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中国共产主义青年团咸阳市委员会.pdf

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中国共产主义青年团咸阳市委员会 2020 年部门决算 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 (二)财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 (三)培训费支出情况 (四)会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明预算绩效情况 十二、国有资产占用及购置情况 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 (二)部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 (一)主要职责 1、团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针政策, 组织和带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中充 分发挥生力军和突击队作用,自力更生,艰苦创业,为全市经济社 会发展建功立业; 2、领导全市共青团工作。根据青少年特点,提出每个时期全 市青少年工作任务,制定实施全市青少年事业发展规划,指导全市 青少年事业发展;制定全市团的工作计划,指导、检查、督促基层 团的工作; 3、负责加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导, 调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、工作理论、 思想教育和事业发展等工作,提出意见建议,为市委、市政府提供 决策依据; 4、负责全市团的组织建设工作;协助党组织教育、管理、选 拔和培训团的干部;培养、选拔、表彰、推荐优秀青年,发挥党的 助手和后备军作用; 5、参与创新社会治理和维护社会稳定。协助政府教育部门做 好大、中、小学学生的教育管理工作,会同有关部门做好未成年人 保护工作和预防青少年违法犯罪工作,协调处理各种与青少年利益 相关的工作; 6、适应新媒体发展和群众工作需要,主动占领网上阵地,协 助网宣部门加强对青少年的网上引导动员,掌握网络舆论主动权, 做好网上群众工作; 7、负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会 工作,联系和指导全市性青少年社团组织工作;负责全市青年统战 工作、全市青少年外事和友好交流工作; 8、负责规划、组织和指导全市青年志愿者队伍及服务活动; 募集青少年事业发展经费,负责全市“希望工程”的组织实施工作; 9、完成市委、市政府和上级团委交办的有关事项。 (二)内设机构 我委为群众团体独立法人单位,财务独立核算,经费来源为财政预算拨 款;共设 3 个科室:办公室、城乡青年工作部、组织宣传部; 1 个二级事业 单位:市青少年宫。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级 及所属 2 个二级预算单位: 序号 单位名称 1 中国共产主义青年团咸阳市委员会(机关) 2 咸阳市青少年宫 三、部门人员情况 截止 2020 年底,本部门人员编制 21 人,其中行政编制 13 人、事业编制 8 人;实有人员 19 人,其中行政 12 人、事业 7 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 公开空表理由 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算总表 表 3 支出决算总表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 表6 表7 表8 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目) 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表 10 财政支出项目绩效自评表 表 11 部门(单位)整体支出绩效自评表 是 不涉及 是 不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 2020 年 金额单位:万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 590.46 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 29.72 9、卫生健康支出 7.65 544.78 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 13.15 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 590.46 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 595.30 结余分配 572.69 年初结转和结余 9.73 年末结转和结余 4.89 收入总计 600.19 支出总计 600.19 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 2020 年 金额单位:万元 项目 事业收入 附 上 属 级 支出功能分 科目名称 类科目编码 本年收 财政拨 补 入合计 款收入 助 收 入 其 小 中: 计 教育 收费 经 单 其 营 位 他 收 上 收 入 缴 入 收 入 合计 590.46 590.46 201 一般公共服务支出 539.94 539.94 20129 群众团体事务 539.43 539.43 2012901 行政运行 150.20 150.20 2012902 一般行政管理事务 237.55 237.55 2012950 事业运行 144.06 144.06 2012999 其他群众团体事务支出 7.62 7.62 0.51 0.51 0.51 0.51 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 29.72 29.72 20805 行政事业单位养老支出 28.96 28.96 28.96 28.96 0.76 0.76 0.76 0.76 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 7.65 7.65 21011 行政事业单位医疗 7.65 7.65 2101101 行政单位医疗 5.06 5.06 2101102 事业单位医疗 2.60 2.60 221 住房保障支出 13.15 13.15 22102 住房改革支出 13.15 13.15 2210201 住房公积金 13.15 13.15 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 2020 年 金额单位:万元 上 项目 支出功能分 科目名称 类科目编码 本年支 基本支 项目支 出合计 出 出 缴 上 级 支 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 595.30 192.64 402.67 201 一般公共服务支出 544.78 142.11 402.67 20129 群众团体事务 544.27 141.60 402.67 2012901 行政运行 150.20 97.55 52.65 2012902 一般行政管理事务 242.33 2012950 事业运行 144.12 2012999 其他群众团体事务支出 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 242.33 44.06 7.62 7.62 0.51 0.51 0.51 0.51 208 社会保障和就业支出 29.72 29.72 20805 行政事业单位养老支出 28.96 28.96 28.96 28.96 0.76 0.76 0.76 0.76 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 7.65 7.65 21011 行政事业单位医疗 7.65 7.65 2101101 行政单位医疗 5.06 5.06 2101102 事业单位医疗 2.60 2.60 221 住房保障支出 13.15 13.15 22102 住房改革支出 13.15 13.15 2210201 住房公积金 13.15 13.15 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 100.07 出 4 经 营 支 出 5 对 附 属 单 位 补 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 