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共青团上海市普陀区委员会2021年度单位决算.pdf

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共青团上海市普陀区委员会 2021 年度单位决算 目 录 第一部分 共青团上海市普陀区委员会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 共青团上海市普陀区委员会概况 一、主要职能 1、贯彻执行《中国共产党章程》 《中国共产主义青年团章程》 和中央、市委、区委要求,领导全区共青团工作,保持和增强共 青团组织的政治性、先进性、群众性;在青联中发挥核心作用, 指导区学联工作,受党的委托领导本区少先队工作。 2、教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗 帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,培育个践行社会主 义核心价值观,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主 义事业的合格建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群 众基础,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。 3、高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友 爱,推动区青少年对外交流和合作,加强同港澳台青年同胞和海 外青年侨胞的团结,维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。 4、坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中, 提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆 盖,加强对青年社会组织的联系、服务和引导,完善纵横交织的 青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。 5、适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要, 组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年 的生力军和突击队作用。 6、关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党 政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极保护青少年合法权 益,有效预防青少年违法犯罪。 7、加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青 少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育, 开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。 8、调查研究本区青少年生存和青少年工作状况,参与本区 青少年和青少年事业相关政策和规则的制定和实施,向党和政府 反映青年的意见和要求,协助政府管理青少年事务,积极参与社 会主义协商民主建设。 9、加强全区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导 班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部 考核监督。 10、承担区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,共青团上海市普陀区委员会设 5 个内设机 构,包括:办公室、组织联络部(青联秘书处)、基层工作部、 服务和权益保护部、学生工作部。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会(本部)决算除共 青团普陀区委员会机关外,还包含 1 个事业单位,即中国共产主 义青年团上海市普陀区团校。 第二部分 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 1469.37 项目 一、一般公共服务支出 决算数 1364.81 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 31.74 九、卫生健康支出 12.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 59.89 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1469.37 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 1469.37 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 1469.37 1469.37 收入决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 1469.37 1469.37 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 1364.81 1364.81 20129 群众团体事务 1364.81 1364.81 2012901 行政运行 295.26 295.26 2012902 一般行政管理事务 209.71 209.71 2012950 事业运行 70.62 70.62 2012999 其他群众团体事务支出 789.22 789.22 208 社会保障和就业支出 31.74 31.74 20805 行政事业单位养老支出 31.74 31.74 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 21.16 21.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 10.58 10.58 210 卫生健康支出 12.93 12.93 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 21011 行政事业单位医疗 12.93 12.93 2101101 行政单位医疗 10.78 10.78 2101102 事业单位医疗 2.15 2.15 221 住房保障支出 59.89 59.89 22102 住房改革支出 59.89 59.89 2210201 住房公积金 12.48 12.48 2210203 购房补贴 47.41 47.41 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 1469.37 470.44 998.93 201 一般公共服务支出 1364.81 365.88 998.93 20129 群众团体事务 1364.81 365.88 998.93 2012901 行政运行 295.26 295.26 2012902 一般行政管理事务 209.71 2012950 事业运行 70.62 2012999 其他群众团体事务支出 789.22 208 社会保障和就业支出 31.74 31.74 20805 行政事业单位养老支出 31.74 31.74 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.16 21.16 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 10.58 10.58 210 卫生健康支出 12.93 12.93 209.71 70.62 789.22 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 21011 行政事业单位医疗 12.93 12.93 