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2015年广宁县古水镇人民政府决算三公经费.pdf

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一、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:广宁县古水镇人民政府 单位:万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运 行费 合计 因公出 国(境) 小 费 计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 合计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车 运行费 公务接 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52.5 0 22 0 22 30.5 51.82 0 21.65 0 21.65 30.17 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2015 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0” ,并在决算情况说 明中予以说明。 二、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.82 万元, 完成 2015 年预算 52.5 万元的 99.6%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2015 年预算 0 万元的 100%;公 务用车购置及运行维护费支出决算为 21.65 万元,完成 2015 年预算 22 万元的 98.4%;公务接待费支出决算为 30.17 万元,完成 2015 年预算 30.5 万元的 97.32%。2015 年度“三 公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经 费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比,2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 1.2 万元,下降 1.74 %。其中:因公出国(境) 费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减 少 0.57 万元, 下降 1.93%; 公务接待费支出决算减少 0.63 万 元,下降 1.59%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是; 没有因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支 出减少的主要原因是;响应国家政策,厉行节约。公务接待 费支出减少的主要原因是:响应国家政策,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 21.65 万元,占 41.78 %;公务接待费支出 30.17 万元,占 58.22%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括: (1)参加 XX 会议支出 0 万元, (2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元; (3)境外业务培训 及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 21.65 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2015 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 21.65 万元,2015 年局(部、 委、办)机关及下属 8 个办公室公务用车保有量为 3 辆, 主要用于落村工作和维稳工作。 3.公务接待费支出 30.17 万元,主要用于上级单位检 查和相关单位交流工作等方面的接待 2015 年局(部、委、 办)机关及下属 8 个办公室共接待国外来访团组 0 个,来访 外宾 0 人次,发声 1 国内接待 500 次,接待人数共 5028 人, 主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的 接待。

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