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2016年广州美术学院部门决算表.pdf

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收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 部门:广州美术学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 五、附属单位上缴收入 5 六、其他收入 6 本年收入合计 决算数 项 目 1 栏 次 16663.83 一、教育支出 14 41737.38 15 24.00 16 61.28 0.00 四、医疗卫生与计划生育支出 17 161.40 0.00 五、商业服务业等支出 18 287.22 0.00 二、科学技术支出 20954.00 三、文化体育与传媒支出 7340.68 19 20 8 21 9 10 年初结转和结余 11 44,958.50 3,554.85 本年支出合计 22 42271.28 结余分配 23 1903.70 年末结转和结余 24 4338.37 12 13 决算数 2 7 用事业基金弥补收支差额 合计 行次 25 48,513.35 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 合计 26 48513.35 收入决算表 公开02表 部门:广州美术学院 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 合计 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 44958.50 16663.83 0.00 20954.00 0.00 0.00 7340.68 205 教育支出 44,294.40 15,999.73 0.00 20,954.00 0.00 0.00 7,340.68 20502 普通教育 41,975.17 15,432.70 0.00 20,954.00 0.00 0.00 5,588.48 2050205 高等教育 41,975.17 15,432.70 0.00 20,954.00 0.00 0.00 5,588.48 20599 其他教育支出 2,319.23 567.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,752.20 2,319.23 567.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,752.20 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 青少年科技活动 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 382.26 382.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 382.26 382.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 2060703 科学技术普及 2070111 文化创作与保护 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 192.26 192.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 161.40 161.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 161.40 161.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗保障支出 161.40 161.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 57.44 57.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 57.44 57.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.44 57.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100599 2160299 其他商业流通事务支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 1 页 支出决算表 公开03表 部门:广州美术学院 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 42271.28 28410.68 13860.59 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 41,737.38 28,410.68 13,326.69 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 39,259.74 25,938.05 13,321.69 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 39,259.74 25,938.05 13,321.69 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2,477.64 2,472.64 5.00 0.00 0.00 0.00 2,477.64 2,472.64 5.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 20605 2060502 20607 2060703 207 20701 2070199 210 21005 2100599 216 21602 2160299 科技条件与服务 11.00 11.00 13.00 13.00 61.28 61.28 61.28 161.40 161.40 161.40 287.22 287.22 287.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 13.00 13.00 61.28 61.28 61.28 161.40 161.40 161.40 287.22 287.22 287.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 技术创新服务体系 科学技术普及 青少年科技活动 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 其他医疗保障支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 第 1 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门:广州美术学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 16663.83 一、教育支出 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 2 3 4 15 17883.12 17883.12 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、科学技术支出 16 24.00 24.00 3 三、文化体育与传媒支出 17 61.28 61.28 4 四、医疗卫生与计划生育支出 18 161.40 161.40 5 五、商业服务业等支出 19 287.22 287.22 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 16663.83 本年支出合计 23 18417.02 18417.02 年初财政拨款结转和结余 10 2947.10 年末结转和结余 24 1193.90 1193.90 一般公共预算财政拨款 11 2947.10 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 19610.92 25 合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 28 19610.92 19610.92 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 部门:广州美术学院 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 18417.02 11637.94 6779.08 205 教育支出 17883.12 11637.94 6245.18 20502 普通教育 17157.68 10917.50 6240.18 2050205 高等教育 17157.68 10917.50 6240.18 20599 其他教育支出 725.44 720.44 5.00 725.44 720.44 5.00 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 24.00 0.00 24.00 20605 科技条件与服务 11.00 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 13.00 0.00 13.00 青少年科技活动 13.00 0.00 13.00 207 文化体育与传媒支出 61.28 0.00 61.28 20701 文化 61.28 0.00 61.28 2060502 20607 2060703 技术创新服务体系 科学技术普及 2070111 文化创作与保护 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 61.28 0.00 61.28 210 医疗卫生与计划生育支出 161.40 0.00 161.40 21005 医疗保障 161.40 0.00 161.40 其他医疗保障支出 161.40 0.00 161.40 216 商业服务业等支出 287.22 0.00 287.22 21602 商业流通事务 287.22 0.00 287.22 287.22 0.00 287.22 2100599 2160299 其他商业流通事务支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 1 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:广州美术学院附属中等美术学校 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 7,215.19 302 30101 基本工资 2,085.28 30201 办公费 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 1.99 30203 3.38 30204 0.00 30205 3,794.78 30206 4.59 30207 0.00 30208 1,325.17 30209 2,677.69 30211 198.48 30212 854.44 30213 0.99 30214 1.58 30215 1,294.41 30216 0.00 30217 69.62 30218 8.19 30224 20.65 30225 0.00 30226 4.40 30227 0.00 30228 40.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 184.92 30240 30299 9,892.89 商品和服务支出 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 1 页 公用经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 部门:广州美术学院 2016年度预算数 合计 1 因公出国( 境)费 2 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待费 合计 6 7 因公出国( 境)费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 1 页 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门:广州美术学院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 1 页 年末结转和结余 6

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