收 项 2020 年 入 目 1、一般公共预算财政拨款 金额单位:万元 支 决算数 590.46 项目 出 决算数 合计 一般公共 政府性 544.78 预算财政 544.78 基金预 8、社会保障和就业支出 29.72 29.72 9、卫生健康支出 7.65 7.65 13.15 13.15 595.30 595.30 4.89 4.89 600.19 600.19 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 590.46 年初财政拨款结转和结余 9.73 1、一般公共预算财政拨款 9.73 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 2、政府性基金预算财政拨款 总计 600.19 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存 在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 公开 05 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 2020 年 金额单位:万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项目支 合计 小计 人员经 公用经 费 费 出 栏次 7 8 9 10 11 合计 595.30 192.64 181.33 11.31 402.67 项 201 一般公共服务支出 544.78 142.11 130.81 11.31 402.67 20129 群众团体事务 544.27 141.60 130.30 11.31 402.67 2012901 行政运行 150.20 97.55 88.85 8.70 52.65 2012902 一般行政管理事务 242.33 2012950 事业运行 144.12 2012999 其他群众团体事务支出 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 242.33 44.06 41.45 7.62 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 社会保障和就业支出 29.72 29.72 29.72 20805 行政事业单位养老支出 28.96 28.96 28.96 28.96 28.96 28.96 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 100.07 7.62 208 2080505 2.61 210 卫生健康支出 7.65 7.65 7.65 21011 行政事业单位医疗 7.65 7.65 7.65 2101101 行政单位医疗 5.06 5.06 5.06 2101102 事业单位医疗 2.60 2.60 2.60 221 住房保障支出 13.15 13.15 13.15 22102 住房改革支出 13.15 13.15 13.15 2210201 住房公积金 13.15 13.15 13.15 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 公开 06 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 2020 年 金额单位:万元 项目 经济 本年支出 分类 科目名称 科目 合计 人员经费 公用经费 编码 合计 192.64 181.33 301 工资福利支出 180.82 180.82 30101 基本工资 67.62 67.62 30102 津贴补贴 41.08 41.08 30103 奖金 3.93 3.93 30104 伙食补助费 30105 绩效工资 17.67 17.67 30106 机关事业单位基本养老保险缴费 28.96 28.96 30107 职业年金缴费 30108 职工基本医疗保险缴费 7.65 7.65 30109 公务员医疗补助缴费 30110 其他社会保障缴费 0.76 0.76 30111 住房公积金 30112 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 11.31 11.31 30201 办公费 0.53 0.53 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.27 0.27 30208 取暖费 30209 物业管理费 11.31 备注 30210 差旅费 30211 因公出国(境)费用 30212 维修(护)费 30213 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30219 专用燃料费 30220 劳务费 30221 委托业务费 0.15 0.15 30222 工会经费 7.82 7.82 30223 福利费 1.81 1.81 30224 公务用车运行维护费 0.05 0.05 30225 其他交通费用 0.05 0.05 30226 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.48 0.48 303 对个人和家庭的补助 0.51 0.51 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 0.51 0.51 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 2020 年 金额单位:万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 (境)费用 费 1 2 预算数 4.00 决算数 0.23 小计 3 会议费 培训费 7 8 2.50 2.00 5.00 0.23 2.17 19.86 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 5 6 4 1.5 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 2020 年 项目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位:万元 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门:中国共产主义青年团咸阳市委员会 项 金额单位:万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 590.46 万元,较上年增加 8.05 万元,增加 1.38%,主要原因是追加项目预算收入。 2020 年支出 595.30 万元,较上年增加 22.62 万元,增加 3.95%,主要原因是追加项目预算支出。 二、收入决算情况 2020 年收入 590.46 万元,其中:财政拨款收入 590.46 万 元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元, 占 0%;其他收入 0.00 万元,占 0%。 收入情况 三、支出决算情况 2020 年支出合计 595.30 万元,其中:基本支出 192.64 万 元,占 32.36%;项目支出 402.67 万元,占 67.64%;经营支出 0.00 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 590.46 万元,较上年增加 8.05 万元, 增加 1.38%,主要原因是追加项目预算收入。 2020 年财政拨款支出 595.30 万元,较上年增加 22.62 万元, 增加 3.95%,主要原因是追加项目预算支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 595.30 万元,占本年支出合计 100%。 较上年增加 22.62 万元,增加 3.95%,主要原因是追加项目预算 支出。 (二)财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 258.47 万元,支出决算为 595.30 万元,完成年初预算的 230.32%。按照政府功能分类科目, 其中: 1. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行 (01)。 年初预算为 108.99 万元,支出决算为 150.20 万元,完成年 初预算的 137.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 人员经费预算。 2. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政 管理事务(02)。 年初预算为 44.60 万元,支出决算为 242.33 万元,完成年 初预算的 543.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预 算支出。 3. