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2023年广州市妇女干部学校部门预算.pdf

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2023 年 广州市妇女干部学校 部门预算 目 录 第一部分 广州市妇女干部学校 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市妇女干部学校 概况 一、主要职责 广州市妇女干部学校是广州市妇女联合会直属单位。主要工 作职责为:承担妇女干部和从事妇女工作干部的继续教育、岗位 培训和专项培训等任务;承担妇女教育理论研究任务;承担由市 妇联组织的妇女教育工作者联谊交流活动的辅助性任务;负责全 市妇女儿童工作领域社会组织的调查研究工作,并承担对这类社 会组织的培育工作。 二、部门机构设置 本单位设有办公室、培训一部、培训二部 3 个部(室)。 三、部门预算构成 本单位无下属单位,部门预算为单位本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 893.66 目 一、一般公共服务支出 出 预算 583.80 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 50.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 88.85 九、卫生健康支出 1.26 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 169.75 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 二十五、转移性支出 本年收入合计 893.66 本年支出合计 出 预算 0.00 893.66 四、上级补助收入 0.00 二十六、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十八、结转下年 0.00 收入总计 893.66 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 893.66 表2 收入总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 893.66 893.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 583.80 583.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 583.80 583.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 583.80 583.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 20605 科技条件与服务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.85 88.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.85 88.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.03 31.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 表2 收入总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 38.55 38.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.27 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2080506 210 21007 2100799 221 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育 事务支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 44.20 44.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 125.55 125.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无。 表3 支出总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 893.66 578.06 315.60 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 583.80 318.20 265.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 583.80 318.20 265.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 583.80 318.20 265.60 0.00 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 20605 科技条件与服务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 88.85 88.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位养老支出 88.85 88.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 31.03 31.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.55 38.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.27 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 210 21007 2100799 221 基本支出 项目支出 科目名称 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 44.20 44.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 125.55 125.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 893.66 583.80 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 50.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 88.85 九、卫生健康支出 1.26 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 893.66 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 169.75 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 本年支出合计 二十五、结转下年 893.66 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 收 项 目 收入总计 注: 无。 入 支 预算 项 893.66 目 支出总计 出 预算 893.66 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 893.66 578.06 315.60 [201]一般公共服务支出 583.80 318.20 265.60 [20129]群众团体事务 583.80 318.20 265.60 [2012950]事业运行 583.80 318.20 265.60 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 88.85 88.85 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 88.85 88.85 0.00 [2080502]事业单位离退休 31.03 31.03 0.00 38.55 38.55 0.00 19.27 19.27 0.00 1.26 1.26 0.00 [206]科学技术支出 [20605]科技条件与服务 [2060503]科技条件专项 [208]社会保障和就业支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [210]卫生健康支出 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [21007]计划生育事务 其中:基本支出 项目支出 1.26 1.26 0.00 1.26 1.26 0.00 169.75 169.75 0.00 169.75 169.75 0.00 [2210201]住房公积金 44.20 44.20 0.00 [2210203]购房补贴 125.55 125.55 0.00 [2100799]其他计划生育事务支出 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 注: 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 578.06 [301]工资福利支出 466.52 [30101]基本工资 64.66 [30102]津贴补贴 85.89 [30103]奖金 102.45 [30107]绩效工资 109.90 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 38.55 [30109]职业年金缴费 19.27 [30112]其他社会保障缴费 1.60 [30113]住房公积金 44.20 [302]商品和服务支出 39.42 [30201]办公费 1.50 [30202]印刷费 0.50 [30203]咨询费 1.50 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 部门预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 0.50 [30205]水费 0.30 [30206]电费 4.10 [30207]邮电费 1.00 [30209]物业管理费 7.00 [30213]维修(护)费 2.70 [30214]租赁费 2.00 [30216]培训费 0.20 [30227]委托业务费 2.00 [30228]工会经费 5.00 [30229]福利费 6.00 [30231]公务用车运行维护费 2.60 [30299]其他商品和服务支出 2.52 [303]对个人和家庭的补助 70.44 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 部门预算支出经济科目 预算 [30302]退休费 69.18 [30309]奖励金 1.26 [310]资本性支出 1.69 [31002]办公设备购置 注: 无。 