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中共枣庄市委组织部2018年部门决算公开_公示公开_灯塔-枣庄党建在线.pdf

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2018 年 度 中共枣庄市委组织部 部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 — 2 — 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 部门概况 — 4 — 一、部门职责 (一)研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。 (二)负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察,研 究提出调整配备建议,办理市委管理干部的任免、工资、待遇、 离退休审批手续。 (三)研究拟订全市干部队伍建设规划,组织落实培养选拔 优秀年轻干部工作。 (四)牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革 的意见并组织实施。 (五)负责全市公务员管理工作,指导全市公务员队伍建设。 (六)负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统 事业单位人事管理工作。 (七)主管干部教育工作。 (八)负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹 协调;承担全市人才队伍建设有关工作。 (九)负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及 时向市委报告重要情况,提出建议。 (十)拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实 施。 (十一)统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中 共枣庄市委老干部局。 (十二)完成市委交办的其他任务。 — 5 — 二、机构设置 从决算单位构成看,中共枣庄市委组织部部门决算包括:部 本级决算、部属事业单位决算。 纳入中共枣庄市委组织部 2018 年度部门决算编制范围的预 算单位共 2 个,包括: 1、中共枣庄市委组织部本级(包括 2 个财务不独立的事业单 位:信息管理中心和高层次人才服务中心) 2、中共枣庄市委组织部部属事业单位:枣庄市党员干部现代 远程教育中心 — 6 — 第二部分 2018 年 度 部 门 决 算 表 — 7 — 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:中共枣庄市委组织部 金额单位:万元 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 … … … … 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 决算数 1 1855.99 33.00 1888.99 402.34 2291.33 支 出 项目(按功能分类) 行次 栏 次 一般公共服务支出 30 外交支出 31 国防支出 32 公共安全支出 33 教育支出 34 住房保障支出 35 36 37 … … … … 48 49 50 51 52 53 本年支出合计 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 57 总计 58 决算数 2 1461.53 333.73 53.94 1849.20 442.13 2291.33 注:1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元 时,四舍五入可能存在尾差。 — 8 — 收入决算表 公开 02 表 部门:中共枣庄市委组织部 项 科目编码 目 科目名称 金额单位:万元 本年收 入合计 财政拨款收入 上级补助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 1 合 计 1888.99 1855.99 33.00 201 一般公共服务支出 1451.32 1418.32 33.00 20113 商贸事务 11.00 11.00 11.00 11.00 招商引资 3 经营收入 栏 次 2011308 2 事业收入 20131 党委办公厅(室) 及相关机构事务 5.04 5.04 2013101 行政运行 2.04 2.04 2013102 一般行政管理事务 3.00 3.00 20132 组织事务 1435.28 1402.29 2013201 行政运行 572.70 572.70 2013202 一般行政管理事务 282.69 249.69 2013250 事业运行 49.14 49.14 2013299 其他组织事务支出 530.75 530.75 33.00 33.00 — 9 — 项 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年收 入合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 205 教育支出 383.73 383.73 20508 进修及培训 383.73 383.73 2050803 培训支出 383.73 383.73 221 住房保障支出 53.94 53.94 22102 住房改革支出 53.94 53.94 2210201 住房公积金 53.94 53.94 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 注:1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。 — 10 — 支出决算表 公开 03 表 部门:中共枣庄市委组织部 项 目 金额单位:万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1849.20 742.98 1106.22 201 一般公共服务支出 1461.53 686.14 775.39 20113 商贸事务 11.00 11.00 2011308 招商引资 党委办公厅(室) 及相关机构事务 11.00 11.00 3.00 3.00 一般行政管理事务 3.00 3.00 科目编码 20131 2013102 科目名称 20132 组织事务 1447.53 686.14 2013201 行政运行 572.70 572.70 2013202 一般行政管理事务 353.81 2013250 事业运行 48.53 48.53 其他组织事务支出 472.48 64.90 2013299 761.39 353.81 407.58 — 11 — 项 目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 205 教育支出 333.73 2.90 330.83 20508 进修及培训 333.73 2.90 330.83 2050803 培训支出 333.73 2.90 330.83 221 住房保障支出 53.94 53.94 22102 住房改革支出 53.94 53.94 2210201 住房公积金 53.94 53.94 科目编码 科目名称 注:1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。 — 12 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:中共枣庄市委组织部 金额单位:万元 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 金额 1 项 目 行 次 栏 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 1372.4 1372.4 一、一般公共预算财政拨款 1 1855.99 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 五、教育支出 19 333.73 333.73 六、住房保障支出 20 53.94 53.94 24 1760.07 1760.07 25 189.09 189.09 1949.16 1949.16 … …… 8 9 本年收入合计 10 … 1855.99 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 11 93.17 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 12 26 政府性基金预算财政拨款 13 27 总计 14 1949.16 总计 28 注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换 为万元时,四舍五入可能存在尾差。 — 13 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:中共枣庄市委组织部 项 金额单位:万元 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 一般公共服务支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1760.07 742.98 1017.09 1372.40 686.14 686.26 20113 商贸事务 11.00 11.00 2011308 招商引资 11.00 11.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20131 党委办公厅(室)及 相关机构事务 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 20132 组织事务 1358.40 686.14 572.70 2013201 行政运行 572.70 2013202 一般行政管理事务 264.68 2013250 事业运行 48.53 — 14 — 672.26 264.68 48.53 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2013299 其他组织事务支出 472.48 64.90 407.58 205 教育支出 333.73 2.90 330.83 20508 进修及培训 333.73 2.90 330.83 2050803 培训支出 333.73 2.90 330.83 221 住房保障支出 53.94 53.94 22102 住房改革支出 53.94 53.94 2210201 住房公积金 53.94 53.94 注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。 — 15 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:中共枣庄市委组织部 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 660.13 436.51 72.31 64.9 — 16 — 26.21 53.94 6.26 1.38 0.32 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务招待费 专用材料费 公用经费 科目 金额 编码 81.48 310 10.61 31001 0.04 31002 31003 31005 31006 31007 2.06 31008 31009 31010 0.2 31011 31012 0.45 31013 31019 3.3 31021 2.9 31022 0.69 31099 312 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 金额 人员经费 科目 编码 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 对其他个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目 编码 30224 1.06 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 307 金额 661.5 科目名称 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 公用经费 科目 金额 编码 31201 31203 3.64 31204 2.64 31205 9.12 31299 313 5.35 31302 39.64 31303 399 0.85 39906 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 30703 30704 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 39999 公用经费合计 科目名称 金额 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 81.48 注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。 — 17 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门:中共枣庄市委组织部 项 金额单位:万元 目 本年支出 年初结转和结余 科目编码 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合 计 注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时,四舍五入可能 存在尾差。 本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 — 18 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门:中共枣庄市委组织部 合计 金额单位:万元 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.96 0 8 0 8 5.96 9.42 0 5.74 0 5.74 3.68 注:1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。 — 19 — 第三部分 2018 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 20 — 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 2291.33 万元。与 2017 年相比,收、 支总计各增加 264.62 万元,增长 13.06%,主要是干部教育经费 支出增加,人员工资福利补助等支出增加。 图一:收支决算总计变动情况图 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 1888.99 万元,其中:财政拨款收入 1855.99 万元,占本年收入 98.00%;其他收入 33 万元,占本年收 入 2.00%。 图二:收入决算构成情况图 — 21 — 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1849.2 万元。其中:基本支出 742.98 万 元,占本年支出 40.00%;项目支出 1106.22 万元,占本年支出 60.00%。 图三:支出决算构成情况图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 1949.16 万元。与 2017 年相 比,财政拨款收、支总计各增加 231.62 万元,增长 13.49%。主 要是人员工资和双招双引工作任务增加。 图四:财政拨款收支决算总体变动情况图 — 22 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1760.07 万元,占本年 支出合计的 95.20%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支 出增加 135.7 万元,增长 8.35%。主要是人员工资和双招双引工 作任务增加等。 图五:一般公共预算支出变动情况图 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1760.07 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 1372.4 万元,占 78.00%; 教育(类)支出 333.73 万元,占 19.00%;住房保障(类)支出 53.94 万元,占 3.00%。 — 23 — 图六:一般公共预算支出构成情况图 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1088.02 万 元,支出决算为 1760.07 万元,完成年初预算的 161.80%,决算 数大于年初预算数,主要原因是人员工资福利及组织活动增加, 年中追加预算拨款。 支出具体情况如下: 1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 。 主要反映用于招商引资活动支出。年初预算为 0 万元,支出决算 为 11 万元。决算数大于年初预算数,主要原因是招商引资活动增 加,年中追加预算拨款。 2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事 务(款)一般行政管理事务(项) 。主要反映用于一般行政管理事 务支出。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算 的 100.00%。决算数与年初预算持平,主要原因是预算支出正常 — 24 — 执行。 3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 。 主要反映用于人员工资支出、日常公用支出。年初预算为 523.28 万元,支出决算为 572.7 万元,完成年初预算的 109.40%。决算 数大于年初预算数,主要原因是人员工资结构性变化,年中追加 预算拨款。 