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中共青海省委组织部2018年部门预算.pdf

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中共青海省委组织部 2018 年部门预算 1 目 第一部分 录 中共青海省委组织部概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 中共青海省委组织部 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 中共青海省委组织部 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共青海省委组织部概况 一、主要职能 中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立,是省 委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。 主要职责是:1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策;参 与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案,对干部工作进行 宏观管理。2、贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设 和党员队伍建设的要求,研究部署和检查指导全省农村牧区、企 业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。3、 调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设,指导 检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。4、 负责考察省委管理的干部和领导班子,提出调整配备的意见;办 理省委管理干部的任免;办理省委向地方国家机关推荐领导干部 的工作;办理省委委托本部管理干部的任免、审核工作;承办部 分干部调配、交流、安置等事宜;办理省管干部的工资、待遇审 批手续;负责以国家部(委)管理为主的干部的协管工作。5、 负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部, 提出调整使用意见,并办理任免手续。负责省管企事业单位领导 班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、领 导干部的协管工作,办理分管部门中省管干部的工资和离退休的 有关工作。6、检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民 3 主集中制的工作;负责管理县以上党员领导干部民主生活会工 作。7、承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备 人选的选拔培养工作。8、负责规划、协调、督促、检查和指导 干部教育工作,具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培 训工作;指导全省人才工作,参与选拔和管理有突出贡献的专家 和专门人才。9、协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用 工作进行监督,对组织人事纪律的执行情况进行监督检查;协同 有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的 案件;办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审 批手续。10、负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导;承办 省委管理干部的离退休审批、安置工作。11、指导各级党委代表 会议的召开和组织机构设置;承办省委管理的党组织机构设置的 审核工作。12、负责党员和干部的统计工作,负责省委管理干部 档案,指导干部档案管理工作。13、承办省委、中央组织部交办 的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入 中共青海省委组织部 2018 年部门预算编制范围的二级 预算单位包括: 序号 1 单位名称 中共青海省委组织部(本级) 2 …… 4 第二部分 中共青海省委组织部 2018 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位:万元 收 项 入 支 2018 年 预算数 目 合计 一般公共 预算 9,546.76 9,546.76 八.社会保障和就业支出 308.27 308.27 九.医疗卫生与计划生育支出 248.38 248.38 175.76 175.76 10,279.17 10,279.17 项目(按功能分类) 一、一般公共预算拨款 10,279.17 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 10,279.17 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源(资产)有 出 六.科学技术支出 偿使用收入 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 ……… 十九.住房保障支出 ……… 本 年 收 入 合 计 10,279.17 本 年 5 支 出 合 计 政府性基 金预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2018 年预算数 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 组织事务 合计 基本支出 项目支出 10,279.17 2,693.17 7,586.00 9,546.76 1,960.76 7,586.00 9,546.76 1,960.76 7,586.00 1,960.76 201 32 201 32 01 行政运行(组织事务) 1,960.76 201 32 02 一般行政管理事务(组织事务) 7,586.00 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 7,586.00 308.27 308.27 308.27 308.27 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 36.45 36.45 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.28 235.28 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36.54 36.54 医疗卫生与计划生育支出 248.38 248.38 行政事业单位医疗 248.38 248.38 