商品和服务支出 手续费 2,735.20 3 0 7 0.00 30704 15,626.85 30205 水费 216.72 3 1 0 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 资本性支出 0.00 0.00 300.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 2,112.00 30206 电费 299.19 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 100.00 30207 邮电费 50.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险 缴费 2,360.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 300.00 30111 公务员医疗补助缴 款 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 0.00 30209 物业管理费 454.09 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30211 差旅费 195.00 31006 大型修缮 0.00 2,000.00 30212 0.00 30213 因公出国(境) 费用 0.00 31007 信息网络及软件 购置更新 维修(护)费 100.00 31008 物资储备 0.00 0.00 其他工资福利支出 3,016.65 30214 租赁费 50.00 31009 土地补偿 0.00 对个人和家庭的补 助 1,199.53 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 139.53 30216 培训费 0.00 310111 30302 退休费 620.00 30217 公务接待费 0.00 31012 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 200.00 31013 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 地上附着物和青 苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 0.00 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 10.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 280.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 225.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 440.00 30228 工会经费 100.00 3 1 2 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 置 对企业补助 0.00 0.00 240.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 30231 公务用车运行维 护费 0.00 31203 政府投资基金股 权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 50.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 125.20 31299 其他对企业补助 0.00 399 39907 人员经费合计 34,594.53 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 其他支出 国家赔偿费用支 出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 3,035.20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:东华理工大学 项 目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 公开07表 金额单位:万元 2022年度 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位:东华理工大学 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开08表 金额单位:万元 2022年度 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:东华理工大学 项目 栏次 行次 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国(境)费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 (1)公务用车购置费 4 (2)公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 6 (1)国内接待费 7 其中:外事接待费 8 (2)国(境)外接待费 9 二、相关统计数 10 1.因公出国(境)团组数(个) 11 2.因公出国(境)人次数(人) 12 3.公务用车购置数(辆) 13 4.公务用车保有量(辆) 14 5.国内公务接待批次(个) 15 其中:外事接待批次(个) 16 6.国内公务接待人次(人) 17 其中:外事接待人次(人) 18 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 2022年度 年初预算数 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 全年预算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 公开09表 金额单位:万元 决算数 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转 数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排 的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 国有资产占用情况表 编制单位:东华理工大学 项 2022年度 目 一、车辆数合计(台、辆) 栏次 1 公开10表 单位:台、辆、套 决算数 9 1.副部(省)级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 0 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 9 10 55 二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 一、收入决算情况说明 本单位 2022 年度收入总计 154013.97 万元,其中年初结转 和结余 20252.77 万元,较 2021 年减少 12458.47 万元,下降 38.1%;本年收入合计 130802.06 万元,较 2021 年增加 19780.31 万元,增长 17.8%,主要原因是:2022 年财政拨款收入较 2021 年增加 22101.60 万元,2022 年事业收入较 2021 年增加 1490.42 万元,2022 年其他收入较 2021 年减少 3811.71 万元。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 85325.57 万元,占 65.2%;事业收入 34753.32 万元,占 26.6%;经营收入 0 万元, 占 0%;其他收入 10723.16 万元,占 8.2%。 二、支出决算情况说明 本单位 2022 年度支出总计 154013.97 万元,其中本年支出 合计 111708.14 万元, 较 2021 年减少 12190.80 万元, 下降 9.8%, 主要原因是:2022 年教育支出较 2021 年减少 11398.61 万元; 年末结转和结余 42305.84 万元, 较 2021 年增加 21577.17 万元, 增长 104.1%,主要原因是:部分项目仍在建设期,按规定结转 下一年使用。 本年支出的具体构成为:基本支出 62708.39 万元,占 56.1%;项目支出 48999.74 万元,占 43.9%;经营支出 0 万元, 占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万 元,占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本 单 位 2022 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 41052.36 万元,决算数为 66604.18 万元,完成年初预算的 162.2%。其中: (一)国防支出年初预算数为 0 万元,决算数为 26.32 万 元,主要原因是:国防支出项目属于当年新增下达的专项拨款 经费。 (二)教育支出年初预算数为 40305.86 万元,决算数为 63724.24 万元,完成年初预算的 158.1%,主要原因是:一是使 用上一年教育财政拨款结转支出;二是当年新增下达的教育专 项拨款经费形成教育支出。 (三)科学技术支出年初预算数为 522.00 万元,决算数为 2589.12 万元,完成年初预算的 496.0%,主要原因是:一是使 用上一年科学技术财政拨款结转支出;二是当年新增下达的科 学技术专项拨款经费形成科学技术支出。 (四)资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元,决 算数为 40.00 万元,主要原因是:资源勘探工业信息等支出项 目属于当年新增下达的专项拨款经费。 (五)住房保障支出年初预算数为 224.50 万元,决算数为 224.50 万元,完成年初预算的 100.0%,主要原因是:学校根据 相关文件制度要求按时发放教职工的住房保障津补贴。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37629.73 万元,其中: (一)工资福利支出 33395.00 万元,较 2021 年减少 5838.07 万元,下降 14.9%,主要原因是:2022 年初使用财政拨款安排 工资福利支出的基本支出预算数较 2021 年减少。 (二)商品和服务支出 2735.20 万元,较 2021 年减少 1037.15 万元,下降 27.5%,主要原因是:一是严格落实“过紧 日子”思想;二是 2022 年初使用财政拨款安排商品和服务支出 的基本支出预算数较 2021 年减少。 (三)对个人和家庭补助支出 1199.53 万元,较 2021 年减 少 3526.75 万元,下降 74.6%,主要原因是:2022 年初使用财 政拨款安排对个人和家庭补助支出的基本支出预算数较 2021 年 减少。 (四)资本性支出 300.00 万元,较 2021 年增加 100.00 万 元,增长 50.0%,主要原因是:2022 年初使用财政拨款安排资 本性支出的基本支出预算数较 2021 年增加。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,其中: (一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数 为 0 万元,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 学校 2021-2022 年均未使用财政拨款安排因公出国(境)支出。 决算数较全年预算数无增减的主要原因是:2022 年未使用财政 拨款安排因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 (二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2021-2022 年均未使用财政拨款安排公务接待费支出。决算数较 全年预算数无增减的主要原因是:2022 年未使用财政拨款安排 公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次, 其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2021-2022 年均无公务用 车购置,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减 的主要原因是:2022 年无公务用车购置;公务用车运行维护费 支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2021 年 增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年未使用财政拨款安排 公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有 0 辆。决 算数较全年预算数无增减的主要原因是:2022 年未使用财政拨 款安排公务用车购置及运行维护费支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无 机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2022 年度政府采购支出总额 13791.56 万元,其中: 政府采购货物支出 12143.85 万元、政府采购工程支出 1152.15 万元、政府采购服务支出 495.56 万元。授予中小企业合同金额 7640.11 万元,占政府采购支出总额的 55.4%,其中:授予小微 企业合同金额 4441.50 万元,占授予中小企业合同金额的 58.1%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.5%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 教职工通勤等用途车辆。 九、预算绩效评价情况说明 (一)绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目 51个全面开展绩效自评,共涉及资 金 48999.74万元,占项目支出总额的100.0%。 (二)单位决算中项目绩效自评结果。 将2022年度《项目支出绩效自评表》(2022年学生资助补 助经费)进行公开。 项目支出绩效自评表 (2022年度) 项目名称 主管部门 项目资金(万元) 2022年学生资助补助经费 江西省教育厅 年度资金总额 其中:财政拨款 其他资金 年初预算数 937.99 937.99 0 全年预算数 937.99 937.99 0 实施单位 全年执行数 937.99 937.99 0 东华理工大学 分值 执行率(%) 10 100 100 0 得分 10 10 0 偏差原因及整改措施 预期目标 年度总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 研究生国家助学金资助面 =100% 100% 5 5 研究生国家奖学金奖励人数 40 40 5 5 高校毕业生应征入伍受助学生享受比例 =100% 100% 5 5 严格落实国家资助政策 落实 100% 5 5 保障家庭经济困难生基本学生学业需要 =100% 100% 5 5 奖助学金评定投诉率 =0% 100% 5 5 奖助学金按规定及时发放率 =100% 100% 5 5 年度预算执行进度 =100% 100% 5 5 成本 本次资助成本 =937.99万元 937.99 20 20 经济效益 促进高等教育事业发展 促进 100% 2 2 促进高等教育事业发展 促进 100% 2 2 提高贫困学生家庭的幸福感 提高 100% 2 2 维护高等教育公平公正性 持续维护 100% 2 2 贫困学生就业率提高 提高 100% 3 3 降低贫困生辍学率 不断降低 100% 2 2 维护高等教育公平公正性 持续维护 100% 2 2 数量 产出指标 实际完成情况 严格落实国家资助政策,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,提高 教育公平性,激励学生全面成长。完善我校资助政策体系,激励研究生潜 为符合资助标准的全日制研究生发放国家助学金、国家奖学 心向学,勇于创新,德智体美劳全面发展。在全面实行研究生教育收费制 金。 度背景下,更好地支持研究生顺利完成学业。 质量 时效 绩 效 目 标 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度 满意度 研究生培养质量提升 提升 100% 3 3 通过实施国家助学支持、帮助高校学生 顺利入学和完成学业 完成 100% 2 2 学生、家长抽样调查满意度 >=95% 100% 10 10 100 100 总分 执行率偏差原因分析及改进 措施 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指学校当年从同级财政部门取得的 一般公共预算财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和 财政其他拨款。 (二)事业收入:指学校开展专业业务活动及其辅助活动 实现的收入,包括教育事业收入和科研事业收入,但不包括从 同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 (三)其他收入:指学校取得的除上述收入以外的各项收 入。 (四)使用非财政拨款结余:填列学校使用非财政拨款结 余弥补当年收支差额的数额。 (五)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一)教育支出:是指学校为完成高等教育任务的日常运 行支出,以及为完成事业发展目标的项目支出。 (二)科学技术支出:反映用于科学技术以及其他人才等 项目的支出。 (三)住房保障支出:指反映按房改政策规定,学校向符 合条件的职工发放的用于与住房相关的支出。 (四)基本支出:指学校为了保障其正常运转、完成教学 科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用 支出。 (五)项目支出:指学校为了完成特定工作任务和事业发 展目标,在基本支出之外所发生的支出。 (六)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货 物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。