2101101 行政单位医疗 10.78 10.78 2101102 事业单位医疗 2.15 2.15 221 住房保障支出 59.89 59.89 22102 住房改革支出 59.89 59.89 2210201 住房公积金 12.48 12.48 2210203 购房补贴 47.41 47.41 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 1364.81 1364.81 八、社会保障和就业支出 31.74 31.74 九、卫生健康支出 12.93 12.93 决算数 1469.37 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 59.89 59.89 1469.37 1469.37 1469.37 1469.37 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 1469.37 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1469.37 注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务 支出 1364.81 365.88 998.93 20129 群众团体事务 1364.81 365.88 998.93 2012901 行政运行 295.26 295.26 2012902 一般行政管理 事务 209.71 2012950 事业运行 70.62 2012999 208 20805 2080505 2080506 其他群众团体 事务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 209.71 70.62 789.22 789.22 31.74 31.74 31.74 31.74 21.16 21.16 10.58 10.58 210 卫生健康支出 12.93 12.93 21011 行政事业单位 医疗 12.93 12.93 2101101 行政单位医疗 10.78 10.78 2101102 事业单位医疗 2.15 2.15 221 住房保障支出 59.89 59.89 22102 住房改革支出 59.89 59.89 2210201 住房公积金 12.48 12.48 2210203 购房补贴 47.41 47.41 1469.37 470.44 合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 998.93 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 394.61 46.29 241.31 9.47 2.30 37.69 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 21.16 30206 10.58 12.93 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 0.40 12.48 31007 31013 31019 31021 31022 31099 人员经费合计 394.61 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 60.75 15.49 0.04 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.06 0.86 3.38 1.06 6.48 4.39 6.05 10.23 11.71 15.08 15.08 75.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境)费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:共青团上海市普陀区委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:共青团上海市普陀区委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位:万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 193.83 185.2 (一)流动资产 —— —— 131.00 116.98 (二)固定资产 —— —— 59.77 66.83 122 145 38.42 45.17 3 3 0.41 0.17 4.其他固定资产 —— —— 20.94 21.49 减:累计折旧及减值准备 —— —— 49.22 63.29 (三)长期股权投资 —— —— (四)长期债券投资 —— —— (五)在建工程 —— —— (六)无形资产 —— —— 3.06 1.39 —— —— 6.94 8.61 —— —— 二、负债合计 —— —— 132.38 117.42 三、净资产合计 —— —— 61.45 67.78 一、资产合计 其中:1.房屋(平方米) 2.通用设备(台/套/辆) 其中:(1)车辆(辆) 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 (2)单价 50 万元以上通用设备(不含车辆) 3.专用设备(台/套) 其中:单价 100 万元以上专用设备 减:累计摊销 (七)其他资产 第三部分 上海市普陀区 XX 局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 共 青 团 上 海 市 普 陀 区 委 员 会 2021 年 度 收 入 支 出 总 计 1469.37 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 220.29 万 元,增长 17.64%。主要原因:按照中央、市委和区委关于党的 群团工作要求和《共青团上海市委员会改革实施方案》《普陀区 群团改革实施方案》的精神,中国共产主义青年团上海市普陀区 委员会以改革创新精神为指导,探索符合时代特征、党的要求、 人民期盼、普陀特色的共青团工作,丰富共青团组织引领、团结 凝聚、联系服务青年的手段,保持和增强共青团工作和组织的政 治性、先进性、群众性,促进共青团工作社会化、专业化、项目 化、产品化。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1469.37 万元,其中:财政拨款收入 1469.37 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1469.37 万元,其中:基本支出 470.44 万元, 占 32.02%;项目支出 998.93 万元,占 67.98%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度财政拨款收入支出总 计 1469.37 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增 加 220.29 万元,增长 17.64%。主要原因:按照中央、市委和区 委关于党的群团工作要求和《共青团上海市委员会改革实施方 案》《普陀区群团改革实施方案》的精神,中国共产主义青年团 上海市普陀区委员会以改革创新精神为指导,探索符合时代特 征、党的要求、人民期盼、普陀特色的共青团工作,丰富共青团 组织引领、团结凝聚、联系服务青年的手段,保持和增强共青团 工作和组织的政治性、先进性、群众性,促进共青团工作社会化、 专业化、项目化、产品化。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1469.37 万元,占本年支出合计 的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 220.29 万元,增长 17.64%。主要原因:按照中央、市委和区委 关于党的群团工作要求和《共青团上海市委员会改革实施方案》 《普陀区群团改革实施方案》的精神,中国共产主义青年团上海 市普陀区委员会以改革创新精神为指导,探索符合时代特征、党 的要求、人民期盼、普陀特色的共青团工作,丰富共青团组织引 领、团结凝聚、联系服务青年的手段,保持和增强共青团工作和 组织的政治性、先进性、群众性,促进共青团工作社会化、专业 化、项目化、产品化。