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 152.31 152.31 210 11 02 事业单位医疗 0.88 0.88 210 11 03 公务员医疗补助 95.19 95.19 175.76 175.76 住房改革支出 175.76 175.76 住房公积金 175.76 175.76 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2018 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 2,693.17 2,258.12 435.05 工资福利支出 2,168.33 2,168.33 1 基本工资 557.46 557.46 2 津贴补贴 841.56 841.56 301 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2018 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 3 奖金 111.44 111.44 7 绩效工资 2.48 2.48 8 机关事业单位基本养老保险缴费 235.28 235.28 10 职工基本医疗保险缴费 140.63 140.63 11 公务员医疗补助缴费 84.39 84.39 12 其他社会保障缴费 6.74 6.74 13 住房公积金 175.76 175.76 99 其他工资福利支出 12.59 12.59 商品和服务支出 435.05 435.05 1 办公费 9.70 9.70 2 印刷费 3.62 3.62 5 水费 9.30 9.30 6 电费 21.72 21.72 7 邮电费 57.03 57.03 8 取暖费 15.50 15.50 11 差旅费 84.96 84.96 12 因公出(国)境费 11.20 11.20 15 会议费 12.00 12.00 16 培训费 8.23 8.23 17 公务接待费 17.05 17.05 28 工会经费 27.11 27.11 29 福利费 0.38 0.38 31 公务用车运行维护费 23.10 23.10 39 其他交通费用 132.03 132.03 99 其他商品和服务支出 2.12 2.12 对个人和家庭的补助 89.79 89.79 离休费 36.45 36.45 302 303 1 7 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2018 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 2 退休费 31.16 31.16 7 医疗费 16.80 16.80 99 其他对个人和家庭补助支出 5.38 5.38 公用经费 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 年度 合计 本年预算数 51.35 因公出国 (境)费 公务 接待费 11.20 17.05 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 23.10 23.10 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2018 年预算数 科目名称 合计 合 计 8 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位:万元 收 项 入 目 支 2018 年预算数 出 项目(按功能分类) 一.一般公共预算拨款收入 10,279.17 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 10,279.17 二.外交支出 2018 年预算数 9,546.76 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 308.27 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 248.38 四、事业收入 ……… 其中:教育收费收入 十九.住房保障支出 五.事业单位经营收入 175.76 ……… 六.下级单位上缴收入 七.其他收入 本 年 收 入 合 计 10,279.17 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 10,279.17 总 计 10,279.17 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 10,279.17 9 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位:万元 资金来源 科目编码 事业收入 政府 使用 部门及功能科目名称 类 款 项 总计 以前 一般公共 年度 预算拨款 结余 收入 资金 性基 金预 算拨 款收 入 上 其 级 中: 补 助 收 入 金 教 额 育 收 费 合计 10,279.17 10,279.17 10,279.17 10,279.17 10,279.17 10,279.17 9,546.76 9,546.76 9,546.76 9,546.76 1,960.76 1,960.76 7.586.00 7.586.00 308.27 308.27 308.27 308.27 36.45 36.45 235.28 235.28 36.54 36.54 248.38 248.38 行政事业单位医疗 248.38 248.38 中共青海省委组织部 中共青海省委组织部(本 级) 一般公共服务支出 201 组织事务 201 32 201 32 01 201 32 02 行政运行(组织事 务) 一般行政管理事 务(组织事务) 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退 208 05 208 05 208 05 05 208 05 99 休 01 归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 其他行政事业单 位离退休支出 医疗卫生与计划生育 210 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 152.31 152.31 210 11 02 事业单位医疗 0.88 0.88 210 11 03 公务员医疗补助 95.19 95.19 175.76 175.76 住房改革支出 175.76 175.76 住房公积金 175.76 175.76 住房保障支出 221 221 02 221 02 01 10 事 下 业 级 单 单 其 业基 位 位 他 金弥 经 上 收 补的 营 缴 入 收支 收 收 入 入 用事 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位:万元 科目编码 类 款 部门及功能科目名称 中共青海省委组织部 中共青海省委组织部 (本级) 一般公共服务支出 201 32 201 32 组织事务 行政运行(组织 01 201 