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长春汽车工业高等专科学校 2023年部门预算 二〇二三年二月二十三日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 学校是国家首批高职示范院校、国家首批现代学徒制试点单位、 全国首批机械行业服务先进制造高水平骨干职业院校、高教强省高职 龙头学校、吉林省首批现代职业教育示范校,国家特色高水平高职院 校。承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流 等功能。 学校积极培养专科层次普通高等教育相关人才,优先保障教育教 学,保证人才培养质量。学校遵循“服务汽车产业发展,服务人的全 面发展”的办学理念,对照汽车先进制造水平提升和汽车前沿技术升 级两大核心方向,重点建设“汽车先进制造技术”“新能源汽车技术” 两大专业群,形成了服务汽车产业生态的“1赋能2领航3辅航”专业 集群,打造具有中国特色、国际水平的自主汽车技术技能人才培养培 训体系。学校目前共开设39个专业,其中5个国家级示范专业、5个省 级示范专业、3个全国高职高专首开专业,是全国唯一一所面向汽车 全产业链办学的专科学校,为中国成为汽车强国提供人才和智力支撑。 学校采取多种形式,加强与企事业单位、社会团体及其他社会组 织的合作,积极开展国际交流与合作,促进教育国际化,努力提高服 —2— 务社会能力。学校先后与一汽-大众、吉利汽车和德国、英国、法国、 日本等800多家中外企业开展定制培养,开办近60个高端品牌合作项 目,专业校企深度合作覆盖率100%,专业课理实一体化教学覆盖率 100%,工学交替实践教学与半年顶岗实习覆盖率100%,实现了产教深 度融合。学校形成中外融通人才培养特色,国际化办学成效斐然,有 130多名毕业生走出国门,在“一带一路”沿线国家汽车产业发展中 发挥了重要作用。 —3— 二、机构设置 根据上述职能,长春汽车工业高等专科学校内设25个机构,其中14个 管理机构,11个教学机构。管理机构分别为党政办公室、党委宣传统战部、 党委组织部、纪委、教务处、人事处、财务与资产管理处、学生处、招生 就业处、图书馆、总务处、保卫处、质量控制处、产教融合发展中心;11 个教学机构分别为机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、汽车营 销学院、汽车运用学院、信息技术学院、公共教学部、思想政治理论教研 部、培训与继续教育学院、国际交流学院、机电技能实训中心。 2023年部门预算实有人员合计1221人,其中:在职人员515人,离退 休人员706人。 —4— 第二部分 预算表格 收支总表(预算表1) 预算单位:长春汽车工业高等专科学校 序 号 收 单位:万元 入 支 目 2023年预 算数 当年预算 上年结转 1 一、财政拨款收入 7,660.84 7,323.91 336.93 2 7,660.84 7,323.91 0.00 5 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理资 金收入 6 三、单位资金收入 7 事业收入 8 事业单位经营收入 9 出 2023年预 算数 当年预算 上年结转 一、一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 336.93 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 五、教育支出 19,439.34 19,341.43 97.91 6,660.00 6,660.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00 2,160.00 0.00 923.92 923.92 0.00 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 0.00 0.00 0.00 10 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 1,066.93 1,045.99 20.95 11 其他收入 4,500.00 4,500.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 1,390.65 1,172.57 218.08 3 4 项 项 —5— 目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00 23 0.00 0.00 24 0.00 25 本年收入合计 22,820.84 22,483.91 336.93 本年支出合计 22,820.84 22,483.91 336.93 26 财政拨款结转 0.00 0.00 0.00 结转下年支出 0.00 0.00 0.00 27 其他收入结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 收入总计 22,820.84 22,483.91 336.93 22,820.84 22,483.91 336.93 支出总计 —6— 收入总表(预算表2) 单位: 万元 —7— 4500.00 336.93 336.93 单位资金结转结余 2160.00 财政专户管理资金结转结余 8500.00 一般公 共预算 小计 拨款结 转 政府性基金预算拨款结转 22820.84 22483.91 7323.91 其他收入 一般公 共预算 附属单位上缴收入 上级补助收入 高等专科学校 小计 财政专 户管理 资金 事业单 位经营 收入 事业收入 长春汽车工业 总计 国有资本经营预算 政 府 性 基 金 预 算 部门 (单 位) 上年结转结余 国有资本经营预算拨款结转 当年预算 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 支出总表(预算表3) 预算单位:长春汽车工业高等专科学校 序 号 科目编 码 1 合计 基本支出 项目支出 事业单 位经营 支出 合计 22,820.84 20,562.93 97.91 2,160.00 教育支出 19,439.34 17,181.43 97.91 2,160.00 19,345.43 17,181.43 4.00 2,160.00 19,345.43 