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 1469.37 万元,主要用于以下方 面:一般公共服务支出(类)1364.81 万元,占 92.88%;社会保 障和就业支出(类)31.74 万元,占 2.16%;卫生健康支出(类) 12.93 万元,占 0.88%;住房保障支出(类)59.89 万元,占 4.08%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1450.82 万元,支出 决算为 1469.37 万元,完成年初预算的 101.28%。决算数大于预 算数的主要原因:按照中央、市委和区委关于党的群团工作要求 和《共青团上海市委员会改革实施方案》《普陀区群团改革实施 方案》的精神,我单位以改革创新精神为指导,探索符合时代特 征、党的要求、人民期盼、普陀特色的共青团工作,丰富共青团 组织引领、团结凝聚、联系服务青年的手段,保持和增强共青团 工作和组织的政治性、先进性、群众性,促进共青团工作社会化、 专业化、项目化、产品化。其中: 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。 主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补 助和其他资本性支出。年初预算为 243.45 万元,支出决算为 295.26 万元。决算数大于预算数的主要原因:根据实际支出。 2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管 理事务(项)。主要用于:商品和服务支出和其他资本性支出。 年初预算为 220.00 万元,支出决算为 209.71 万元。决算数小于 预算数的主要原因:厉行节约,从严控制支出。 3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。 主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补 助和其他资本性支出。 年初预算为 70.19 万元, 支出决算为 70.62 万元。决算数大于预算数的主要原因:根据实际支出。 4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团 体事务支出(项)。 主要用于:商品和服务支出。 年初预算为 821.31 万元,支出决算为 789.22 万元。决算数小于预算数的主要原因: 厉行节约,从严控制支出。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关事 业单位基本养老保险缴费。年初预算为 25.80 万元,支出决算为 31.74 万元。决算数大于预算数的主要原因:根据实际支出。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关事业单 位职业年金缴费。年初预算为 12.90 万元,支出决算为 10.58 万 元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际支出。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。年初预 算为 12.38 万元,支出决算为 10.78 万元。决算数小于预算数的 主要原因:根据实际支出。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。年初预 算为 4.55 万元,支出决算为 2.15 万元。决算数小于预算数的主 要原因:根据实际支出。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 主要用于:住房公积金。年初预算为 24.34 万元,支出决算为 12.48 万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际支出。 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。 主要用于:购房补贴。年初预算为 52.92 万元,支出决算为 47.41 万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 470.44 万元。其中:人员 经费 394.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 75.83 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元,支出决 算为 0.00 万元,完成预算的 0,其中:因公出国(境)费决算 为 0.00 万元,完成预算的 100%;公务用车购置及运行维护费支 出决算为 0.00 万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0。2021 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因:疫情影响根据实际支出。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减 少 0.35 万元,下降 100%,其中:因公出国(境)费支出决算持 平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出 决算减少 0.35 万元,下降 100%。因公出国(境)费支出决算持 平主要原因是无财政拨款支出;公务用车购置及运行维护费支出 决算持平主要原因是无财政拨款支出;公务接待费支出减少的主 要原因是疫情影响根据实际支出。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度无“三公”经费财政 拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 共青团上海市普陀区委员会2021年度预算绩效管理工作开 展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:共青团上海 市普陀区委员会预算绩效管理办法,建立了预算编制有目标、预 算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有 整改的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报 绩效目标的2021年度项目8个,涉及预算金额1022.18万元;绩效 跟踪评价的2021年度项目8个,涉及预算金额1022.18万元;绩效 自评的2021年度项目8个,涉及预算金额1022.18万元,平均得分 94.75分(其中,绩效评级为“优”的项目8个;绩效评级为“良” 的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合 格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0 个,正在整改的0个)。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 75.83 万元,比 2020 年度增加 20.77 万 元,增长 37.72%。主要原因是根据实际支出。 (二)政府采购支出情况 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度政府采购金额(以合 同签订为准)为 15.77 万元,其中:货物采购金额 15.77 万元、 工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。 (三)车辆、房屋特殊占用情况 共青团上海市普陀区委员会 2021 年度无车辆/房屋特殊占 用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

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