4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事 务(项) 。主要用于部内人员工资支出、日常公用支出、一般行政 管理事务支出、开展组织部相关工作的支出。年初预算为 170 万 元,支出决算为 264.68 万元,完成年初预算的 155.70%。决算数 大于年初预算数,主要原因是人员工资和双招双引工作任务增加, 年中追加预算拨款。 5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项) 。 主要用于事业人员工资发放等。年初预算为 47.86 万元,支出决 算为 48.53 万元,完成年初预算的 101.40%。决算数大于年初预 算数,主要原因是人员工资增加,年中追加预算拨款。 6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项) 。 主要用于专项组织工作。年初预算为 142 万元, 支出决算为 472.48 万元,完成年初预算的 332.70%。决算数大于年初预算数,主要 原因是组织工作增加,年中追加预算拨款。 7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 。主要 用于市本级干部教育培训及部机关(含下属事业单位)职工教育 培训,年初预算为 142 万元,支出决算为 333.73 万元,完成年初 — 25 — 预算的 235.00%。决算数大于年初预算数,主要原因是全市加大 干部教育培训力度,班次和培训学员均增加,年中追加预算拨款。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 59.88 万元,支出决 算为 53.94 万元,完成年初预算的 90.00%。决算数小于年初预算 数,主要原因是人员减少,公积金支出有所减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 742.98 万元, 包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费 661.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休 费、生活补助等。 公用经费 81.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委组织 部部机关及其所属预算单位,共两个预算单位。2018 年度一般公 共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.42 万元,完成年初预算 — 26 — 的 67.50%,其中:因公出国(境)费 0 万元,年初预算 0 万元; 公务用车购置及运行维护费 5.74 万元,完成年初预算的 71.20%; 公务接待费 3.68 万元,完成年初预算的 61.70%。 2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.54 万元,主 要原因是节省开支,公务公车运行维护及公务接待均有所减少。 其中:因公出国(境)费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运 行费减少 2.26 万元、公务接待费减少 2.28 万元。公务用车购置 及运行费减少的主要原因是节省开支,公务用车运行维护费减少。 公务接待费减少的主要原因是单位实际公务接待活动减少,支出 减少。 (二) “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国(境)团组 数 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.74 万元,占一般 公共预算财政拨款“三公”经费总数的 60.90%。其中:公务用车 购置费支出 0 万元,2018 年市委组织部使用财政拨款购置公务用 车 0 辆;公务用车运行维护费 5.74 万元。主要用于单位公务用车 加油保养、过路过桥等费用。2018 年部机关及所属事业单位财政 拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。 3、公务接待费决算数为 3.68 万元,占一般公共预算财政拨 款“三公”经费总数的 39.10%。其中:国内接待费 3.68 万元。 主要用于按规定开支的各类公务接待和会务支出,接待上级和其 他地区组织部门来我市考察调研工作,包括各类公务活动安排就 — 27 — 餐及干部考察调研等活动租用谈话室、候谈室、会议室等房间, 共计接待 19 批次、93 人次(含外事接待 0 批次、0 人次) ;国(境) 外接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。 九、重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费决算数 81.48 万元,较年初预算 数减少 4.3 万元,主要原因是节省开支,商品和服务支出有所减 少。 (二)政府采购支出情况 2018 年度,政府采购支出总额 172.84 万元,其中:政府采 购货物支出 54.99 万元、政府采购工程支出 0.3 万元、政府采购 服务支出 117.55 万元。授予中小企业合同金额 172.84 万元,占 政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。 (三)国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,市委组织部共有车辆 4 辆,其中, 符合规定的机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套);单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台(套) 。 (四)预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。 本部门无重点评价项目 2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价 — 28 — 结果 本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目 3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 本部门无重点绩效评价项目 — 29 — 第四部分 名词解释 — 30 — 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 — 31 — 资金。 九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 — 32 — 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他 费用等。 十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指中共枣庄市委组织部用于品牌建设、市长质量奖及标准化奖励 的支出。 十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项):指中共枣庄市委组织部用于工资 福利支出的基本支出。 十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机 构事务(款)一般行政管理事务(项):指中共枣庄市委组织部 未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。 十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 指中共枣庄市委组织部行政单位用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。 二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管 理事务(项):指中共枣庄市委组织部行政单位未单独设置项级 科目的专门性组织管理工作的项目支出。 二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行 (项):指中共枣庄市委组织部事业单位用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。 二十二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织 — 33 — 事务(项):指中共枣庄市委组织部用于其他组织管理事务的项 目支出。 二十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指中共枣庄市委组织部用于在职人员日常教育培训的支出。 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指中共枣庄市委组织部用于缴纳在职人员住房公积金 的支出。 — 34 —

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