1.69 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广州市妇女干部学校 项 单位:万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额。 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额。 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州市妇女干部学校 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 315.60 [302]商品和服务支出 165.90 [30201]办公费 1.00 [30202]印刷费 0.50 [30203]咨询费 0.50 [30211]差旅费 3.00 [30213]维修(护)费 79.20 [30216]培训费 42.50 [30226]劳务费 15.50 [30227]委托业务费 23.70 [310]资本性支出 149.70 [31002]办公设备购置 95.60 [31003]专用设备购置 15.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州市妇女干部学校 部门预算支出经济科目 [31007]信息网络及软件购置更新 注: 无。 单位:万元 预算 39.10 表 11 部门预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 广州市妇女干部学校 支出项目类别(资金 使用单位) 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 578.06 578.06 578.06 0.00 0.00 0.00 0.00 578.06 578.06 578.06 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 466.52 466.52 466.52 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 39.42 39.42 39.42 0.00 0.00 0.00 0.00 70.44 70.44 70.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市妇女干部学 校 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注: 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广州市妇女干部学校 支出项目类别(资 金使用单位) 合 计 广州市妇女干部 学校 妇干校房屋 维护维修经费 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 315.60 315.60 315.60 0.00 0.00 0.00 0.00 315.60 315.60 315.60 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 修缮办公教学区域,有效利用环 92.00 92.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 境,美化环境,节约能源,消除安 全隐患。 购买办公设备和办公家具,更新换 购置经费 95.60 95.60 95.60 0.00 0.00 0.00 0.00 代,满足新的需求,以维持单位高 效运转。 通过发挥广州妇干教育培训主渠 道、主阵地作用,聚力“引领、服 专项工作经 费 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务、联系”职能,分层次、分类别、 多形式地开展教育培训,提升妇女 干部政治素养、能力素养,增强获 得感、幸福感、安全感。 广州市妇女 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总体绩效目标:建设羊城巾帼云家 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广州市妇女干部学校 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 干部学校 2023 年 园系统:(1)有利于提高我市妇 羊城巾帼云家园 女干部全覆盖管理、培训信息化水 及综合布线网络 平,促进服务现代化。(2)有利 系统项目 于提升我市妇女干部和执委人员 素质通过系统建设,可以加强培养 管理新时代全市妇联工作多层次、 高素质综合型人才,不断强化在职 妇女干部、女执委的履职能力和开 展工作的本领。 通过延续运维工作,保障和促进微 课息系统维护的顺利开展,切实落 实各项工作措施,提高业务系统性 广州市妇女 干部学校 2023-2024 年运 维项目(2023) 能,确保在有效工作时间内正常运 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行,以使得运维工作更加规范化和 高效化,为妇女干部学校信息化基 础设施提供规范、高效、稳定的整 体支撑环境,更好的提升服务全市 的妇女干部与女执委能力和服务 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广州市妇女干部学校 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 效率。 注: 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 893.66 万元,比上年增加 311.31 万 元,增长 53.5 %,主要原因是:一、德政中妇联综合大楼年久失 修,存在安全隐患,现有设施设备无法满足现代化教学办公要求, 为配合大楼整体改造,安排维修和购置经费;二、为提升妇联执 委管理水平,加强培训信息化手段,新增信息化建设经费;三、 因事业单位改革分流人员,相应增加人员经费 ;支出预算 893.66 万元,比上年增加 311.31 万元,增长 53.5 %,主要原因是:一、 德政中妇联综合大楼年久失修,存在安全隐患,现有设施设备无 法满足现代化教学办公要求,为配合大楼整体改造,安排维修和 购置经费;二、为提升妇联执委管理水平,加强培训信息化手段, 新增信息化建设经费;三、因事业单位改革分流人员,相应增加 人员经费 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.6 万元,比上年 增加 0.9 万元,增长 52.9 %,主要原因是根据业务需要,按照广 州市 2023 年公务用车运行维护费定额标准,公务用车运行维护 费预算有所调增 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-- %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务 用车购置及运行费 2.6 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增 加 0 万元; 公务用车运行维护费 2.6 万元, 比上年增加 0.9 万元。 ) 比上年增加 0.9 万元,增长 52.9 %,主要原因是根据业务需要, 按照广州市 2023 年公务用车运行维护费定额标准,公务用车运 行维护费预算有所调增 ;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万 元,增长-- %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 0 万 元,增长-- %,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业 单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 254.99 万元,其中:货物类采 购预算 97.29 万元,工程类采购预算 86 万元,服务类采购预算 71.7 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 123.07 万元, 分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 106.88 万元,主要是 LED 屏、空调、音箱 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数(单位:万元) 绩效目标 通过发挥广州妇干教育培训 主渠道、主阵地作用,聚力 “引领、服务、联系”职能, 专项工作经费 73 分层次、分类别、多形式地 开展教育培训,提升妇女干 部政治素养、能力素养,增 强获得感、幸福感、安全感。 注: 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用 财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含 车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待(外宾接待)费用。

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