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濮阳县乡村振兴局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 濮阳县乡村振兴局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年度部门(单位)预算项目绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 濮阳县乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫工作的方 针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫 工作的集中统一领导。主要职责是: (一)组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计 划并会同有关部门监督检查执行情况。 (二)建立健全贫困识别、退出机制并组织实施,负责 全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。 (三)统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫 工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫 工作。 (四)参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案,检查 扶贫开发资金的使用,指导全县扶贫开发内部审计工作。指 导扶贫项目库建设,并协调组织实施。会同有关部门负责乡 (镇)、行政村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评 估。 (五)指导全县产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫 开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作。 (六)协调指导全县革命老区扶贫开发工作。 (七)负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干 部教育培训工作。负责扶贫开发宣传工作。 (八)负责组织有关部门做好全县脱贫攻坚督查、考核 评估工作。 (九)负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。 (十)积极参与开展有关扶贫的对外交流与合作。 (十一)完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 (一)机构设置 濮阳县乡村振兴局单位内设机构 7 个,包括:综合股、 人事财务股、行业和社会扶贫股、产业开发指导股、考评法 规股、项目规划股和脱贫攻坚信息中心。 (二)部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县乡村振兴局 2022 年收入总计 9885.14 万元,支出 总计 9885.14 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 7362.37 万元,增长 291.84%。主要原因:提前下达 2022 年中央财政 衔接推进乡村振兴补助项目资金和提前下达 2022 年省级财 衔接推进乡村振兴补助项目资金归入本单位管理,收入增 加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县乡村振兴局 2022 年收入合计 9885.14 万元, 其中: 一般公共预算收入 9724.66 万元;上年结转结余收入 160.48 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县乡村振兴局 2022 年支出合计 9885.14 万元, 其中: 基本支出 405.66 万元,占 4.10%;项目支出 9479.48 万元, 占 95.90%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮 阳 县 乡 村 振 兴 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 9724.66 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算增加 7201.89 万元,增长 285.48%, 主要原因:提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补 助项目资金和提前下达 2022 年省级财衔接推进乡村振兴补 助项目资金归入本单位管理,项目经费增加;政府性基金收 支预算与 2021 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算 为 9724.66 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 45.01 万元,占 0.46%;卫生健康支出 19.26 万元,占 0.20%; 农林水事务支出 9630.02 万元,占 99.03%;住房保障支出 30.37 万元,占 0.31%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 405.7 万元,其中:人员经费 388.16 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭 的补助支出;公用经费 17.50 万元,主要包括:办公费、印 刷费、邮电费、工会经费、差旅费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县乡村振兴局 2022 年无使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县乡村振兴局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作 人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 (二)公务用车购置及运行费 0.00 万元,其中,公务用 车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 0.00 万元,主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 (三)公务接待费 0.00 万元,主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 濮阳县乡村振兴局 2022 年机关运行经费支出预算 17.50 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公 费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出,预算数与 2021 年相比无增减变化。 (二)政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 (三)绩效目标设置情况 2022 年,我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 9885.14 万元,其中人员经 费支出 388.16 万元,公用经费支出 17.50 万元,项目支出 9479.48 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个,支 出总额 7841.29 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以 上项目 2 个。 (四)国有资产占用情况 2021 年期末,濮阳县乡村振兴局固定资产总额 27.60 万 元,其中,房屋建筑物 0.00 万元,车辆 0.00 万元。共有车 辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执法执勤车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项,主要是: 提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目 5542 万元、提前下达 2022 年省级财衔接推进乡村振兴补助项目 2227 万元;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好 项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资 金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词) 附件:濮阳县乡村振兴局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 一、一般公共预算 9724.66 一、一般公共服务 其中:财政拨款 9724.66 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 45.01 19.26 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 9790.50 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 30.37 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 9724.66 本 年 支 出 合 计 上年结转结余 160.48 年终结转结余 收 入 总 计 9885.14 支 出 总 计 9885.14 9885.14 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 单位:万元 本年收入 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 合计 9885.14 9724.66 一般公共预算 其中:财政 拨款 9724.66 9724.66 505 濮阳县乡村振兴局 9885.14 9724.66 9724.66 9724.66 505001 濮阳县乡村振兴局 9885.14 9724.66 9724.66 9724.66 总计 合计 小计 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 160.48 160.48 160.48 160.48 160.48 160.48 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 单位:万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 505 单位(科目名称) 合计 基本支出 合计 9885.14 405.66 9479.48 1638.19 7841.29 濮阳县乡村振兴局 9885.14 405.66 9479.48 1638.19 7841.29 小计 其他运转类 特定目标类 208 05 01 行政单位离退休 2.30 208 05 02 0.22 208 05 05 31.90 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.17 210 11 01 行政单位医疗 8.70 210 11 02 事业单位医疗 10.56 213 05 01 行政运行 160.93 5.27 5.27 213 05 02 一般行政管理事务 1705.02 1705.02 1632.73 72.29 213 05 50 155.36 213 05 99 7769.19 0.19 7769.00 221 02 01 事业运行 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 住房公积金 9.42 7769.19 30.37 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 单位:万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 合计 一、本年收入 9724.66 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 9724.66 (一)一般公共服务支出 其中:财政拨款 9724.66 一般公共预算 小计 其中:财政拨款 9724.66 9724.66 9724.66 45.01 45.01 45.01 19.26 19.26 19.26 9630.02 9630.02 9630.02 30.37 30.37 30.37 9724.66 9724.66 9724.66 (二)外交支出 (二)政府性基金预算拨款 (三)国防支出( (三)国有资本经营预算拨款 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育旅游与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)医疗卫生与计划生育支出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区事务支出 (十三)农林水事务支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋气象等支出 (二十一)住房保障支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十三)国有资本经营预算 (二十四)灾害防治及应急管理 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十)转移性支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出 (三十三)债务发行费用支出 (三十四)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计: 9724.66 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 单位:万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位(科目名称) 合计 基本支出 合计 9724.66 405.66 9319.00 1550.00 7769.00 濮阳县乡村振兴局 9724.66 405.66 9319.00 1550.00 7769.00 1550.00 1550.00 项 505 208 05 01 行政单位离退休 2.30 2.30 208 05 02 事业单位离退休 0.22 0.22 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.90 31.90 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9.42 9.42 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.17 1.17 210 11 01 行政单位医疗 8.70 8.70 210 11 02 事业单位医疗 10.56 10.56 213 05 01 行政运行 155.66 155.66 213 05 02 一般行政管理事务 1550.00 213 05 50 事业运行 155.36 213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 7769.00 221 02 