事务) 一般行政管理 32 02 事务(组织事务) 社会保障和就业支 208 出 208 05 208 05 项目 支出 10,279.17 2,693.17 7,586.00 10,279.17 2,693.17 7,586.00 10,279.17 2,693.17 7,586.00 9,546.76 1,960.76 7,586.00 9,546.76 1,960.76 7,586.00 1,960.76 1,960.76 总计 项 合计 201 基本 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行 01 208 05 05 208 05 99 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 其他行政事业 单位离退休支出 医疗卫生与计划生 210 育支出 行政事业单位医 7,586.00 7.586.00 308.27 308.27 308.27 308.27 36.45 36.45 235.28 235.28 36.54 36.54 248.38 248.38 248.38 248.38 210 11 210 11 01 行政单位医疗 152.31 152.31 210 11 02 事业单位医疗 0.88 0.88 210 11 03 95.19 95.19 175.76 175.76 住房改革支出 175.76 175.76 住房公积金 175.76 175.76 疗 公务员医疗补 助 住房保障支出 221 221 02 221 02 01 11 上缴 事业单 对下级 上级 位经营 单位补 支出 支出 助支出 其他 支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位:万元 资金来源 科目编码 事业收入 使用 部门及功能科目名称 类 款 项 总计 以前 一般公共 年度 预算拨款 结余 收入 资金 政府 上 性基 级 金预 算拨 款收 入 补 助 收 入 事 业 其 金 额 中: 教育 收费 单 下级 其 业基 位 单位 他 金弥 经 上缴 收 补的 营 收入 入 收支 收 入 合计 中共青海省委组织部 中共青海省委组织部(本 级) 一般公共服务支出 201 201 32 201 32 组织事务 02 一般行政管理事 务(组织事务) 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 7,586.00 12 用事 差额 第三部分 中共青海省委组织部 2018 年度部门预算情况说明 一、关于中共青海省委组织部 2018 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 中共青海省委组织部 2018 年财政拨款收支总预算 10279.17 万元,比 2017 年增加 1793.12 万元,主要是一般公共预算财政 拨款项目经费增加、在职职工和离退休人员经费增加、医疗卫生 与计划生育支出经费增加等。收入包括:一般公共预算拨款 10279.17 万元,占 100%;支出包括:一般公共服务支出 9546.76 万元,社会保障和就业支出 308.27 万元,医疗卫生与计划生育 支出 248.38 万元,住房保障支出 175.76 万元。 二、关于中共青海省委组织部 2018 年一般公共预算当年拨 款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 中 共 青 海 省 委 组 织 部 2018 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 10279.17 万元,比 2017 年增加 1793.12 万元,主要是:一般公共 服务支出增加 1719.39 万元,社会保障和就业支出减少 11.51 万 元,医疗卫生与计划生育支出增加 51.34 万元,住房保障支出增 加 33.90 万元。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 9546.76 万元,占 92.87%;社会保障和就 业支出 308.27 万元,占 3%;医疗卫生与计划生育支出 248.38 万元,占 2.42%;住房保障支出 175.76 万元,占 1.71%。 13 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018 年预算数为 1960.76 万元,比 2017 年增加 311.39 万元,增长 18.88%。主要是在职人员工资标准提高,人员工资总额随之增加。 2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务 (项)2018 年预算数为 7586 万元,比 2017 年增加 1408 万元, 增长 22.79%。主要是为做好面向国内重点高校选调生工作 2018 年安排面向国内重点高校选调生奖励资金 1333 万元,为做好省 属国有企业领导体制调整工作安排 2018 年国有企业党建工作和 领导班子建设工作经费 40 万元,根据省委关于调整非公经济组 织和社会组织党建工作管理体制要求划转安排 2018 年省委两新 工委工作经费 35 万元。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休支出(项)2018 年预算数为 36.45 万 元,比 2017 年增加 8.37 万元,增长 29.81%。主要是离休人员 离休费标准提高,离休费总额随之增加。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018 年预算数为 235.28 万元,比 2017 年增加 26.48 万元,增长 12.68%。主要是 在职人员工资总额增加,缴纳的养老保险费总额随之增加。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)2018 年预算数为 36.54 万元, 比 2017 年增加 12.25 万元,增长 50.43%。主要是退休人员发放 了住房物业补贴,以及退休人员退休费增加,住房补贴总额随之 14 增加。 6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2018 年预算数为 0 万元,比 2017 年减少 58.61 万元,下降 100%。 主要是 2018 年无申领死亡抚恤金人员。 7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项)2018 年预算数为 152.31 万元,比 2017 年 增加 33.01 万元,增长 27.67%。主要是在职人员工资总额增加, 缴纳的医疗保险费总额随之增加。 8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项)2018 年预算数为 0.88 万元,比 2017 年增 加 0.88 万元,增长 100%。主要是在职人员中增加事业管理人员 1 名。 