17,181.43 4.00 2,160.00 93.91 0.00 93.91 0.00 其他教育支出 93.91 0.00 93.91 0.00 功能分类科目名称 2 205 3 20503 4 2050305 5 20599 6 2059999 7 208 社会保障和就业支出 923.92 923.92 0.00 0.00 8 20805 行政事业单位养老 支出 923.92 923.92 0.00 0.00 9 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 923.92 923.92 0.00 0.00 10 210 卫生健康支出 1,066.93 1,066.93 0.00 0.00 11 21011 行政事业单位医疗 1,066.93 1,066.93 0.00 0.00 12 2101102 事业单位医疗 936.23 936.23 0.00 0.00 13 2101103 公务员医疗补助 130.71 130.71 0.00 0.00 14 221 1,390.65 1,390.65 0.00 0.00 15 22102 住房改革支出 1,390.65 1,390.65 0.00 0.00 16 2210201 住房公积金 1,390.65 1,390.65 0.00 0.00 职业教育 高等职业教育 其他教育支出 住房保障支出 —8— 单位:万元 对附属 上缴上 单位补 级支出 助支出 财政拨款收支总表(预算表4) 预算单位:长春汽车工业高等专科学校 序 号 收 单位:万元 入 支 2023年 预算数 当年预算 上年结转 7,660.84 7,323.91 336.93 一、本年支出 7,660.84 7,323.91 336.93 一、一般公 共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 项 目 一、本年收 入 一般公 共预算拨款 政府性 基金预算拨 款 国有资 本经营预算 拨款 项 目 二、外交支 出 三、国防支 出 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传媒支 出 八、社会保 障和就业支出 九、社会保 险基金支出 十、卫生健 康支出 十一、节能 环保支出 十二、城乡 社区支出 十三、农林 水支出 十四、交通 运输支出 十五、资源 勘探工业信息等 支出 十六、商业 服务业等支出 十七、金融 支出 十八、援助 其他地区支出 十九、自然 资源海洋气象等 支出 —9— 2023年 预算数 出 当年预 算 上年结 转 7,660.84 7,323.91 336.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,610.03 5,512.12 97.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.72 710.72 710.72 0.00 0.00 0.00 588.96 568.02 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00 二十、住房 保障支出 二十一、粮 油物资储备支出 二十二、国 有资本经营预算 支出 二十三、灾 害防治及应急管 理支出 751.13 533.05 218.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二、上年结 转 0.00 0.00 0.00 24 一般公 共预算拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、其 他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、结转下年支 出 0.00 0.00 0.00 7,660.84 7,323.91 336.93 7,660.84 7,323.91 336.93 25 26 27 政府性 基金预算拨 款 国有资 本经营预算 拨款 收入总计 支出总计 — 10 — 本年一般公共预算支出表(预算表5) 预算单位:长春汽车工业高等专科学校 序 科目编 功能分类科目名 合计 号 码 称 1 单位:万元 小计 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 合计 7,660.84 7,562.93 6,862.28 700.65 97.91 教育支出 5,610.03 5,512.12 4,811.47 700.65 97.91 5,516.12 5,512.12 4,811.47 700.65 4.00 5,516.12 5,512.12 4,811.47 700.65 4.00 93.91 0.00 0.00 0.00 93.91 93.91 0.00 0.00 0.00 93.91 710.72 710.72 710.72 0.00 0.00 710.72 710.72 710.72 0.00 0.00 710.72 710.72 710.72 0.00 0.00 2 205 3 20503 4 2050305 5 20599 6 2059999 7 208 8 20805 9 2080505 10 210 卫生健康支出 588.96 588.96 588.96 0.00 0.00 11 21011 卫生健康支出 588.96 588.96 588.96 0.00 0.00 12 2101102 458.26 458.26 458.26 0.00 0.00 13 2101103 补助 130.71 130.71 130.71 0.00 0.00 14 221 住房保障支出 751.13 751.13 751.13 0.00 0.00 15 22102 住房保障支出 751.13 751.13 751.13 0.00 0.00 16 2210201 751.13 751.13 751.13 0.00 0.00 职业教育 高等职业教 育 其他教育支出 其他教育支 出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 事业单位医 疗 公务员医疗 住房公积金 — 11 — 本年一般公共预算基本支出表(预算表6) 预算单位:长春汽车工业高等专科学校 经济分类 序号 科目编 科目名称 