01 住房公积金 30.37 小计 其他运转类 特定目标类 155.36 7769.00 30.37 7769.00 公开06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 合计 3030201 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 405.66 388.16 17.50 50905 离退休费 2.52 2.52 50501 工资福利支出 17.50 17.50 50102 社会保障缴费 14.40 14.40 3030202 退休人员个人支出 机关事业单位基本养老保险 缴费 机关事业单位基本养老保险 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 9.42 9.42 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.19 0.19 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.24 0.24 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.74 0.74 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.70 8.70 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 10.56 10.56 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 21.84 21.84 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 16.80 16.80 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 9.40 9.40 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 10.86 10.86 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 5.76 5.76 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 6.60 6.60 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 66.90 66.90 30207 邮电费 50201 办公经费 1.20 1.20 30228 工会经费 50201 办公经费 5.20 5.20 30211 差旅费 50201 办公经费 4.10 4.10 30202 印刷费 50201 办公经费 4.00 4.00 30201 办公费 50201 办公经费 3.00 3.00 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 10.82 10.82 30101 基本工资 50501 工资福利支出 77.70 77.70 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 5.03 5.03 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 7.50 7.50 3010701 50501 工资福利支出 16.00 16.00 50501 工资福利支出 6.05 6.05 3010703 基础性绩效工资 奖励性绩效工资(含事业年 终奖) 增量绩效工资 50501 工资福利支出 32.26 32.26 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 16.70 16.70 30113 住房公积金 50103 住房公积金 13.67 13.67 30108 30108 3010702 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称: 濮阳县乡村振兴局 单位:万元 部门预算经济分类 类 款 505 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中:财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 9885.14 9724.66 9724.66 160.48 濮阳县乡村振兴 局 9885.14 9724.66 9724.66 160.48 303 02 509 05 离退休费 2.52 2.52 2.52 301 08 505 01 工资福利支出 17.50 17.50 17.50 301 08 501 02 社会保障缴费 14.40 14.40 14.40 303 02 509 05 离退休费 9.42 9.42 9.42 301 12 501 02 社会保障缴费 0.19 0.19 0.19 301 12 505 01 工资福利支出 0.24 0.24 0.24 301 12 505 01 工资福利支出 0.74 0.74 0.74 301 10 501 02 社会保障缴费 8.70 8.70 8.70 301 10 505 01 工资福利支出 10.56 10.56 10.56 301 99 501 99 其他工资福利支出 21.84 21.84 21.84 301 02 501 01 工资奖金津补贴 16.80 16.80 16.80 301 03 501 01 工资奖金津补贴 9.40 9.40 9.40 302 39 502 01 办公经费 10.86 10.86 10.86 301 02 501 01 工资奖金津补贴 5.76 5.76 5.76 301 03 501 01 工资奖金津补贴 6.60 6.60 6.60 301 01 501 01 工资奖金津补贴 69.50 66.90 66.90 302 07 502 01 办公经费 7.40 7.40 7.40 302 28 502 01 办公经费 5.20 5.20 5.20 302 11 502 01 办公经费 28.20 28.20 28.20 302 02 502 01 办公经费 73.00 73.00 73.00 302 01 502 01 办公经费 66.00 66.00 66.00 302 01 505 02 商品和服务支出 26.32 26.32 302 11 505 02 商品和服务支出 11.47 11.47 302 06 505 02 商品和服务支出 3.98 3.98 302 02 505 02 商品和服务支出 36.76 36.76 303 99 509 99 其他对个人和家庭补助 1350.00 302 26 505 02 商品和服务支出 7.06 302 05 502 01 办公经费 302 06 502 01 办公经费 302 39 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00 302 99 505 02 商品和服务支出 7841.29 7769.00 7769.00 301 03 505 01 工资福利支出 10.82 10.82 10.82 301 01 505 01 工资福利支出 77.70 77.70 77.70 301 02 505 01 工资福利支出 5.03 5.03 5.03 301 03 505 01 工资福利支出 7.50 7.50 7.50 301 07 505 01 工资福利支出 16.00 16.00 16.00 301 07 505 01 工资福利支出 6.05 6.05 6.05 301 07 505 01 工资福利支出 32.26 32.26 32.26 301 13 505 01 工资福利支出 16.70 16.70 16.70 301 13 501 03 住房公积金 13.67 13.67 