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)事业运行 (50)。 年初预算为 47.19 万元,支出决算为 144.12 万元。决算数 大于预算数的主要原因是追加二级预算单位项目经费支出。 4.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众 团体事务支出(99)。 年初预算为 7.10 万元,支出决算为 7.62 万元。完成年初预 算的 107.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加二级预算单 位项目经费支出。 5.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99) 其 他一般公共服务支出(99)。 年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.51 万元。决算数大于 预算数的主要原因是追加本科目人员经费支出。 6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。 年初预算为 21.33 万元,支出决算为 28.96 万元,完成年初 预算的 135.77%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员经费 预算编制偏小。 7.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(01)。 年初预算为 0.65 万元,支出决算为 0.76 万元,完成年初预 算的 116.92%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员经费预 算编制偏小。 8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位 医疗(01)。 年初预算为 6.29 万元,支出决算为 5.06 万元,完成年初预 算的 80.45%。决算数小于预算数的主要原因本年度该科目预算 编制偏大。 9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位 医疗(02)。 年初预算为 3.52 万元,支出决算为 2.60 万元,完成年初预 算的 73.86%。决算数小于预算数的主要原因本年度该科目预算 编制偏大。 10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。 年初预算为 13.8 万元,支出决算为 13.15 万元,完成年初 预算的 95.29%。决算数小于预算数的主要原因本科目人员经费 年初部门预算编制偏大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.64 万元,包括: 人员经费支出 181.33 万元和公用经费支出 11.31 万元。 人员经费 201.58 万元,主要包括工资福利支出(301)181.33 万元(其中:基本工资 67.62 万元、津贴补贴 41.08 万元、奖金 3.93 万元,绩效工资 17.67 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 28.96 万元、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元、其他社会 保障缴费 0.76 万元、住房公积金 13.15 万元);对个人和家庭 补助 0.51 万元。 公用经费 11.31 万元,主要包括办公费 0.53 万元;邮电费 0.27 万元;差旅费 0.15 万元;委托业务费 0.15 万元;工会经 费 7.82 万元;福利费 1.81 万元;公务用车运行维护费 0.05 万 元;其他交通费用 0.05 万元;其他商品和服务支出 0.48 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元,支出 决算为 0.23 万元,完成预算的 5.75%。决算数较预算数减少 3.77 万元,主要原因是按照中央八项规定要求,严格控制三公经费支 出范围及标准。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0.00 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0.00 万元, 占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0.23 万元,占 5.75%;公 务接待费支出决算 0.00 万元,占 0%。具体情况如下: 1. 因公出国(境)支出情况。 2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数 保持一致,主要原因是按照中央八项规定要求,严格控制因公出 国(境)费支出。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台,预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数保持一致,主要原因是 按照中央八项规定要求,严格控制公务用车购置费用支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 2.50 万元,支出决算为 0.23 万元,完成预算的 9.2%,决算数较预算数减少 2.27 万元, 主要原因是按照中央八项规定要求,严格控制公务用车运行维护 费支出。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 0 批次,0 人次,预算为 1.50 万元,支出 决算为 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 1.50 万元,主要原因是按照中央八项规定要求,严格控制公务接待费 支出。 (三)培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 5.00 万元,支出决算为 19.86 万元, 完成预算的 397.2%,决算数大于预算数主要原因是本年度追加 培训费预算支出。 (四)会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 2.00 万元,支出决算为 2.17 万元, 完成预算的 108.5%,决算数大于预算数主要原因是本年度追加 会议费预算支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费预算为 16.91 万元,支出决算为 17.85 万元,完成预算的 105.55%。决算数较预算数增加 0.94 万元, 主要原因是追加公用经费支出。 十一、政府采购支出情况。 2020 年本部门政府采购支出总额共 34.80 万元,其中政府 采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 34.80 万元、 政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况。 截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆;单 价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专 用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台(套)。 十三、预算绩效情况 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 4 个,共涉及资金 590.46 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0% (二)部门决算中项目绩效自评结果。 履职性业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 407.55 万元,执行数 402.67 万元,完成预算的 98.80%。 主要产出和效果:通过项目实施党组高度重视,及时召开专 题会议部署绩效管理工作,明确绩效管理工作职能和职责分工, 根据制度和财务规定严格项目资金的落实,保证绩效目标顺利实 施。各项费用支出都经党组会议批准,资金的支出、审核、报销 严格按照政府采购和财务规定实施,手续齐全。 发现的问题及原因:绩效评价体系不科学、不规范;绩效管 理专业人员匮乏,评价方法单一。 下一步改进措施:一是高度重视,加强领导,精心组织,逐 步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推 进制度落实。三是加强人员培训,完善技术支撑,充分利用信息 技术提高工作效率。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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