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2023年清远市清新区公路事务中心部门预算.pdf

何必、说谎28 页 711.122 KB下载文档
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2023 年 清远市清新区公路事务中心 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区公路事务中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区公路事务中心 概 况 一、主要职责 一是贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法 律法规;二是参与拟订辖区国省道公路路网规划,参与管养 公路建设、改造项目的申报,协助区管建设项目的施工管理、 工程技术档案验收、改造项目的交(竣)验收,参与区属国 省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计 的初审及上报工作;三是承担区属国省道公路新(改)建、 路面大中修、危桥改造等工程项目的实施工作;四是承担管 养辖区国省道公路、桥梁、隧道和公路标志线的日常养护、 保修和水毁抢修复等工作,参与拟定区属国省道公路的养护 管理年度计划和考核指标,落实养护计划和养护质量,落实 公路养护专项资金的拨付和管理工作;五是承担管养公路的 巡查、保护路产、维护公路养护作业现场秩序;六是承担公 路科技研究及成果的推广应用,参与公路行业科技进步和公 路信息化建设,协助开展公路行业的精神文明建设和行风建 设;七是按主管部门要求,参与辖区内国省道干线的道路交 通、安全生产、公路交通战备、应急抢险工作,参与行业安 全生产事故调查处理;八是承办区人民政府和主管部门交办 的其他事项。 二、部门机构设置 清远市清新区公路事务中心设 4 个内设机构:一是综合 股、二是养护基建股、三是安全生产股、四是公路事务股, 下设 3 个基层养护所:一是迳口养护所、二是石马养护所、 三是浸潭养护所。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 收 项 一、预算拨款 目 单位:万元 入 支 预算 项 3,053.98 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 495.32 九、卫生健康支出 66.64 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 3,053.98 预算 0.00 2,179.95 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 312.07 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 3,053.98 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 收 项 单位:万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 3,053.98 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 3,053.98 表2 收入总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3,053.98 3,053.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.32 495.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.42 494.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.55 272.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.91 147.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.95 73.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 66.64 66.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 66.64 66.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101101 行政单位医疗 65.81 65.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 2,179.95 2,179.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 2,179.95 2,179.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 2,179.95 2,179.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 312.07 312.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 312.07 312.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 145.92 145.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 166.15 166.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 表3 支出总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 对附属单位补助 出 支出 基本支出 3,053.98 2,003.98 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 495.32 495.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 494.42 494.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 272.55 272.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.91 147.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.95 73.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 66.64 66.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 66.64 66.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 65.81 65.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 214 交通运输支出 2,179.95 1,129.95 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 2,179.95 1,129.95 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 2,179.95 1,129.95 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 312.07 312.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 312.07 312.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 145.92 145.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 166.15 166.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位:万元 入 支 预算 项 3,053.98 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 495.32 九、卫生健康支出 66.64 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 2,179.95 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 3,053.98 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 3,053.98 312.07 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 3,053.98 0.00 3,053.98 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中:基本支出 项目支出 计 3,053.98 2,003.98 1,050.00 [208]社会保障和就业支出 495.32 495.32 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 494.42 494.42 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 73.95 73.95 0.00 147.91 147.91 0.00 272.55 272.55 0.00 [20808]抚恤 0.90 0.90 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 [221]住房保障支出 312.07 312.07 0.00 [22102]住房改革支出 312.07 312.07 0.00 [2210203]购房补贴 166.15 166.15 0.00 [2210201]住房公积金 145.92 145.92 0.00 [214]交通运输支出 2,179.95 1,129.95 1,050.00 [21401]公路水路运输 2,179.95 1,129.95 1,050.