码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 30113 30114 30199 302 30201 30216 30217 30228 30229 303 30302 30307 30399 单位:万元 基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 7,562.93 6,862.28 700.65 工资福利支出 6,481.91 6,481.91 0.00 基本工资 2,707.79 2,707.79 0.00 津贴补贴 1.08 1.08 0.00 225.65 225.65 0.00 1,507.99 1,507.99 0.00 机关事业单位基本养老保 险缴费 710.72 710.72 0.00 职工基本医疗保险缴费 295.14 295.14 0.00 公务员医疗补助缴费 130.71 130.71 0.00 其他社会保障缴费 54.81 54.81 0.00 住房公积金 751.13 751.13 0.00 医疗费 1.70 1.70 0.00 其他工资福利支出 95.19 95.19 0.00 700.65 0.00 700.65 办公费 406.38 0.00 406.38 培训费 70.07 0.00 70.07 公务接待费 14.01 0.00 14.01 工会经费 93.42 0.00 93.42 福利费 116.78 0.00 116.78 380.37 380.37 0.00 退休费 167.08 167.08 0.00 医疗费补助 163.11 163.11 0.00 其他对个人和家庭的补助 50.18 50.18 0.00 奖金 绩效工资 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 — 12 — 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) 单位:万元 项 目 合 计 2023年预算数 当年预算 上年结转 14.01 14.01 0.00 1 、因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 2 、公务接待费 14.01 14.01 0.00 3 、公务用车费 0.00 0.00 0.00 其中: (1)公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 (2)公务用车购置 0.00 0.00 0.00 说明:“2023年预算数”的实有人员 1221人,其中:在职人员515人, 离退休人员706人。 — 13 — 本年政府性基金预算支出表(预算表8) 单位: 万元 功能分类 科目名称 合计 基本支出 合计 说明:本单位 2023年没有政府性基金预算支出。 — 14 — 项目支出 项目支出表(预算表9) 预算单位:长春汽车工业高等专科学校 单位:万元 项目名称 序 号 1 2 3 类型 一级项目 合计 2022市直保安经费 2022学校保安经 费 4 5 2022年度国家开发 银行助学贷款风险 补偿金及贴息市级 补助资金 2022年度国家开 发银行助学贷款 风险补偿 6 7 8 二级项目 第五批教育费附加 市直属学校公用 取暖费 本年财政拨款 财政拨款结转 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 97.91 97.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.91 97.91 0.00 0.00 93.86 0.00 0.00 0.00 93.86 93.86 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.05 0.05 合计 — 15 — 财政 专户 管理 资金 单位 资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算支出表 单位: 万元 功能分类 科目名称 基本支出 合计 合计 说明:本单位 2023年没有国有资本经营预算支出。 — 16 — 项目支出 项目支出绩效自评表 2023年度 I页目名称 主管部门 年初预算数 项目资金 ( 万元) 度 体 标 年 总 目 一级批标 二级指标 满意度 指标 三级指标 数里指标 质里指标 指标1: 指标2: 时效指标 指标1: 指标2: 成本指标 指标1: 指标2: 经济效益 指标 指标1: 指标2: 社会效益 指标 指标1: 指标2: 生态效益 指标 指标1: 指标2: 可持续影 响指标 指标1: 指标2: 服务对象 满意度指 分值 机行率 — — — 实际完成情况 指标1: 指标2: 效益指标 全年执行数 得分 10 年度资金总额: 其中:财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 产出指标 绩 效 指 标 实施单位 全年预算数 年度指标值 实际完成值 分值 指标1: 指标2: 100 总分 — 17 — 得分 — — — 偏差 原因 分析 及改 进措 施 第三部分 情况说明 一、2023年收支预算总体情况 按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。 收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入;支 出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债 务付息支出。 2023年收支总预算22820.84万元,其中:当年预算22483.91 万 元;上年结转336.93万元。 二、2023年收入预算情况 2023年收入预算22820.84万元,其中:本年收入22483.91万元, 占 98.52%;上年结转336.93万元,占1.48%。本年收入中,一般公共 预算拨款收入7323.91万元,占32.57%;财政专户管理资金收入8500万 元,占37.81%;事业单位经营收入2160万元,占9.61%;以前年度专户结 余4500万元,占20.01%。 三、2023年支出预算情况 2023年支出预算22820.84万元,其中:基本支出20562.93万元, 占90.11%,项目支出97.91万元,占0.42%;事业单位经营支出2160, 占9.47%。 