9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助(项)2018 年预算数为 95.19 万元,比 2017 年 增加 17.45 万元,增长 22.45%。主要是在职人员工资总额增加, 缴纳的公务员医疗补助总额随之增加。 10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2018 年预算数为 175.76 万元,比 2017 年增加 33.9 万元,增长 23.9%。主要是在职人员工资总额增加,缴纳的住房公积金总额 随之增加。 三、关于中共青海省委组织部 2018 年一般公共预算基本支 出情况说明 中共青海省委组织部 2018 年一般公共预算基本支出 2693.17 万元,其中: 15 人员经费 2258.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个 人和家庭补助支出; 公用经费 435.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、关于中共青海省委组织部 2018 年“三公”经费预算情 况说明 中共青海省委组织部 2018 年“三公”经费预算数为 51.35 万 元,比 2017 年减少 11.05 万元,其中:因公出国(境)费 11.2 万元,增加 0.64 万元,主要是我部人员编制增加,按照日常公 用经费定额标准计算因公出国(境)经费预算随之增加;公务用 车运行费 23.1 万元,减少 12.84 万元,主要是根据政府收支分类 科目改革工作要求,车改公务交通补贴 10%统筹资金不列入公务 用车运行费预算,全部列入其他交通费用预算;公务接待费 17.05 万元,增加 1.15 万元,主要是我部人员编制增加,按照日常公 用经费定额标准计算公务接待费预算随之增加。 五、关于中共青海省委组织部 2018 年政府性基金预算支出 情况的说明 中共青海省委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 16 六、关于中共青海省委组织部 2018 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则,中共青海省委组织部所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府 性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、 用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服 务支出 9546.76 万元,社会保障和就业支出 308.27 万元,医疗卫 生与计划生育支出 248.38 万元,住房保障支出 175.76 万元。中 共青海省委组织部 2018 年收支总预算 10279.17 万元。 七、关于中共青海省委组织部 2018 年部门收入预算情况说 明 中共青海省委组织部 2018 年收入预算 10279.17 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 10279.17 万元,占 100%。 八、关于中共青海省委组织部 2018 年部门支出预算情况说 明 中共青海省委组织部 2018 年支出预算 10279.17 元,其中: 基本支出 2693.17 万元,占 26.2%;项目支出 7586 万元, 占 73.8%。 九、关于中共青海省委组织部项目支出预算情况的说明 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2018 年预算数为 7586 万元,比 2017 年增加 1408 万元,增长 22.79%。主要是:为做好面向国内重点高校选调生工作 2018 年 安排面向国内重点高校选调生奖励资金 1333 万元,为做好省属 国有企业领导体制调整工作安排 2018 年国有企业党建工作和领 导班子建设工作经费 40 万元,根据省委关于调整非公经济组织 17 和社会组织党建工作管理体制要求划转安排 2018 年省委两新工 委工作经费 35 万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排情况 2018 年中共青海省委组织部机关运行经费财政拨款预算 435.05 万元,比 2017 年预算增加 142.45 万元,增长 48.68%。主要 是:根据政府收支分类科目改革工作要求,车改公务交通补贴 132.03 万元,全部列入其他交通费用预算;人员编制增加 7 名, 按照日常公用经费定额标准计算公用经费预算随之增加。 (二)政府采购安排情况 2018 年中共青海省委组织部政府采购预算总额 475 万元,其 中:政府采购服务预算 475 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2017 年 7 月底,中共青海省委组织部共有车辆 13 辆,其 中,省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用 车 11 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台(套) ,单价 100 万元以 上专用设备 0 台(套) 。 (四)绩效目标设置情况 2018 年中共青海省委组织部专项均实行绩效目标管理,涉及 一般公共预算当年拨款 7586 万元。 18 第四部分 名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收 入。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 19 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 (一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) : 指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。如人员经费包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭补助 支出;公用经费包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接 待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 (二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理 事务(项) :指中共青海省委组织部为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的项目支出。 三、其他 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公 20 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 21

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