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080502]事业单位离退休 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 [2140106]公路养护 2,179.95 1,129.95 1,050.00 [210]卫生健康支出 66.64 66.64 0.00 [21011]行政事业单位医疗 66.64 66.64 0.00 [2101102]事业单位医疗 0.83 0.83 0.00 [2101101]行政单位医疗 65.81 65.81 0.00 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 2,003.98 [301]工资福利支出 1,570.16 [30113]住房公积金 144.00 [30101]基本工资 301.67 [30110]职工基本医疗保险缴费 65.81 [30109]职业年金缴费 73.07 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 146.13 [30103]奖金 240.55 [30102]津贴补贴 598.94 [302]商品和服务支出 61.68 [30216]培训费 0.25 [30299]其他商品和服务支出 6.00 [30204]手续费 0.30 [30215]会议费 0.25 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 部门预算支出经济科目 单位:万元 预算 [30239]其他交通费用 8.28 [30201]办公费 20.00 [30213]维修(护)费 1.00 [30229]福利费 4.00 [30207]邮电费 1.40 [30228]工会经费 4.00 [30206]电费 15.00 [30217]公务接待费 0.50 [30205]水费 0.70 [301]工资福利支出 21.76 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1.78 [30107]绩效工资 5.08 [30103]奖金 3.17 [30113]住房公积金 1.92 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 部门预算支出经济科目 单位:万元 预算 [30102]津贴补贴 3.05 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.83 [30101]基本工资 5.04 [30109]职业年金缴费 0.89 [303]对个人和家庭的补助 341.38 [30399]其他对个人和家庭的补助 166.74 [30305]生活补助 0.90 [30302]退休费 173.74 [302]商品和服务支出 9.00 [30231]公务用车运行维护费 9.00 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 9.00 9.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 注: 本部门本年没有政府性基金预算支出,本表以片空表形式公开。 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 注: 本部门本年没有国有资本经营预算支出,本表以片空表形式公开。 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1,050.00 [302]商品和服务支出 1,050.00 [30227]委托业务费 1,050.00 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 支出项目类别(资金 使用单位) 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2,003.98 2,003.98 2,003.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2,003.98 2,003.98 2,003.98 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1,591.92 1,591.92 1,591.92 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 70.68 70.68 70.68 0.00 0.00 0.00 0.00 341.38 341.38 341.38 0.00 0.00 0.00 0.00 清远市清新区公路 事务中心 对个人和家庭的补 助 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区公路事务中心 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 完成 2023 年度辖区内 263.89 公里 合 计 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国省道干线公路养护任务,确保辖 区内国省道公路安全、畅通,路口 保持优良。 完成 2023 年度辖区内 263.89 公里 清远市清新区 公路事务中心 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国省道干线公路养护任务,确保辖 区内国省道公路安全、畅通,路口 保持优良。 2022 年—2024 年清远市清新 区普通国省干 线公路日常养 完成 2023 年度辖区内 263.89 公里 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 护项目(清财综 【2016】44 号)) 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。 0.00 0.00 国省道干线公路养护任务,确保辖 区内国省道公路安全、畅通,路口 保持优良。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 3053.98 万元,比上年增加 385.31 万元,增长 14.44 %,主要原因是人员增加,基本工资、津贴补 贴、奖金、社保、公积金等预算增加 ;支出预算 3053.98 万元, 比上年增加 385.31 万元,增长 14.44 %,主要原因是人员增加, 基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等预算增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 万元,比上 年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是与上年持平,无增 减变化 。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务 用车购置及运行费 9.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上 年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 9.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0.50 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年,本部门机关运行经费安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管 理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元,其中:货物类采购 预算 0.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 2,781.24 万 元,分布构成情况为:房屋 15,607.30 平方米,车辆 31 辆,单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 0.00 万 元,主要是本年度没有预算拟采购固定资计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 2022 年—2024 年清远市清新区普通国 预算数(单位:万元) 1050.00 万元 绩效目标 根据 2022 年—2024 年清远 省干线公路日常养护项目(清财综 市清新区普通国省干线公路 【2016】44 号)) 日常养护项目(清财综 【2016】44 号)),完成 2023 年度辖区内 263.89 公里国省道 干线公路养护任务,确保辖区 内国省道公路安全、畅通,路 口保持优良。 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用 财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含 车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待(外宾接待)费用。

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