四、2023年财政拨款收支预算情况 — 18 — 2023年财政拨款收支总预算7660.84万元,其中:本年收入 7323.91万元。支出包括:教育支出5512.12万元,社会保障和就业 支出710.72万元,卫生健康支出568.02万元,住房保障支出533.05万 元。 五、2023年一般公共预算支出情况 2023年一般公共预算拨款7660.84万元,其中:基本支出7562.93万 元,占98.72%。基本支出中,人员经费6862.28万元,占90.74%;公用 经费700.65万元,占9.26%。项目支出97.91万元,占1.28%。 教育支出5610.03万元,占73.23%,主要用于单位在职人员经费支 出、机构运行经费支出等。 社会保障和就业支出710.72万元,占9.28%,主要用于单位在职 人员机关事业单位基本养老保险缴费。 卫生健康支出(类)支出588.96万元,占7.69%,主要用于单位 基本医疗保险缴费支出。 住房保障(类)支出751.13万元,占9.80%,主要用于单位为职 工缴纳的住房公积金支出。 六、2023年一般公共预算基本支出情况 2023年一般公共预算基本支出7562.93万元,其中:人员经费 6862.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费700.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培 — 19 — 训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2021年“三公”经费预算数为14.01万元,其中: 当年预算14.01万 元;上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.78万 元。其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。 2.公务接待费14.01万元,其中:当年预算14.01万元。2023年当年 预算数比2022年预算数增加0.78万元,主要原因是四平农校并入我校, 在职人员增加,核定基数增加。 3.公务用车购置及运行费0万元,其中:当年预算0万元,上年结 转 0 万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。 八、2023年政府性基金预算支出情况 本部门2023年无政府性基金预算支出。 九、2023 年政府性基金预算支出情况 2023年项目支出预算数为97.91万元,其中:财政拨款结转97.91 万元,占100%。 2022学校保安经费93.86万元,占95.86%。 2022年度国家开发银行助学贷款风险补偿4万元,占4.08%。 市直属学校公用取暖费0.05万元,占0.06%。 十、2023年国有资本经营预算支出情况 本部门2023年无国有资本经营预算支出。 — 20 — 十一、预算绩效管理情况说明 本部门2023年无预算绩效。 十二、其他重要事项的说明情况 (一)政府采购情况 2023年部门预算暂未安排政府预算。 (二)国有资产占有使用情况 截至2022年12月底,长春汽车工业高等专科学校房屋234866.64 平 方米,单价50 万元及以上的通用设备71台/套,单价100 万元及以上的专 用设备实有数7台/套。 2023年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋,单价 50 万元 及 以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预 算拨付的资金。 (二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基 金预算拨付的资金。 (三) 国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年国有资 本经营预算拨付的资金。 (四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管 理的资金收入。 — 21 — (五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 (六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的 非财政拨款补助收入。 (七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核 算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上 缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收 入和下级企业单位上缴的利润等)。 (八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (九)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入” 、 “政府性 基金预算拨款收入” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收 — 22 — 入。 (十)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般 公共预算拨款收入” 、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以 前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 (十二)结转下年:指以前年度预算安排、 因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 (十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指 部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的 国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 — 23 — 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 — 24 —