13.67 1350.00 1350.00 2.70 2.70 2.70 23.00 23.00 23.00 2.60 7.06 72.29 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 “三公”经费合计 单位:万元 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境) 费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务 接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 说明:我单位未安排“三公”经费支出预算,故本表无数据 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 单位:万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位(科目名称) 合计 说明:我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 2022年项目支出预算表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 类型 单位:万元 项目名称 项目单位 合计 9479.48 一般公共预 算 9319.00 9319.00 本年拨款 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 160.48 505 濮阳县乡村振兴局 9479.48 其他运转类 公用经费(2021年结余资金) 濮阳县乡村振兴局 2.67 2.67 其他运转类 统发工资(2021年结转资金) 濮阳县乡村振兴局 2.60 2.60 其他运转类 脱贫攻坚专项办公费 (2021年结余资金) 濮阳县乡村振兴局 70.30 70.30 其他运转类 脱贫攻坚乡村振兴专项经费 (2021年结余资金) 濮阳县乡村振兴局 5.37 5.37 其他运转类 驻村工作队工作经费 濮阳县乡村振兴局 350.00 脱贫攻坚信息中心政府购岗人员劳务费及保险 (2021 濮阳县乡村振兴局 年结余资金) 7.06 其他运转类 160.48 350.00 7.06 其他运转类 驻村工作队补助 濮阳县乡村振兴局 1000.00 1000.00 其他运转类 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 濮阳县乡村振兴局 200.00 200.00 特定目标类 扶贫项目监理设计费 (2021年结余资金) 濮阳县乡村振兴局 50.00 50.00 特定目标类 扶贫项目监理设计经费 (2021年结余资金) 濮阳县乡村振兴局 22.29 22.29 其他运转类 巩固脱贫成果后评估工作经费 (2021年结余资金) 濮阳县乡村振兴局 0.19 0.19 特定目标类 提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目 濮阳县乡村振兴局 5542.00 5542.00 特定目标类 提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目 濮阳县乡村振兴局 2227.00 2227.00 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度) 部门(单位)名称 年度履职目标 濮阳县乡村振兴局 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1.拓展巩固脱贫攻坚成果,防止返贫现象发生; 2.开展乡村振兴工作,夯实乡村振兴基础; 3.做好监测户识别和帮扶工作,防止出现收入骤降现象; 4.完成县政府交办的其他工作任务; 5.保障人员支出和单位工作正常运转; 6.严格按照财务规章制度做好各项支出,加强财务监督,杜绝不合理开支。 任务名称 主要内容 为驻村工作队员(≥500名)提供工作经费保障, 驻村工作队工作经费 确保驻村工作队工作经费发放率达到100%。 为驻村工作队员(≥500名)提供生活补助和交通 驻村工作队补助 补助,确保驻村工作队补助发放率达到100%。 为开展脱贫攻坚及乡村振兴相关工作提供经费保 年度主要任务 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 障,确保脱贫攻坚及乡村振兴工作经费支出率达到 100%。 2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助项 资金投入到濮阳县农村基础设施建设和农村产业发 目 展中,着力改善农村农民生产生活条件。 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项 资金投入到濮阳县农村基础设施建设和农村产业发 目 展中,着力改善农村农民生产生活条件。 部门预算总额(万元) 9885.14 1、资金来源:(1)政府预算资金 9885.14 (2)财政专户管理资金 预算情况 (3)单位资金 2、资金结构:(1)基本支出 405.66 (2)项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理 9479.48 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划,与国家 、省宏观政策、行业政策一致;2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关;3.确定的预算项 目是否合理,是否与工作目标密切相 关;4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致,是否能体现工作任务的产出和效 果;2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标,绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量;3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量;4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算;2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源,全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=(已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数)×100%。 投入管理指标 预算执行率 ≥99% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤1% “三公经费”控制率 ≤98% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 预算和财务管理 预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数;预算数指财政部门批复的 本年度部门的(调整)预算数。 预算调整率=(预算调整数-年初预算 数)/年初预算数×100%。预算调整 数:部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和(因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外)。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的(调 整)预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=(实际政府采购金 额/政府采购预算数)×100%。