安阳市质量技术监督检验测试中心2021年预算公开说明.pdf
2021 年安阳市质量技术监督检验测试中心 预算公开说明 目 录 第一部分 安阳市质量技术监督检验测试中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市质量技术监督检验测试中心 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情 况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 安阳市质量技术监督检验测试中心概况 一、 安阳市质量技术监督检验测试中心主要职责 为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验 保障,工作计量器具强制检定,工作计量器具与计量标准器 具检定测试与校准,计量技术基础建设,授权范围产品质量 监督检验、仲裁检验鉴定与生产许可检验,相关委托检验与 政府委托产品安全检查,在用产品安全性能与质量检查评 价,产品继续使用性能与条件评价,电梯、起重机械、游艺 设施、架空索道、厂内机动车辆、防爆电器制造、安装、修 理、改造、使用质量监督检验、定期检验与安全监察,产品 条码、组织机构代码与信息网络系统技术服务,计量科学、 检测技术方法与标准手段研究,相关专业培训与社会服务。 二、安阳市质量技术监督检验测试中心预算单位构成 安阳市质量技术监督检验测试中心预算仅包括本单位预 算。 第二部分 安阳市质量技术监督检验测试中心 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我单位 2021 年收入总计 1228.63 万元,支出总计 1228.63 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 12.38 万元,下降 1%。主要原因:项目支出减少。 二、收入预算总体情况说明 我单位 2021 年收入合计 1228.63 万元,其中:一般公共 预算 1228.63 万元; 政府性基金预算 0 万元;财政拨款结转 0 万元;其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 我单位 2021 年支出合计 1228.63 万元,其中:基本支出 1228.63 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 我单位 2021 年一般公共预算收支预算 1199.98 万元,与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 41.03 万元,下降 3.3%,主要原因:项目支出减少;政府性基金收支预算 0 万 元,与 2020 年预算数持平。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1228.63 万 元。主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1103.34, 占 89.80%;社会保障和就业(类)支出 86.03 万元,占 7.01%; 卫生健康(类)支出 39.25 万元,占 3.19%; 六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况 说明 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部 门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两 套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的 基本支出预算共 1228.63 万元,其中:人员经费 1158.88 万 元,主要包括:按部门预算经济分类主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费等支出,按政 府预算经济分类主要包括:工资奖金津补贴、离退休费等支 出;公用经费 69.75 万元,按部门预算经济分类主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品 和服务等支出,按政府预算经济分类主要包括:办公经费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 27.40 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算数持平。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与 2020年预算数持平。 (二)公务用车购置及运行费23.4万元,其中,公务用 车购置费0万元;公务用车运行维护费23.4万元,主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年 预算数持平。公务用车运行维护费预算数与 2020年预算数 持平。 (三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2020年预算数持 平。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关(事业)运行经费支出情况 我单位2021年机关运行经费支出预算69.75万元,主要保 障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、 公务交通补贴、工会经费、职工福利等。 (二)政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元 。 (三)绩效目标设置情况 我单位2021年没有设置预算项目绩效目标。 (四)国有资产占用情况。 2020年末,我部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车 10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆,其他 用车0辆,单价50万元以上通用设备6台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 我单位2021年没有专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业 基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

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