政府 采购预算:采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致,即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门(单位)是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金,用以反映和考核部门(单 位)预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定;2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续;3.项目的重大开支是否 经过评估论证;4.是否符合部门预算 批复的用途;5.是否存在截留支出情 况;6.是否存在挤占支出情况;7.是 否存在挪用支出情况;8.是否存在虚 列支出情况。 部门(单位)为加强预算管理,规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整,用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度;2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门(单位)是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息,用 以反映和考核部门(单位)预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息;2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门(单位)的资产配置、使用是否 合规,处置是否规范,收入是否及时 足额上缴,用以反映和考核部门(单 位)资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账,资产报表数据与会 计账簿数据是否相符,资产实物与财 务账、资产账是否相符;2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准,新增 资产是否考虑闲置存量资产;3.资产 对外有偿使用(出租出借等)、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批;4.资产收益是否及时足额 上交财政。 绩效管理 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 重点工作任务完 成 重点工作完成率 100% 履职目标实现 保障人员支出和单位 工作正常运转情况 正常 履职效益 保障驻村队员生活质量 保障 满意度 职工满意度 ≥95% 产出指标 效益指标 部门(单位)按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门(单位)按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门(单位)按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 反映省级财政衔接推进乡村振兴补助 项目完成情况。为支持濮阳县农村基 础设施建设和农村产业发展中,着力 改善农村农民生产生活条件提供保障 。确保补助资金支出95%以上。 反映本部门保障人员支出和单位工作 正常运转年度工作目标达成情况。确 保单位的人员支出与工作活动的正常 运转。 通过巩固拓展脱贫攻坚成果工作的开 展,保障脱贫人口幸福感提升。 通过各种经费支出,保障职工工作积 极性,并为其提供良好的办公条件。 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称:濮阳县乡村振兴局 绩效目标 项目金额(万元) 单位编码(项目编码) 资金总额 505 505001 410928220000000014565 成本指标 项目单位 (项目名称) 9479.48 濮阳县乡村振兴局 脱贫攻坚及乡村振兴工作 经费 9479.48 200.00 政府预算资 财政专户管 金 理资金 9479.48 单位资金 驻村工作队工作经费 350.00 410928220000000035971 410928220000000035972 410928220000000040009 410928220000000040010 410928220000000040011 410928220000000040012 410928220000000035975 410928220000000035977 410928220000000044079 410928220000000044080 驻村工作队补助 统发工资(2021年结转 资金) 公用经费(2021年结余 资金) 脱贫攻坚专项办公费 (2021年结余资金) 脱贫攻坚乡村振兴专项经 费(2021年结余资金) 巩固脱贫成果后评估工作 经费(2021年结余资 金) 脱贫攻坚信息中心政府购 岗人员劳务费及保险 (2021年结余资金) 1000.00 2.60 2.67 70.30 5.37 0.19 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 办公费用 ≤70万元 印刷会议资料 ≥1批 保证正常运转,提升服务 能力 效果明显 职工满意度 ≥95% 其他交通费用 ≤25万元 购买办公用品 ≥1批 印刷费用 ≤80万元 工作完成及时性 及时 差旅费用 ≤25万元 工作验收合格率 100% 租车次数 ≤10次 出差次数 驻村工作队工作经费发放 及时性 派驻工作队员人数 ≥5次/月 提升派驻村群众幸福感 提升 派驻村村民满意度 ≥95% 驻村队员满意度 ≥95% 驻村工作完成质量 良好 9479.48 200.00 ≤5000元 350.00 1000.00 2.60 2.67 70.30 5.37 0.19 7.06 7.06 扶贫项目监理设计经费 (2021年结余资金) 22.29 22.29 扶贫项目监理设计费 (2021年结余资金) 50.00 提前下达2022年中央财 政衔接推进乡村振兴补助 项目 提前下达2022年省级财 政衔接推进乡村振兴补助 项目 满意度指标 指标值 人均驻村工作队补助 410928220000000014576 效益指标 三级指标 人均驻村工作经费 410928220000000014575 产出指标 50.00 5542.00 5542.00 2227.00 2227.00 ≤1600元/月 及时 ≤700人 驻村工作队员月驻村天数 ≥22天 派驻工作队员人数 驻村工作队补助足额发放 率 驻村工作队补助发放及时 性 驻村工作队员月驻村天数 ≥520人 职工人数 政府购岗人员工资足额发 放率 ≤10人 印刷会议资料 ≥1批 100% 提升派驻村群众幸福感 提升驻村工作队员工作积 极性 提升 驻村队员满意度 ≥95% 提升 派驻村村民满意度 ≥95% 提升人员工作积极性 提升 职工满意度 ≥95% 保证正常运转,提升服务 能力 效果明显 职工满意度 ≥95% 保障正常运转,提升服务 能力 提升 职工满意度 ≥95% 保障单位正常运转,提升 服务能力 效果明显 职工满意度 ≥95% 保障正常运转,提升服务 能力 效果明显 职工满意度 ≥95% 提升人员工作积极性 提升 政府购岗人员满意度 ≥95% 提升项目实施村群众幸福 感 提升 项目实施村村民满意度 ≥95% 提升项目实施村群众幸福 感 提升 项目实施村村民满意度 ≥95% 及时 ≥22天 100 工作经费支出率 100 印刷会议资料 ≥1批 缴纳电费 ≤1次/月 出差次数 ≥5次/月 购买办公用品 ≥1批 办公费支出率 100% 印刷会议资料 ≥1批 购买办公用品 ≥1批 经费支出率 100% 购买办公用品 ≥1批 经费支出率 100% 政府购岗人数 ≤2人 费用支出率 100% 项目数量 ≤7个 设计的合理率 100 项目数量 ≤15个 设计的合理率 100

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